Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2019 года N 77-П


О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 20.02.2019 N 77-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет - 81 657 990,80963 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 212 371,57675 тыс. рублей;

2020 год - 8 044 344,15895 тыс. рублей;

2021 год - 8 202 866,78895 тыс. рублей;

2022 год - 7 038 325,47557 тыс. рублей;

2023 год - 7 250 356,03365 тыс. рублей;

2024 год - 7 371 367,13498 тыс. рублей;

2025 год - 7 663 076,50855 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

10 797 243,52652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 261,90000 тыс. рублей;

2020 год - 1 925 402,30000 тыс. рублей;

2021 год - 1 963 227,50000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 61 842,03130 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 12 761,40580 тыс. рублей;

2023 год - 14 560,80715 тыс. рублей;

2024 год - 16 360,20850 тыс. рублей;

2025 год - 18 159,60985 тыс. рублей;

краевого бюджета - 70 477 501,68476 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 173 264,37000 тыс. рублей;

2020 год - 6 118 310,28000 тыс. рублей;

2021 год - 6 239 00,71000 тыс. рублей;

2022 год - 7 025 564,06977 тыс. рублей;

2023 год - 7 235 795,22650 тыс. рублей;

2024 год - 7 355 006,92648 тыс. рублей;

2025 год - 7 644 916,89870 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 8 582,06705 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 959,00675 тыс. рублей;

2020 год - 631,57895 тыс. рублей;

2021 год - 631,57895 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 59 366,70000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 45 558,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 491 376,94169 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 21 624,75790 тыс. рублей;

2020 год - 11 645,26316 тыс. рублей;

2021 год - 11 730,26316 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

101 440,51200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 386 116,34307 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 15 503,70000 тыс. рублей;

2020 год - 11 540,00000 тыс. рублей;

2021 год - 11 625,00000 тыс. рублей;

2022 год - 71 850,71944 тыс. рублей;

2023 год - 72 502,01927 тыс. рублей;

2024 год - 74 457,84964 тыс. рублей;

2025 год - 55 533,59000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) -

3 820,08662 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 105,26316 тыс. рублей;

2021 год - 105,26316 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 457 742,67424 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 327 999,60000 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 250 208,77424 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 209 671,60000 тыс. рублей;

2020 год - 56 360,70000 тыс. рублей;

2021 год - 43 724,10000 тыс. рублей;

2022 год - 85 234,05000 тыс. рублей;

2023 год - 87 834,06000 тыс. рублей;

2024 год - 95 045,10000 тыс. рублей;

2025 год - 102 775,31000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) -

89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 118 328,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 315 712,12149 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 29 226,34885 тыс. рублей;

2020 год - 16 676,31579 тыс. рублей;

2021 год - 16 293,31579 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 302 736,14106 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 25 517,00000 тыс. рублей;

2020 год - 16 150,00000 тыс. рублей;

2021 год - 15 767,00000 тыс. рублей;

2022 год - 42 049,68000 тыс. рублей;

2023 год - 43 761,31000 тыс. рублей;

2024 год - 45 461,79000 тыс. рублей;

2025 год - 46 393,85000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 4 235,66464 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 709,34885 тыс. рублей;

2020 год - 526,31579 тыс. рублей;

2021 год - 526,31579 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


5. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

81 657 990,80963

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 212 371,57675

8 044 344,15895

8 202 866,78895

7 038 325,47557

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 396 474,01228

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 044 526,27000

8 043 712,58000

8 202 235,21000

7 025 564,06977

за счет средств федерального бюджета

10 797 243,52652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 871 261,90000

1 925 402,30000

1 963 227,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

за счет средств краевого бюджета

70 477 501,68476

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 173 264,37000

6 118 310,28000

6 239 007,71000

7 025 564,06977

за счет средств местных бюджетов

8 582,06705

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 959,00675

631,57595

631,57895

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 568,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

59 366,70000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

530 661,53324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

62 531,30000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

530 661,53324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

62 531,30000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

530 298,93324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,23500

37 861,00000

62 531,30000

48 388,00000

50 095,00000

55 412,89000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

467 465,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

56 565,00000

43 198,00000

44 905,00000

48 690,00000

816

12 419,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

650,00000

650,00000

1 010,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 540,00000

2 540,00000

3 712,89000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

489 726,77824:

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 711,30000

45 518,00000

47 205,00000

51 327,89000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

489 726,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 711,30000

45 518,00000

47 205,00000

51 327,89000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

489 726,77824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 711,30000

45 518,00000

47 205,00000

51 327,89000

815

461 299,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 370,00000

42 978,00000

44 605,00000

47 615,00000

847

28 426,90000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 540,00000

2 540,00000

3 712,89000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

480,09000

480,00000

860,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 430,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

480,09000

480,00000

860,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 067,90000

589,70000

896,90000

71530000

491,00000

475,00000

480,00000

480,00000

860,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

829,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

816

6 988,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

480,00000

180,00000

650,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

10 442,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

345,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 442,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

345,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 442,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

345,00000

390,00000

410,00000

1 185,00000

815

5 011,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

195,00000

220,00000

240,00000

825,00000

816

5 431,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

170,00000

170,0000

360,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

815

325,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

1 .Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0;00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

000000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

56 550 386,95077

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 620 032,50000

5 801 529,40000

5 966 824,50000

4 637 735,94580

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 488 544,91947

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18890

5 048 952,57500

5 620 032,50000

5 801 529,40000

5 966 824,50000

4 624 974,54000

за счет средств федерального бюджета

815

10 684 696,11452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 864 943,00000

1 924 931,50000

1 962 756,70000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

за счет средств краевого бюджета

45 803 848,80475

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 755 089,50000

3 876 597,90000

4 004 067,30060

4 624 974,54000

815

44 115 138,15800

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 578 089,50000

3 695 437,90000

3 818 581,80000

4 479 974,54000

810

1 638 710,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

181 160 00000

1185 486,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

000000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

8 521 452,92322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 125 201,70000

1 159 852,20000

1 195 737,80000

222 357,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 521 452,92322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1065 651,43000

1 125 201,70000

1 159 852,20000

1 195 737,80000

222 357,90000

за счет средств федерального бюджета

815

5 962 698,35400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

913 782,10000

940 229,40000

967 352,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,000000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

219 622,80000

228 385,50000

222 357,90000

815

2 558 754,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

211 419,60000

219 622,80000

222 385,50000

222 357,90000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

22 011 925,18406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,35335

1 721 144,33000

1 918 262,80000

1 991 774,70000

2 069 006,89000

2 161 851,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 011 925,18406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 14433000

1 918 262,80000

1 991 774,70000

2 069 006,80000

2161851,00000

за счет средств федерального бюджета

26 819,02235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 218,50000

3 208,30000

3 274,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

61 842,03130

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12 761,40580

за счет средств краевого бюджета

21 985 106,16171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 915 044,30000

1 988 566,40000

2 065 732,60000

2 161 851,00000

815

21 985 106,16171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 915 044,30000

1 988 566,40000

2 065 732,60000

2 161 851,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6 198 646,48960

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

558 812,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 198 646,48960

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

558 842,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 195 533,70115

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

558 842,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

815

6 195 533,70115

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

558 812,40000

564 364,70000

571 336,80000

590 396,32000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

18 938 162,81259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 933 859,60000

1 998 385,90000

2 040 304,50000

1 579 675,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 938 162,81259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 933 859,60000

1 998 385,90000

2 040 304,50000

1 579 675,60000

за счет средств федерального бюджета

815

4 692 065,94972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,30000

947 942,40000

981 493,80000

992 130,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»