Недействующий

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 412а

  Приложение № 7
к постановлению Администрации Томской области
от 29.03.2019 № 128а



Паспорт подпрограммы
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей"

Наименование подпрограммы

Развитие системы отдыха и оздоровления детей

Соисполни-тель государствен-ной программы (ответствен-ный
за подпро-грамму)

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

Участники подпрограммы

Департамент здравоохранения Томской области;
Департамент общего образования Томской области;
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент профессионального образования Томской области

Цель подпрограммы

Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)

Показатели цели

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Прогноз-ный период  2021 год

Прогноз-ный период  2022 год

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организован-ными формами отдыха детей и их оздоровле-ния,
от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровле-нию (%)

54,5

55,7

61,5

54,7

54,8

55

55

55

55

Задачи подпрограммы

Задача 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации)

Показатели задач

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Прогноз-ный период  2021 год

Прогноз-ный период  2022 год

Задача 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей

Доля детей, охваченных организован-ными формами отдыха
и оздоровле-ния
в Томской области, получивших выраженный оздорови-тельный эффект (%)

86,5

91,0

87,1

87,2

87,3

87,4

87,5

87,5

87,5

Ведомствен-ные целевые программы, входящие
в состав подпрограммы (далее - ВЦП)

-

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2022 годы

Объем
и источники финансиро-вания подпро-граммы
(с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Прогноз-ный период  2021 год

Прогноз-ный период  2022 год

федеральный бюджет
(по согласо-ванию (прогноз)

92803,0

0,0

92803,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2235908,8

253713,6

253713,6

253713,6

254913,6

308713,6

303713,6

303713,6

303713,6

местные бюджеты
(по согласо-ванию (прогноз)

433233,8

56470,0

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

53823,4

внебюджет-ные источники (по согласо-ванию (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по источникам

2761945,6

310183,6

400340,0

307537,0

308737,0

362537,0

357537,0

357537,0

357537,0