ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2020 года N 105-пп


О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп



В целях приведения государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп, в соответствие с законом Белгородской области от 19 декабря 2018 года N 337 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", законом Белгородской области от 13 декабря 2019 года N 431 "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Правительство Белгородской области постановляет:


1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 442-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области":


в государственную программу Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области" (далее - программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:


- раздел 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:

8.

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8668602 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 8363944 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 435925 тыс. рублей;

2015 год - 563110 тыс. рублей;

2016 год - 570630 тыс. рублей;

2017 год - 599870 тыс. рублей;

2018 год - 692660 тыс. рублей;

2019 год - 787682 тыс. рублей;

2020 год - 919999 тыс. рублей;

2021 год - 754916 тыс. рублей;

2022 год - 759814 тыс. рублей;

2023 год - 759814 тыс. рублей;

2024 год - 759814 тыс. рублей;

2025 год - 759710 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 123806 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 160652 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет внебюджетных источников составит 20200 тыс. рублей


- в пункте 5 раздела 9 паспорта программы слова "78 человек" заменить словами "81 человека";


- в двадцать шестом абзаце раздела 4 программы цифры "747" заменить цифрами "1297";


- таблицу 2 раздела 5 программы изложить в следующей редакции:



"Таблица 2


Предполагаемые объемы финансирования

государственной программы




тыс. рублей

Годы

Источники финансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

Внебюджетные источники

Всего

2014

46 716

435 925

20 600

-

600

503 841

2015

27 090

563 110

20 600

-

600

611 400

2016

5 000

570 630

11 480

-

1 200

588 310

2017

5 000

599 870

11 480

-

1 200

617 550

2018

5 000

692 660

11 480

-

1200

710 340

2019

5 000

787 682

11 480

-

2 200

806 362

2020

5 000

919 999

16 132

-

2 200

943 331

2021

5 000

754 916

11 480

2 200

773 596

2022

5 000

759 814

11 480

-

2 200

778 494

2023

5 000

759 814

11 480

-

2 200

778 494

2024

5 000

759 814

11 480

-

2 200

778 494

2025

5 000

759 710

11 480

-

2 200

778 390

Всего

123 806

8 363 944

160 652

-

20 200

8 668 602


в подпрограмму 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" программы (далее - подпрограмма 1):


- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 33684 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2932 тыс. рублей;

2015 год - 2602 тыс. рублей;

2016 год - 2562 тыс. рублей;

2017 год - 2464 тыс. рублей;

2018 год - 2429 тыс. рублей;

2019 год - 2659 тыс. рублей;

2020 год - 2982 тыс. рублей;

2021 год - 2986 тыс. рублей;

2022 год - 3017 тыс. рублей;

2023 год - 3017 тыс. рублей;

2024 год - 3017 тыс. рублей;

2025 год - 3017 тыс. рублей


- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 1 цифры "30432,0" заменить цифрами "33684";


- седьмой - тринадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"2019 год - 2659 тыс. рублей;


2020 год - 2464 тыс. рублей;


2021 год - 2982 тыс. рублей;


2022 год - 2986 тыс. рублей;


2023 год - 3017 тыс. рублей;


2024 год - 3017 тыс. рублей;


2025 год - 3017 тыс. рублей";


в подпрограмму 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" программы (далее - подпрограмма 3):


- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых их других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составляет 2799046 тыс. рублей. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 2735240 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 188856 тыс. рублей;

2015 год - 212090 тыс. рублей;

2016 год - 209932 тыс. рублей;

2017 год - 202834 тыс. рублей;

2018 год - 224233 тыс. рублей;

2019 год - 274093 тыс. рублей;

2020 год - 281436 тыс. рублей;

2021 год - 226894 тыс. рублей;

2022 год - 228718 тыс. рублей;

2023 год - 228718 тыс. рублей;

2024 год - 228718 тыс. рублей;

2025 год - 228718 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2015 годах за счет средств федерального бюджета составит 63806 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41716 тыс. рублей;

2015 год - 22090 тыс. рублей


- в пункте 1 раздела 7 паспорта подпрограммы 3 цифры "747" заменить цифрами "1297";


- во втором абзаце раздела 4 подпрограммы 3 цифры "747" заменить цифрами "1297";


- в первом абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2628662" заменить цифрами "2799046";


- во втором абзаце раздела 5 подпрограммы 3 цифры "2564856" заменить цифрами "2735240";


- восьмой - четырнадцатый абзацы раздела 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:


2019 год - 274093 тыс. рублей;


2020 год - 281436 тыс. рублей;


2021 год - 226894 тыс. рублей;


2022 год - 228718 тыс. рублей;


2023 год - 228718 тыс. рублей;


2024 год - 228718 тыс. рублей;


2025 год - 228718 тыс. рублей";


в подпрограмму 4 "Укрепление общественного порядка" программы (далее - подпрограмма 4):


- паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

N

Наименование подпрограммы 4: "Укрепление общественного порядка" (далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 4

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности)

2.

Участники подпрограммы 4

Администрация Губернатора области (управление региональной безопасности), департамент цифрового развития области, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области, департамент образования области, департамент строительства и транспорта области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

3.

Цель подпрограммы 4

Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения

4.

Задачи подпрограммы 4

1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

2. Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории области

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2320770 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 2168918 тыс. рублей, из них:

2014 год - 60101 тыс. рублей;

2015 год - 155219 тыс. рублей;

2016 год - 148248 тыс. рублей.

2017 год - 179414 тыс. рублей;

2018 год - 180272 тыс. рублей;

2019 год - 213780 тыс. рублей;

2020 год - 254848 тыс. рублей;

2021 год - 195104 тыс. рублей;

2022 год - 195509 тыс. рублей;

2023 год - 195509 тыс. рублей;

2024 год - 195509 тыс. рублей;

2025 год - 195405 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных образований составит 151852 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 20600 тыс. рублей;

2015 год - 20600 тыс. рублей;

2016 год - 10600 тыс. рублей;

2017 год - 10600 тыс. рублей;

2018 год - 10600 тыс. рублей;

2019 год - 10600 тыс. рублей;

2020 год - 15252 тыс. рублей;

2021 год - 10600 тыс. рублей;

2022 год - 10600 тыс. рублей;

2023 год - 10600 тыс. рублей;

2024 год - 10600 тыс. рублей;

2025 год - 10600 тыс. рублей

7.

Конечные результаты реализации подпрограммы 4

В 2025 году планируется:

1. Снижение уровня совершенных тяжких и особо тяжких преступлений до 200 на 100 тыс. населения.

2. Снижение уровня рецидивной преступности до 159 на 100 тыс. населения.

3. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 48 человек.

4. Снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 4 человек.

5. Снижение транспортного риска до 0,72 на 10 тыс. транспортных средств


- раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:


"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4


Достижение заявленной цели подпрограммы 4 будет осуществляться путем решения двух задач.


Задача 1 "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий", в рамках реализации которой планируется реализация основных мероприятий 4.1 "Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения", 4.2 "Субвенции на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Белгородской области" и проекта 4.R3 "Безопасность дорожного движения".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»