АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2020 года N 031-06-490/0


О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0



В целях уточнения объема финансирования на 2020 год, руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2020 года N 031-06-233/0, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 5 513 563,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 933 300,9 тыс. рублей;

2021 год - 901 343,0 тыс. рублей;

2022 год - 899 504,1 тыс. рублей;

2023 год - 900 941,0 тыс. рублей;

2024 год - 919 692,0 тыс. рублей;

2025 год - 958 782,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 507 095,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 930 361,5 тыс. рублей;

2021 год - 900 080,9 тыс. рублей;

2022 год - 897 238,0 тыс. рублей;

2023 год - 900 941,0 тыс. рублей;

2024 год - 919 692,0 тыс. рублей;

2025 год - 958 782,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 247,0 тыс. рублей;

2021 год - 339,5 тыс. рублей;

2022 год - 637,2 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 922,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 628,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" в Таблице 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 5 356 972,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 907 465,9 тыс. рублей;

2021 год - 875 379,0 тыс. рублей;

2022 год - 873 410,1 тыс. рублей;

2023 год - 874 779,0 тыс. рублей;

2024 год - 893 460,0 тыс. рублей;

2025 год - 932 478,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 350 504,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 904 526,5 тыс. рублей;

2021 год - 874 116,9 тыс. рублей;

2022 год - 871 144,0 тыс. рублей;

2023 год - 874 779,0 тыс. рублей;

2024 год - 893 460,0 тыс. рублей;

2025 год - 932 478,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 247,0 тыс. рублей;

2021 год - 339,5 тыс. рублей;

2022 год - 637,2 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 922,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 628,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";


3) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему Постановлению;


4) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему Постановлению.


2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее Постановление с приложениями.


3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 информационную справку о внесенных в него настоящим Постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 10 августа 2020 г. N 031-06-490/0



"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура и молодежная политика",
утвержденной постановлением
администрации города Иркутска
от 14 января 2020 г. N 031-06-11/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:

5513563,0

933300,9

901343,0

899504,1

900941,0

919692,0

958782,0

x

x

бюджет города

5507095,4

930361,5

900080,9

897238,0

900941,0

919692,0

958782,0

областной бюджет

3223,7

2247,0

339,5

637,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 243,9

692,4

922,6

1628,9

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе:

5356972,0

907465,9

875379,0

873410,1

874779,0

893460,0

932478,0

x

x

бюджет города

5350504,4

904526,5

874116,9

871144,0

874779,0

893460,0

932478,0

областной бюджет

3223,7

2247,0

339,5

637,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3243,9

692,4

922,6

1628,9

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

1.

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечного обслуживания населения"

Всего, в том числе:

179019,9

176361,2

176742,2

176871,0

177104,0

177345,0

Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению

УКТМП

бюджет города

178957,0

176267,0

176648,0

176871,0

177104,0

177345,0

областной бюджет

62,9

94,2

94,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения услугами музеев и театров"

Всего, в том числе:

118423,0

115888,0

116802,0

116990,0

117184,0

117385,0

Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра;

удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения

УКТМП

бюджет города

118423,0

115888,0

116802,0

116990,0

117184,0

117385,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

3.

Основное мероприятие 1.3 "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры"

Всего, в том числе:

85622,0

53605,0

53957,0

53977,0

53996,0

54017,0

Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске

УКТМП

бюджет города

85622,0

53605,0

53957,0

53977,0

53996,0

54017,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

4.

Основное мероприятие 1.4 "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений"

Всего, в том числе:

42635,0

47927,8

52529,9

53735,0

71612,0

49793,0

Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

КГСП;

КГО;

УКТМП

бюджет города

39758,5

46759,9

50358,0

53735,0

71612,0

49793,0

областной бюджет

2184,1

245,3

543,0

федеральный бюджет

692,4

922,6

1628,9

внебюджетные источники финансирования

5.

Основное мероприятие 1.5 "Проведение культурно-зрелищных мероприятий"

Всего, в том числе:

78545,0

68877,0

68890,0

68903,0

68915,0

68929,0

Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях

УКТМП

бюджет города

78545,0

68877,0

68890,0

68903,0

68915,0

68929,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

6.

Основное мероприятие 1.6 "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств"

Всего, в том числе:

386527,0

397323,0

388753,0

388900,0

389243,0

449264,0

Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах

УКТМП

бюджет города

386527,0

397323,0

388753,0

388900,0

389243,0

449264,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

7.

Основное мероприятие 1.7 "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств"

Всего, в том числе:

4050,0

2750,0

2750,0

2750,0

2750,0

2750,0

Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей

УКТМП

бюджет города

4050,0

2750,0

2750,0

2750,0

2750,0

2750,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

8.

Основное мероприятие 1.8 "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях"

Всего, в том числе:

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры

УКТМП

бюджет города

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

9.

Основное мероприятие 1.9 "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры"

Всего, в том числе:

12344,0

12347,0

12686,0

12353,0

12356,0

12695,0

Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности

УКТМП

бюджет города

12344,0

12347,0

12686,0

12353,0

12356,0

12695,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика":

156591,0

25835,0

25964,0

26094,0

26162,0

26232,0

26304,0

x

x

Задача 1

Формирование у молодежи активной жизненной позиции

10.

Основное мероприятие 2.1 "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи"

Всего, в том числе:

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни

УКТМП

бюджет города

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

11.

Основное мероприятие 2.2 "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи"

Всего, в том числе:

5026,0

5026,0

5026,0

5026,0

5026,0

5026,0

Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи

УКТМП

бюджет города

5026,0

5026,0

5026,0

5026,0

5026,0

5026,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

12.

Основное мероприятие 2.3 "Воспитание гражданственности и патриотизма"

Всего, в том числе:

20037,0

20166,0

20296,0

20364,0

20434,0

20506,0

Формирование у молодежи активной гражданской позиции

УКТМП

бюджет города

20037,0

20166,0

20296,0

20364,0

20434,0

20506,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»