Недействующий


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Тамбовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2012 года N 10614

     

О внесении изменений в ведомственную целевую
Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением
администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными
постановлениям от 15.10.2012 N 8183, от 21.11.2012 N 9238, от 12.12.2012 N 9944)

 

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании Постановления администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639.
____________________________________________________________________


В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 26.12.12 N 842 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 28.12.2011 N 475 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", пунктом 3.4. постановления администрации города Тамбова от 15.04.2009 N 2718 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации городских целевых программ", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 21.11.2012 N 9238, от 12.12.2012 N 9944) следующие изменения:

- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" вместо цифр "1 714 538,685" читать "1 660 539,986", вместо цифр "417 764,485" читать "363 765,786", вместо цифр "254 313,500" читать "235 497,500", вместо цифр "57 516,700" читать "38 700,700";

- в разделе 6. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" вместо цифр "1 714 538,685" читать "1 660 539,986", вместо цифр "417 764,485" читать "363 765,786", вместо цифр "254 313,500" читать "235 497,500", вместо цифр "57 516,700" читать "38 700,700";

- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".

3. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Тамбова (Интернет-портале) в разделе "Документы".

Глава администрации города
Тамбова                   А.Ф.Бобров

г.Тамбов
29 декабря 2012 г.
N 10614

Приложение N 1
 к постановлению администрации города Тамбова
от  29 декабря 2012 года
 N 10614

     Приложение N 1
 к ведомственной целевой Программе
   "Совершенствование и развитие  улично-дорожной
сети в городе  Тамбове на 2012-2015 годы"

Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы
"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

N
п/п

Задача, мероприятие

Источники финанси
рования

Объемы финансирования(тыс.руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчики программы - ответственные за исполнение

Наименование

Единица измерения

Целевое значение (последний год реализации программы)

Всего

в том числе

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1.

Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

 

 

 

 

 

1.1

Строительство автомобильных дорог

городской бюджет в рамках АИП *1)

202 302,229

36 600,050

165 702,179

2012-2013 годы

Протяженность вновь построенных дорог

км

3,9

МКУ*2 )"Дирекция городских дорог"

Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог

%

1,2

1.2.

Реконструкция автомобильных дорог

городской бюджет в рамках АИП

33 195,271

2 100,650

31 094,621

2012-2013 годы

Протяженность реконструированных дорог

км

0,4

МКУ "Дирекция городских дорог"

Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог

%

0,1

 

Итого по задаче 1:

 

235 497,500

38 700,700

196 796,800

 

 

 

 

2.

Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений

 

 

 

 

 

2.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

городской бюджет

173 118,980

129,980

7 000,000

165 989,000

2012-2014 годы

Протяженность капитально отремонтированных дорог

км

0,025

МКУ "Дирекция городских дорог"

Протяженность отремонтированных дорог

км

7,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог

%

2,1

2.2

Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.)

городской бюджет

13 040,968

13 040,968

2012 год

Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений

м

55,8

МКУ "Дирекция городских дорог"

Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений

%

1,9

 

Итого по задаче 2:

 

186 159,948

13 170,948

7 000,000

165 989,000

 

 

 

 

3

Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

 

 

 

 

 

3.1.

Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог

городской бюджет

17277,426

1624,126

4720,100

5466,600

5466,600

2012-2015 годы

Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)

шт.

50

МКУ "Дирекция городских дорог"

3.2.

Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ

городской бюджет

85741,856

19810,856

18709,000

23611,000

23611,000

2012-2015 годы

Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)

%

100

МКУ "Дирекция городских дорог"

3.3

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий

городской бюджет

28070,300

28070,300

2013 год

 

 

 

МКУ "Дирекция городских дорог"

 

Итого по задаче 3:

 

131089,582

21434,982

51499,400

29077,600

29077,600

 

 

 

 

4

Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток

 

 

 

 

 

4.1

Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов

городской бюджет

1310828,096

327900,856

241233,240

348347,000

393347,000

2012-2015 годы

Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс.кв.м.

2687,831

МБУ *3) "Спецдор-сервис"

4.2

Приобретение коммунально-уборочной техники

городской бюджет

27610,760

1259,000

26351,760

2012-2013 годы

Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города

шт.

12

МБУ "Спецдор-сервис"

4.3

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них

городской бюджет

4851,600

4851,600

2013 год

 

 

 

МБУ "Спецдор-сервис"

 

Итого по задаче 4:

 

1343290,456

329159,856

272436,600

348347,000

393347,000

 

 

 

 

 

Всего, в том числе:

 

1896037,486

402466,486

527732,800

543413,600

422424,600

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

1660539,986

363765,786

330936,000

543413,600

422424,600

 

 

 

 

 

 

городской бюджет в рамках АИП

235497,500

38700,700

196796,800

 

 

 

 


________________
      *1)  АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012-2015 годы
      *2)  МКУ - муниципальное казенное учреждение
      *3)  МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

 Приложение N 2
к постановлению  администрации города Тамбова
  от  29 декабря 2012 года
 N 10614

     Приложение N 2
  к ведомственной целевой Программе
  "Совершенствование и развитие
 улично-дорожной сети
  в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

Основные целевые индикаторы
отражающие степень достижения цели и задач Программы

N п/п

Задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели базового года

Показатель целевого индикатора по годам реализации программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 


Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе

1

 Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог

км

0,4

2,0

3,9

3,9

3,9

3,9

Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог

%

0,1

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

 

 

Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог

км

0,3

0,02

0,4

0,4

0,4

0,4

Индикатор 4: Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог

%

0,1

0

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений

Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог

км

5,7

0

0,025

0,025

0,025

0,025

Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог

км

3,8

0,0

0,2

7,0

7,0

7,0

Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог

%

2,9

0

0,1

2,1

2,1

2,1

Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений

м

1279

55,8

55,8

55,8

55,8

55,8

Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений

%

43,2

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

3

Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)

шт.

13

47

48

49

50

50

 

 

Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)

%

100

100

100

100

100

100

4

Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток

Индикатор 1: Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года

тыс.кв.м.

2687,831

2687,831

2687,831

2687,831

2698,831

2687,831

Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов

шт.

0

6

12

12

12

12

   

  Приложение N 3
   к постановлению администрации города Тамбова
 от 29 декабря 2012 года
N 10614

     Приложение N 3
 к ведомственной целевой Программе
   "Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети
     в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

Расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы
 "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"

тыс.руб.

Наименование органа Администрации

Источники финансирования

Годы

Итого

2012

2013

2014

2015

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова

городской бюджет

363 765,786

330 936,000

543 413,600

422 424,600

1 660 539,986

городской бюджет в рамках АИП

 38 700,700

 196 796,80

 

 

235 497,500

Всего:

402 466,486

527 732,800

543 413,600

422 424,600

1 896 037,486

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»