Недействующий


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Тамбовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2013 года N 7654


О внесении изменений в ведомственную
целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную
постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011
N 8259
(с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012
N 8183
, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075, от 16.07.2013 N 5943)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании Постановления администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639.
____________________________________________________________________

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075, от 16.07.2013 N 5943), следующие изменения:

- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":

вместо цифр "1 892 081,905" читать "1 979 018,394",

вместо цифр "567 677,919" читать "654 614,408",

вместо цифр "138 353,500" читать "132 215,411",

вместо цифр "99 652,800" читать "93 514,711";

- в разделе 6. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":

вместо цифр "1 892 081,905" читать "1 979 018,394",

вместо цифр "567 677,919" читать "654 614,408",

вместо цифр "138 353,500" читать "132 215,411",

вместо цифр "99 652,800" читать "93 514,711";

- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Тамбова от 29.08.2013 N 7201 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075)".

3. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".

4. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на Интернет-портале Администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".

Глава администрации города
Тамбова                   А.Ф.Бобров

г.Тамбов
12 сентября 2013 г.
N 7654


Приложение N 1
к постановлению Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 года
N 7654

Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

     
Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

N

Задача,

Источники

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Сроки

Основные целевые индикаторы

Заказчики

п/п

мероприятие

финанси-

Всего

в том числе

выполнения

Наименование

Единица

Целевое

программы -

рования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

измерения

значение (последний год реализации программы)

ответственные за исполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1.

Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

1.1

Строительство автомобильных дорог

городской бюджет в

112 110,835

36 600,050

75 510,785

2012-2013 годы

Протяженность вновь построенных дорог

км

3,0

МКУ*2)"Дирекция городских дорог"

рамках АИП*1)

Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог

%

0,9

1.2.

Реконструкция автомобильных дорог

городской бюджет в

12508,604

2100,650

10407,954

2012-2013 годы

Протяженность реконструированных дорог

км

0,2

МКУ "Дирекция городских дорог"

рамках АИП

Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог

%

0,1

Итого по задаче 1:

124 619,439

38 700,700

85 918,739

2.

Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений

2.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

городской бюджет

170 468,980

129,980

7040,000

162789,000

510,000

2012-2015 годы

Протяженность капита- льно отремонтированных дорог

км

0,027

МКУ "Дирекция городских дорог"

Протяженность отремонтированных дорог

км

7,4

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог

%

2,3

2.2

Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы,

городской бюджет

13040,968

13040,968

2012 год

Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений

м

55,8

МКУ "Дирекция городских дорог"

пешеходные переходы и др.)

Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений

%

1,9

Итого по задаче 2:

183509,988

13170,948

7040,000

162789,000

510,000

3

Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

3.1.

Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог

городской бюджет

53467,426

1624,126

38220,100

8666,600

4956,600

2012-2015 годы

Обеспечение нормати- вных требований при выполнении проектно- изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)

шт.

82

МКУ "Дирекция городских дорог"

3.2.

Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно- сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ

городской бюджет

93702,794

19810,856

26669,978

23611,000

23611,000

2012-2015 годы

Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)

%

100

МКУ "Дирекция городских дорог"

3.3

Погашение кредиторской задолженности,

городской бюджет

36589,922

36589,922

2013 год

МКУ "Дирекция городских дорог"

образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий, и оплата исполнительных листов

городской бюджет в рамках АИП

7595,972

7595,972

городской бюджет

11685,839

11685,839

2013 год

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова

Итого по задаче 3:

203041,993

21434,982

120761,811

32277,600

28567,600

4

Задача 4: Содержание автодорог и искусст- венных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток

4.1

Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов

городской бюджет

1516957,375

327900,856

468562,519

327147,000

393347,000

2012-2015 годы

Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответ- ствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс.кв.м.

2687,831

МБУ*3) "Спецдорсервис"

4.2

Приобретение коммунально-уборочной техники

городской бюджет

42343,220

1259,000

25084,220

16000,000

2012-2014 годы

Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города

шт.

18

МБУ "Спецдорсервис"

4.3

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них, и оплата исполнительных листов

городской бюджет

40761,830

40761,830

2013 год

МБУ "Спецдорсервис"

Итого по задаче 4:

1600062,425

329159,856

534408,569

343147,000

393347,000

Всего, в том числе:

2111233,805

402466,486

748129,119

538213,600

422424,600

городской бюджет

1979018,394

363765,786

654614,408

538213,600

422424,600

городской бюджет в рамках АИП

132215,411

38700,700

93514,711



     
________________     
     *1) АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012-2015 годы
     *2) МКУ - муниципальное казенное учреждение
     *3) МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

          

Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 года
N 7654

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

     
Основные целевые индикаторы, отражающие
степень достижения цели и задач Программы

N п/п

Задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели

Показатель целевого индикатора
по годам реализации программы

базового года

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Последний год (равен целевому

2011 год

значению, указанному в паспорте программы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1

Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции

Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог

км

0,4

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог

%

0,1

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог

км

0,3

0,02

0,2

0,2

0,2

0,2

Индикатор 4: Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог

%

0,1

0

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению перво-

Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог

км

5,7

0

0,025

0,025

0,027

0,027

начальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений

Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог

км

3,8

0,0

0,2

7,4

7,4

7,4

Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог

%

2,9

0

0,1

2,3

2,3

2,3

Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений

м

1279

55,8

55,8

55,8

55,8

55,8

Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений

%

43,2

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

3

Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных

Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)

шт.

13

47

77

80

82

82

дорожных сооружений

Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)

%

100

100

100

100

100

100

4

Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и

Индикатор 1: Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс. кв.м.

2687,831

2687,831

2687,831

2687,831

2698,831

2687,831

безопасного движения в любое время суток

Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов

шт.

0

6

12

18

18

18

     

     

Приложение N 3
к постановлению Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 года
N 7654

Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"


Расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы
"Совершенствование и развитие улично-дорожнойсети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

     

тыс.руб.

Наименование органа

Источники

Годы

Итого

Администрации

финансирования

2012

2013

2014

2015


Комитет городского хозяйства

городской бюджет

363 765,786

654 614,408

538 213,600

422 424,600

1 979 018,394

Администрации города Тамбова

городской бюджет в рамках АИП

 38 700,700

 93 514,711

132 215,411

Всего:

402 466,486

748 129,119

538 213,600

422 424,600

2 111 233,805

     

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»