ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2019 года N 23


О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369



Правительство Республики Калмыкия постановляет:


Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия".



Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ



Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 4 февраля 2019 г. N 23



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 369 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"


1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Всего: 4 404 423,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1 185 854,6 тыс. руб.;

2020 год - 504 683,8 тыс. руб.;

2021 год - 781 547,7 тыс. руб.;

2022 год - 790 124,4 тыс. руб.;

2023 год - 556 534,2 тыс. руб.;

2024 год - 585 678,5 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 20 657,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 20 657,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 3 505 033,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 856 381,5 тыс. руб.;

2020 год - 431 268,7 тыс. руб.;

2021 год - 725 620,8 тыс. руб.;

2022 год - 675 420,7 тыс. руб.;

2023 год - 415 420,7 тыс. руб.;

2024 год - 400 920,7 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 645 262,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 236 550,1 тыс. руб.;

2020 год - 134 138,7 тыс. руб.;

2021 год - 168 540,8 тыс. руб.;

2022 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2023 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 250 886,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 35 706,0 тыс. руб.;

2020 год - 22 640,0 тыс. руб.;

2021 год - 19 375,0 тыс. руб.;

2022 год - 41 375,0 тыс. руб.;

2023 год - 42 145,0 тыс. руб.;

2024 год - 89 645,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 627 847,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 273 110,1 тыс. руб.;

2020 год - 50 775,1 тыс. руб.;

2021 год - 36 551,9 тыс. руб.;

2022 год - 73 328,7 тыс. руб.;

2023 год - 98 968,5 тыс. руб.;

2024 год - 95 112,8 тыс. руб.;

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм:

Подпрограмма 1 - 2 382 424,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 16 282,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 467 500,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 800 115,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 176 131,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 - 290 200,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 7 - 271 770,0 тыс. руб.

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки":


а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Уровень износа объектов водоснабжения, %;

мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км;

доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %;

доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %;

построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.

";


б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 2 382 424,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 250 124,8 тыс. руб.;

2020 год - 290 300,0 тыс. руб.;

2021 год - 605 400,0 тыс. руб.;

2022 год - 577 200,0 тыс. руб.;

2023 год - 315 200,0 тыс. руб.;

2024 год - 344 200,0 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 20 657,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 20 657,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 2 221 267,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 219 467,8 тыс. руб.;

2020 год - 285 300,0 тыс. руб.;

2021 год - 600 400,0 тыс. руб.;

2022 год - 552 200,0 тыс. руб.;

2023 год - 290 200,0 тыс. руб.;

2024 год - 273 700,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 268 517,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 98 917,8 тыс. руб.;

2020 год - 68 300,0 тыс. руб.;

2021 год - 101 300,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 140 500,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 10 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 5 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 5 000,0 тыс. руб.;

2022 год - 25 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 25 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 70 500,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

".


3. В паспорте подпрограммы 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий":


а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 16 282,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 16 282,2 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 16 282,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 16 282,2 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 8 782,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 8 782,2 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

";


б) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":


в абзаце четвертом после слов "Городовиковского района" дополнить словами "и г. Лагань Лаганского района".


4. В паспорте подпрограммы 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 467 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 431 700,0 тыс. руб.;

2020 год - 23 800,0 тыс. руб.;

2021 год - 3 000,0 тыс. руб.;

2022 год - 3 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 3 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 3 000,0 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 467 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 431 700,0 тыс. руб.;

2020 год - 23 800,0 тыс. руб.;

2021 год - 3 000,0 тыс. руб.;

2022 год - 3 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 3 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 3 000,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 24 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 24 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

".


5. В паспорте подпрограммы 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 800 115,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 111 260,6 тыс. руб.;

2020 год - 108 586,0 тыс. руб.;

2021 год - 116 919,4 тыс. руб.;

2022 год - 150 449,7 тыс. руб.;

2023 год - 154 449,7 тыс. руб.;

2024 год - 158 449,7 тыс. руб.;

из них:

средства республиканского бюджета - всего: 436 033,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 69 479,2 тыс. руб.;

2020 год - 72 881,3 тыс. руб.;

2021 год - 76 033,4 тыс. руб.;

2022 год - 70 546,4 тыс. руб.;

2023 год - 72 546,4 тыс. руб.;

2024 год - 74 546,4 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 113 943,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 44 579,2 тыс. руб.;

2020 год - 33 981,3 тыс. руб.;

2021 год - 35 383,4 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 89 258,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 19 258,0 тыс. руб.;

2020 год - 10 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 12 000,0 тыс. руб.;

2022 год - 14 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 16 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 18 000,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 274 824,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 22 523,4 тыс. руб.;

2020 год - 25 704,7 тыс. руб.;

2021 год - 28 886,0 тыс. руб.;

2022 год - 65 903,3 тыс. руб.;

2023 год - 65 903,3 тыс. руб.;

2024 год - 65 903,3 тыс. руб.

".


6. В паспорте подпрограммы 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 290 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 222 600,0 тыс. руб.;

2020 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2021 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2022 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2023 год - 28 600,0 тыс. руб.;

2024 год - 31 200,0 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета - всего 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - всего:

15 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2020 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2021 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2022 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2023 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2024 год - 2 600,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего 2 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники - всего: 274 600,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2019 год - 220 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 26 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 28 600,0 тыс. руб.

".


7. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 271 770,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 102 022,3 тыс. руб.;

2020 год - 31 857,4 тыс. руб.;

2021 год - 31 857,4 тыс. руб.;

2022 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2023 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего:

271 770,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 102 022,3 тыс. руб.;

2020 год - 31 857,4 тыс. руб.;

2021 год - 31 857,4 тыс. руб.;

2022 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2023 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 227 418,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 57 670,9 тыс. руб.;

2020 год - 31 857,4 тыс. руб.;

2021 год - 31 857,4 тыс. руб.;

2022 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2023 год - 35 344,3 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

".


8. Приложения N 1, 2, 5, 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему постановлению.



Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 4 февраля 2019 г. N 23



"Приложение N 1
к Государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, развитие
инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Удельный вес

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

базовый вариант

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия"

1

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года

%

3,8

3,8

0,0

2,2

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

0,0

2,2

0,0

2,2

0,3

2

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда

тыс. кв. м

0,0

0,0

0,12

0,00

0,82

0,00

0,94

0,00

1,23

0,00

2,37

0,00

2,36

0,3

3

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

тыс. чел.

0,0

0,0

0,01

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,05

0,00

0,10

0,00

0,10

0,2

4

Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

5

Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки"

1

Уровень износа объектов водоснабжения

%

67

0

64

0

62

0

57

0

53

0

52

0

50

0,2

2

Мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения

км.

71

0

72

0

81

0

105

0

115

0

83

0

75

0,2

3

Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

%

72,6

72,6

72,6

73

73

73,8

73,8

75,5

75,5

78,2

78,2

83,3

83,3

0,2

4

Доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

%

72,6

72,6

72,6

72,6

72,6

74,6

74,6

78,6

78,6

83,6

83,6

90

90

0,2

5

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.

%

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,2

Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий"

1

Уровень износа объектов водоотведения

%

68

0

71

0

71

0

71

0

71

0

71

0

70

0,35

2

Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений

км.

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,35

3

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод

%

66

0

67

0

67

0

67

0

67

0

67

0

67

0,3

Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"

1

Количество поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение

тыс. м3

20

0

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0,2

2

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение

%

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0,2

3

Мощность построенных объектов коммунальной инфраструктуры

км.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

4

Количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой

ед.

0

0

50

0

50

0

50

0

190

0

190

0

190

0,2

5

Количество семей, обеспеченных земельными участками с обустроенной коммунальной инфраструктурой

ед.

0

0

50

0

50

0

50

0

190

0

190

0

190

0,2

6

Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами и средствами защиты

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов"

1

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года

%

3,8

3,8

0,0

2,2

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

0,0

2,2

0,0

2,2

0,35

2

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда

тыс. кв. м

0,0

0,0

0,12

0,00

0,82

0,00

0,94

0,00

1,23

0,00

2,37

0,00

2,36

0,35

3

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

тыс. чел.

0,0

0,0

0,01

0,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,05

0,00

0,10

0,00

0,10

0,3

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1

Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий)

т.у.т./

млн. руб.

14,05

14,05

14,05

13,61

13,61

13,21

13,21

12,87

12,87

12,52

12,52

12,19

12,19

0,03

2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации

%

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

0,03

3

Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,03

4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0,03

5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

96,00

96,00

96,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0,03

6

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0,03

7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,028

8

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

9

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

10

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

11

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/

кв. м

3,17

3,17

3,17

3,00

3,00

3,53

3,53

3,55

3,55

3,87

3,87

3,08

3,08

0,03

12

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/

кв. м

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,027

13

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/

чел.

17,45

17,45

17,45

17,45

17,45

17,30

17,30

17,2

17,20

17,20

17,20

17,10

17,10

0,027

14

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м /

чел.

3,79

3,79

3,79

3,74

3,74

3,67

3,67

3,64

3,64

3,63

3,63

3,42

3,42

0,027

15

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/

чел.

212,98

212,98

212,98

213,48

213,48

213,21

213,21

212,99

212,99

212,18

212,18

212,18

212,18

0,027

16

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

17

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

18

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/

кв. м

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,10

0,10

0,03

19

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/

чел.

18,30

18,30

18,30

18,20

18,20

18,15

18,15

18,1

18,10

18,05

18,05

18,00

18,00

0,027

20

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/

чел.

2,85

2,85

2,85

2,80

2,80

2,75

2,75

2,70

2,70

2,70

2,70

2,65

2,65

0,027

21

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/

кв. м

18,72

18,72

18,72

18,70

18,70

18,14

18,14

17,60

17,60

17,07

17,07

16,56

16,56

0,027

22

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/

кв. м

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,027

23

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/

чел..

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,027

24

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./

кв. м

16,37

16,37

16,37

16,30

16,30

16,14

16,14

15,98

15,98

15,82

15,82

15,66

15,66

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

25

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства

т.у.т/

млн. руб.

1,65

1,65

1,65

1,70

1,70

1,74

1,74

1,81

1,81

1,82

1,82

1,79

1,79

0,03

26

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./

тыс. МВт. ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,027

27

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./

млн. Гкал

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

0,027

28

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

20,47

20,47

20,47

19,65

19,65

18,92

18,92

17,51

17,51

17,51

17,51

17,51

17,51

0,027

29

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт. ч/

куб. м

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

0,027

30

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

14,20

14,20

14,20

14,20

14,20

14,21

14,21

14,22

14,22

14,23

14,23

14,23

14,23

0,027

31

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

15,74

15,74

15,74

15,95

15,95

15,91

15,91

15,78

15,78

15,64

15,64

15,51

15,51

0,027

32

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт. ч./

куб. м

1,54

1,54

1,54

1,57

1,57

1,57

1,57

1,53

1,53

1,49

1,49

1,47

1,47

0,027

33

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт. ч./

куб. м

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,027

34

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт. ч/

кв. м

5,94

5,94

5,94

5,90

5,90

5,87

5,87

5,85

5,85

5,84

5,84

5,83

5,83

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

35

Количество высоко экономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

0,027

36

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

0,027

Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"

1

Доля газифицированных населенных пунктов республики

%

82

0

82

0

83

0

0

0

0

0

91

0

100

0,35

2

Количество газифицированных населенных пунктов

шт.

161

0

164

0

166

0

0

0

0

0

182

0

199

0,35

3

Протяженность построенных межпоселковых газопроводов

км

0

0

37,8

0

28,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы"

1

Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»