Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2018 года N 321-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________




     ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 30.07.2018 N 321-П



 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"


Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 43 423 613,47067 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 170 063,16433 тыс. рублей;

2018 год - 7 914 707,68825 тыс. рублей;

2019 год - 7 686 180,33000 тыс. рублей;

2020 год - 7 577 472,51000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 681 234,79652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 281 667,20000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 812,30000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 943,20000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 35 503 616,97315 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 500 152,88825 тыс. рублей;

2019 год - 6 329 809,73000 тыс. рублей;

2020 год - 6 245 529,31000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по (согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей:

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 89 568,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 214 007,48324 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 38 031,30000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 213 644,88324 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 943,00000 тыс. рублей;

2019 год - 35 827,00000 тыс. рублей;

2020 год - 37 420,30000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей

".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет

30 675 678,78447 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 222 898,80000 тыс. рублей;

2019 год - 5 387 618,30000 тыс. рублей;

2020 год - 5 591 298,90000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 7 575 027,28452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 270 119,60000 тыс. рублей;

2019 год - 1 310 363,70000 тыс. рублей;

2020 год - 1 331 471,20000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 23 100 651,49995 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 952 779,20000 тыс. рублей;

2019 год - 4 077 254,60000 тыс. рублей;

2020 год - 4 259 827,70000 тыс. рублей

".

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 207 038,13762 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 43 908,84000 тыс. рублей;

2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 95 569,11200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 108 208,62462 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 32 787,74000 тыс. рублей;

2019 год - 11 690,00000 тыс. рублей;

2020 год - 14 930,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей

".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 150 060,03007 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 526 918,89100 тыс. рублей;

2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 060 854,13007 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 439 027,89100 тыс. рублей;

2019 год - 320 771,01000 тыс. рублей;

2020 год - 44 322,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 89 205,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей

".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 97 811,60906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 89 597,60906 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 18 980,00000 тыс. рублей;

2019 год - 12 750,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 750,00000 тыс. рублей

".

7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":

1) раздел "Задачи Подпрограммы 6" дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;

9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права";

2) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6":

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;";

3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 150 709,07000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 27 538,86000 тыс. рублей;

2018 год - 45 774,29000 тыс. рублей;

2019 год - 45 929,30000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 4 776,27000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 865,99000 тыс. рублей;

2019 год - 371,00000 тыс. рублей;

2020 год - 380,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 55 466,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 90 466,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 44 908,30000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей

";

4) пункты 4 - 7 раздела "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;

5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2020 году;

6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;

7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет

10 928 308,35621 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 018 195,56725 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 594,72000 тыс. рублей;

2020 год - 1 876 371,31000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 2 424,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 448,60000 тыс. рублей;

2020 год - 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 10 925 883,95621 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 017 769,06725 тыс. рублей;

2019 год - 1 871 146,12000 тыс. рублей;

2020 год - 1 875 899,31000 тыс. рублей

".

9. Раздел "Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

     "

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

250

212

210

210

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

67

63,6

63,5

63,5

6.4.

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием

чел.

-

-

-

-

5

5

5

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

16000,0

30000,0

10000,0

10000,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

130,0

-

-

-

400,0

100,0

100,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

69873

38000

38000

37900

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

47,5

27,6

27,6

27,5

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,1

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

20,0

6.13.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

6

6

6

6

_

_

6.14.

Удельный вес рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

25,0

-

-

-

".

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"


тыс. руб.

п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

43 423 613,47067

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 170 063,16433

7 914 707,68825

7 686 180,33000

7 577 472,51000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

43 333 146,87067

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 170 063,16433

7 869 799,38825

7 640 622,03000

7 577 472,51000

за счет средств федерального бюджета

7 681 234,79652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 281 667,20000

1 310 812,30000

1 331 943,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

35 503 616,97315

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 500 152,88825

6 329 809,73000

6 245 529,31000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

89 568,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

214 007,48324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

38 031,30000

35 827,00000

37 420,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

214 007,48324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

38 031,30000

35 827,00000

37 420,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

213 644,88324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 943,00000

35 827,00000

37 420,30000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

190 096,07824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 733,00000

33 202,00000

34 795,30000

816

6 694,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

625,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

4 867,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

815

188 047,17824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 355,00000

32 868,00000

34 391,30000

847

4 867,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

3 989,50000

681,40000

992,40000

802,40000

563,30000

475,00000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 989,50000

681,40000

992,40000

802,40000

563,30000

475,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3 626,90000

589,70000

896,90000

715,30000

475,00000

475,00000

475,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

123,90000

91,70000

16,90000

15,30000

0,00000

0,00000

0,00000

816

3 253,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

815

1 780,00000

250,00000

164,00000

250,00000

378,00000

334,00000

404,00000

816

3 441,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»