Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.01.2013 № 59-р



Приложение № 2
к распоряжению Правительства
 Красноярского края
от 03.12.2013 № 885-р

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территорий
 Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера
 на 2013-2015 годы»

     

Распределение планируемых расходов министерства по цели,
задачам и мероприятиям программы


п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения, год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в том числе

2011

2012

2013

2014

2015

Цель. Создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера

1.1

Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи

2011-2015

35602,1

6631,6

7280,0

6457,4

7414,4

7818,7

1.2

Оснащение и развитие КГКУ «Спасатель»

2011-2015

897821,5

200820,4

167970,5

172106,5

177360,1

179564,0

1.3

Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального
и краевого характера

2011-2015

35526,1

10000,2

24299,5

150,9

524,3

551,2

1.4

Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ
(согласно долгосрочной целевой программе «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009-2012 годы)

2011

4810,9

4810,9

 

 

 

 

1.5

Содержание и оснащение КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий
в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края»

2011-2015

449227,6

71733,5

91269,5

92176,6

96768,6

97279,4

Итого по задаче 1

2011-2015

1422988,2

293996,6

290819,5

270891,4

282067,4

285213,3

в том числе капитальные затраты

2011-2015

53023,1

27951,1

20511,5

1982,2

1343,3

1235,0

Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае

2.1

Содержание и оснащение КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

2011-2015

1675585,4

299359,8

322589,6

341913,1

354708,7

357014,2

2.2

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы»

2011-2013

275841,5

95909,4

100000,0

79932,1

2.3

Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны

2012-2015

2562,0

 

221,0

1862,9

232,8

245,3

Итого по задаче 2

2011-2015

1953988,9

395269,2

422810,6

423708,1

354941,5

357259,5

в том числе капитальные затраты

2011-2015

87402,4

13238,7

44795,4

22979,1

3258,2

3131,0

Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

3.1

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО

2011-2015

123797,3

18723,3

27679,0

24511,1

25775,8

27108,1

3.2

Накопление средств индивидуальной защиты

2011

27450,0

27450,0

 

 

 

 

3.3

Проведение предпроектного обследования
и разработка проекта модернизации АСЦО ГО

2012

5010,4

 

5010,4

 

 

 

3.4

Приобретение оборудования для телевизионной студии экстренного вещания на базе Центра управления в кризисных ситуациях Красноярского края

2012

2800,0

 

2800,0

 

 

 

Итого по задаче 3

2011-2015

159057,7

46173,3

35489,4

24511,1

25775,8

27108,1

в том числе капитальные затраты

2011

30250,0

27450,0

2800,0

 

 

 

Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности

4.1

Содержание и оснащение КГКОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»

2011-2015

136730,4

25983,3

25840,8

27420,6

28602,5

28883,2

 

Итого по задаче 4

2011-2015

136730,4

25983,3

25840,8

27420,6

28602,5

28883,2

 

в том числе капитальные затраты

2011-2015

1395,5

1395,5

 

 

 

 

 

Итого по цели

2011-2015

3672765,2

761422,4

774960,3

746531,2

691387,2

698464,1

 

в том числе капитальные затраты

2011-2015

172071,0

70035,3

68106,9

24961,3

4601,5

4366,0

 

Выполнение полномочий в соответствии с Законом края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций»

2011-2015

227380,2

41430,9

43422,8

46023,5

47977,6

48525,4

 

Всего по программе

2011-2015

3900145,4

802853,3

818383,1

792554,7

739364,8

746989,5

 

в том числе капитальные затраты

2011-2015

172071,0

70035,3

68106,9

24961,3

4601,5

4366,0