АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2019 года N 616


О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1376 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону" (ред. от 22.05.2019)



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий и корректировкой значений целевых показателей (целей, задач) программы постановляю:


1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1376 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону" (ред. от 22.05.2019) следующие изменения:


1.1. В приложении:


1.1.1. В паспорте программы:


1.1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет 30338341,8 тыс. руб., в том числе по источникам:

1. Средства федерального бюджета - 823434,6 тыс. руб.

2. Средства областного бюджета - 8257712,2 тыс. руб.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 21257195,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019 год - 4852093,2 тыс. рублей;

2020 год - 3165880,6 тыс. рублей;

2021 год - 3582290,1 тыс. рублей;

2022 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2023 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2024 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2025 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2026 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2027 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2028 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2029 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2030 год - 1419204,6 тыс. рублей;

2031 год - 1193047,3 тыс. рублей;

2032 год - 1193047,3 тыс. рублей;

2033 год - 1193047,3 тыс. рублей;

2034 год - 1193047,3 тыс. рублей;

2035 год - 1193047,3 тыс. рублей".


1.1.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации программы:

1. Число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом составит 150,0 млн человек (при значении базового показателя 143,5 млн человек).

2. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности составит 90% (при значении базового показателя 58,91%).

3. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, составит 0,0 случая (при значении базового показателя не более 10,6 случая)".


1.1.2. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":


1.1.2.1. В абзаце пятнадцатом цифры "219,0" заменить цифрами "150,0".


1.1.2.2. В абзаце шестнадцатом цифры "85" заменить цифрами "90".


1.1.2.3. В абзаце восемнадцатом слова "(приложение N 1 программе)" заменить словами "(таблица N 3 программе)".


1.1.2.4. Таблицу N 1 к программе "Система целевых показателей программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.1.3. Таблицу N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:



"Таблица N 2
к программе


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N

п/п

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)/источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1.

1. Подпрограмма N 1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону"

2.

1.1. Всего по подпрограмме N 1, в том числе:

5051231,3

710705,5

271287,3

271287,7

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

3.

1.1.1. Областной бюджет

271296,0

271296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

1.1.2. Бюджет города Ростова-на-Дону

4779935,3

439409,5

271287,3

271287,7

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

271282,2

5.

2. Подпрограмма N 2 "Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону"

6.

2.1. Всего по подпрограмме N 2, в том числе:

25287110,5

4141387,7

2894593,3

3311002,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

1147922,4

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

7.

2.1.1. Федеральный бюджет

823434,6

273434,6

275000,0

275000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

2.1.2. Областной бюджет

7986416,2

2286503,5

1586658,8

2077838,2

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

2.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону

16477259,7

1581449,6

1032934,5

958164,2

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

921765,1

10.

2.2. ГРБС - ДАДиОДД, в том числе:

15911609,7

3153948,3

1796465,4

1936458,7

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

11.

2.2.1. Федеральный бюджет

823434,6

273434,6

275000,0

275000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

2.2.2. Областной бюджет

3455608,3

1609386,1

810343,4

1035878,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

2.2.3. Бюджет города Ростова-на-Дону

11632566,8

1271127,6

711122,0

625579,9

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

14.

2.3. ГРБС - Департамент транспорта, в том числе:

1290340,5

172833,6

177518,5

220679,6

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

15.

2.3.1. Областной бюджет

401383,9

108900,0

124876,5

167607,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

2.3.2. Бюджет города Ростова-на-Дону

888956,6

63933,6

52642,0

53072,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

51379,2

17.

2.4. ГРБС - Департамент ЖКХ и энергетики, в том числе:

8085160,3

814605,8

920609,4

1153864,1

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

18.

2.4.1. Областной бюджет

4129424,0

568217,4

651438,9

874352,0

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

2.4.2. Бюджет города Ростова-на-Дону

3955736,3

246388,4

269170,5

279512,1

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

20.

3. Муниципальная программа "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону"

21.

3.1. Всего по программе, в том числе:

30338341,8

4852093,2

3165880,6

3582290,1

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1419204,6

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

22.

3.1.1. Федеральный бюджет

823434,6

273434,6

275000,0

275000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

3.1.2. Областной бюджет

8257712,2

2557799,5

1586658,8

2077838,2

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

3.1.3. Бюджет города Ростова-на-Дону

21257195,0

2020859,1

1304221,8

1229451,9

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

1193047,3

25.

3.2. ГРБС - ДАДиОДД, в том числе:

15911609,7

3153948,3

1796465,4

1936458,7

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

26.

3.2.1. Федеральный бюджет

823434,6

273434,6

275000,0

275000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

3.2.2. Областной бюджет

3455608,3

1609386,1

810343,4

1035878,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

3.2.3. Бюджет города Ростова-на-Дону

11632566,8

1271127,6

711122,0

625579,9

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

643808,2

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

646092,7

29.

3.3. ГРБС - Департамент транспорта, в том числе:

6341571,8

883539,1

448805,8

491967,3

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

30.

3.3.1. Областной бюджет

672679,9

380196,0

124876,5

167607,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

3.3.2. Бюджет города Ростова-на-Дону

5668891,9

503343,1

323929,3

324359,9

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

322661,4

32.

3.4. ГРБС - Департамент ЖКХ и энергетики, в том числе:

8085160,3

814605,8

920609,4

1153864,1

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

452735,0

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

33.

3.4.1. Областной бюджет

4129424,0

568217,4

651438,9

874352,0

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

226157,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

3.4.2. Бюджет города Ростова-на-Дону

3955736,3

246388,4

269170,5

279512,1

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

226577,7

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2

224293,2".


1.1.4. Раздел 7 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" дополнить таблицей N 3 к программе "Методика расчета целевых показателей муниципальной программы":



"Таблица N 3
к программе


МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N

п/п

Наименование целевых показателей

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула)

1.

Число перевезенных за год пассажиров городским пассажирским транспортом

млн человек

Фактическое число перевезенных за отчетный год пассажиров городским пассажирским транспортом (данные предоставляются транспортными предприятиями)

2.

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

%

Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям/общая протяженность автомобильных дорог x 100

3.

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения

случаев

Статистические данные за отчетный год предоставляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения

4.

Количество обновленных троллейбусов

единиц

Фактическое количество приобретенных троллейбусов за отчетный год

5.

Возобновление функционирования электротранспорта на закрытых ранее маршрутах

единиц

Фактическое число возобновленных маршрутов электротранспорта за отчетный год, функционировавших ранее

6.

Доля подвижного состава городского сообщения города Ростова-на-Дону, оборудованного терминалами транспортной платежной системы оплаты проезда

%

Количество подвижного состава по всем видам городского транспорта/количество подвижного состава, оборудованного терминалами транспортной платежной системы оплаты проезда x 100

7.

Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт

тыс. м2

Фактическая площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт, за отчетный год

8.

Общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

единиц

Статистические данные за отчетный год предоставляются Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения

9.

Общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

единиц

Статистические данные за отчетный год предоставляются Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения

10.

Количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог и искусственных сооружений

единиц

Фактическое количество построенных (реконструированных) автомобильных дорог и искусственных сооружений за отчетный год"


1.1.5. Приложение N 1 к программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.1.6. В приложении N 2 к программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону":


1.1.6.1. В паспорте подпрограммы N 1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону":


1.1.6.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 5051231,3 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства областного бюджета - 271296,0 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 4779935,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2019 - 710705,5 тыс. рублей;

2020 - 271287,3 тыс. рублей;

2021 - 271287,7 тыс. рублей;

2022 - 271282,2 тыс. рублей;

2023 - 271282,2 тыс. рублей;

2024 - 271282,2 тыс. рублей;

2025 - 271282,2 тыс. рублей;

2026 - 271282,2 тыс. рублей;

2027 - 271282,2 тыс. рублей;

2028 - 271282,2 тыс. рублей;

2029 - 271282,2 тыс. рублей;

2030 - 271282,2 тыс. рублей;

2031 - 271282,2 тыс. рублей;

2032 - 271282,2 тыс. рублей;

2033 - 271282,2 тыс. рублей;

2034 - 271282,2 тыс. рублей;

2035 - 271282,2 тыс. рублей".


1.1.6.1.2. Строку "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы N 1:

1. Количество обновленных троллейбусов составит 20 единиц (при значении базового показателя 0 единиц).

2. Возобновление функционирования электротранспорта на закрытых ранее маршрутах составит 5 единиц (при значении базового показателя 0 единиц).

3. Доля подвижного состава городского сообщения города Ростова-на-Дону, оборудованного терминалами транспортной платежной системы оплаты проезда, составит 100% (при значении базового показателя 95%)".


1.1.6.2. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы N 1, а также прогноз конечных результатов подпрограммы N 1. Система целевых показателей подпрограммы N 1":

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»