Составление уточненной налоговой декларации по НДС
Вопрос:
Организация сдаёт изменённую "Декларацию по НДС" за 2 квартал.
Книга продаж: не меняется.
(допустим) - В наличии 3 (три) счёта-фактуры (N 2, 3, 4)
Первичная Декларация за 2 кв.:
К вычету в "Декларации" за 2 квартал предъявлен счёт-фактура N 2.
Изменённая Декларация за 2 кв.:
К вычету в "Декларации" за 2 квартал теперь предъявляем счёт-фактуру N 3.4, счёт-фактуру N 2 убираем из второго кв. и будем предъявлять его к вычету в 3 квартале.
Можно ли, составляя "Изменённую Декларацию по НДС за 2 кв.", произвести выгрузку разделов 8-12 в полном объёме, проставив признак "О", т.е. заменив все ранее представленные в этих разделах сведения на новые, а не посредством формирования дополнительных листов в Книгах покупок и продаж и соответственно не заполняя Приложения 1 к Разделу 8 и Разделу 9?