Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2012 года N 5

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162

Утратило силу постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 N 562

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы", Правительство Чукотского автономного округа


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы" следующие изменения:

в долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы" (далее - Программа):

1) в паспорте Программы:

абзац "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 3 437 713,75 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 656 984,27 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 2 780 729,48 тыс. рублей;

 в том числе по годам:
 2010 год:
 всего - 138 783,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 59 958,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 78 825,00 тыс.
 рублей;

 2011 год:
 всего - 638 302,75 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 53 436,27 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 584 866,48 тыс. рублей;

 2012 год:
 всего - 777 078,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 244 100,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 532 978,00 тыс. рублей;

 2013 год:
 всего - 408 520,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 140 900,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 267 620,00 тыс. рублей;

 2014 год:
 всего - 1 475 030,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 158 590,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 1 316 440,00 тыс. рублей";

2) приложение к подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" Программы изложить в следующей редакции:


"Приложение
к подпрограмме "Повышение
сейсмической безопасности"

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Повышение сейсмической безопасности" долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы"


N
 п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия

Период реализации мероприятий (годы)

Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)

всего

в том числе средства:

федераль-ного бюджета

окружного бюджета

прочих внебюд-жетных источников

1.

Сейсмоусиление существующих объектов

2010-2012

134 399,00

0,00

134 399,00

0,00

2010

2 283,00

0,00

2 283,00

0,00

2011

73 102,00

0,00

73 102,00

0,00

2012

59 014,00

0,00

59 014,00

0,00

1.1.

Реконструкция котельной с инженерными сетями в с. Лаврентия

2010-2012

134 399,00

0,00

134 399,00

0,00

2010

2 283,00

0,00

2 283,00

0,00

2011

73 102,00

0,00

73 102,00

0,00

2012

59 014,00

0,00

59 014,00

0,00

2.

Строительство новых сейсмостойких объектов

2010-2014

486 864,00

0,00

486 864,00

0,00

2010

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

2011

253 000,00

0,00

253 000,00

0,00

2012

111 364,00

0,00

111 364,00

0,00

2013

14 720,00

0,00

14 720,00

0,00

2014

100 280,00

0,00

100 280,00

0,00

2.1.

Строительство детского сада в
 с. Уэлен

2010-2012

188 775,00

0,00

188 775,00

0,00

2010

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

2011

124 000,00

0,00

124 000,00

0,00

2012

60 275,00

0,00

60 275,00

0,00

2.2.

Строительство котельной с инженерными сетями в с. Уэлен

2010-2012

183 089,00

0,00

183 089,00

0,00

2010

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2011

129 000,00

0,00

129 000,00

0,00

2012

51 089,00

0,00

51 089,00

0,00

2.2.1

Котельная в с. Уэлен - 1 очередь

2011-2012

129 540,00

0,00

129 540,00

0,00

2011

129 000,00

0,00

129 000,00

0,00

2012

540,00

0,00

540,00

0,00

2.2.2

Магистральные инженерные сети в
 с. Уэлен - 2 очередь

2010-2012

53 549,00

0,00

53 549,00

0,00

2010

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2012

50 549,00

0,00

50 549,00

0,00

2.3.

Строительство детского сада в с. Нунлигран

2013-2014

115 000,00

0,00

115 000,00

0,00

2013

14 720,00

0,00

14 720,00

0,00

2014

100 280,00

0,00

100 280,00

0,00

Итого по Подпрограмме

2010-2014

621 263,00

0,00

621 263,00

0,00

2010

9 783,00

0,00

9 783,00

0,00

2011

326 102,00

0,00

326 102,00

0,00

2012

170 378,00

0,00

170 378,00

0,00

2013

14 720,00

0,00

14 720,00

0,00

2014

100 280,00

0,00

100 280,00

0,00


";

3) в подпрограмме "Развитие энергетической инфраструктуры" Программы (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 589 610,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 501 190,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 88 420,00 тыс. рублей;

 в том числе по годам:
 2011 год:
 всего - 30 000,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 25 000,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 5 000,00 тыс.
   рублей;

 2012 год:
 всего - 198 700,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 188 700,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 10 000,00 тыс. рублей;

 2013 год:
 всего - 138 900,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 128 900,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 10 000,00 тыс. рублей;

 2014 год:
 всего - 222 010,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бю джета - 158 590,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 63 420,00 тыс. рублей";

в разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами":

в абзаце десятом цифры "2,3" заменить цифрами "6,0";

таблицу "Присоединенные нагрузки существующих потребителей тепловой энергии и объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию" изложить в следующей редакции:

"Присоединенные нагрузки существующих потребителей тепловой энергии и объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию

Потребители

Максимальная тепловая нагрузка, Гкал

Потребители, подключенные к системе централизованного теплоснабжения,
 по состоянию на декабрь 2010 г.

Объекты ЖКХ

0,3

Муниципальный жилищный фонд

1,4

Частный сектор

0,2

Прочие потребители

0,7

Итого

2,6

Потребители, планируемые к вводу в эксплуатацию, в 2012-2013 гг.

Центр образования на 320 мест

1,6

Участковая больница

0,5

Магазин-пекарня

0,3

14-ти квартирный жилой дом

0,3

Собственные нужды котельной

3,3

Итого

6,0

Всего необходимо

8,6


";

таблицу раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

N п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

2011 год

2012 год

2013
 год

2014год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ввод мощности энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями

МВт / Гкал

-

-

-

2,5/8,6


";

приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:


"Приложение
к подпрограмме "Развитие
энергетической инфраструктуры"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»