Внимание! Настоящий материал является ответом на частный запрос и может утратить актуальность в связи с изменением законодательства. См. ярлык "Примечания"

     
Составление уточненной налоговой декларации по НДС



Вопрос:

Организация сдаёт изменённую "Декларацию по НДС" за 2 квартал.

Книга продаж: не меняется.

Книга покупок:

(допустим) - В наличии 3 (три) счёта-фактуры (N 2, 3, 4)

Первичная Декларация за 2 кв.:

К вычету в "Декларации" за 2 квартал предъявлен счёт-фактура N 2.

Изменённая Декларация за 2 кв.:

К вычету в "Декларации" за 2 квартал теперь предъявляем счёт-фактуру N 3.4, счёт-фактуру N 2 убираем из второго кв. и будем предъявлять его к вычету в 3 квартале.

Можно ли, составляя "Изменённую Декларацию по НДС за 2 кв.", произвести выгрузку разделов 8-12 в полном объёме, проставив признак "О", т.е. заменив все ранее представленные в этих разделах сведения на новые, а не посредством формирования дополнительных листов в Книгах покупок и продаж и соответственно не заполняя Приложения 1 к Разделу 8 и Разделу 9?


Доступ к полной версии документа ограничен
Этот документ или информация о нем доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс». Вы также можете приобрести документ прямо сейчас за 49 руб.
Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?
Попробуйте «Техэксперт: Лаборатория. Инспекция. Сертификация» бесплатно
Реклама. Рекламодатель: Акционерное общество "Информационная компания "Кодекс". 2VtzqvQZoVs