• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 декабря 2013 года N 885-р


[О внесении изменений в распоряжение Правительства
 Красноярского края от 29.01.2013 № 59-р
]

____________________________________________________________________
Утратил силу с 25 августа 2015 года на основании Распоряжения Правительства Красноярского края от 25.08.2015 N 759-р.
____________________________________________________________________




1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 № 602-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.01.2013 № 59-р следующие изменения:
в ведомственной целевой программе «Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015 годы»:
в разделе 1 строку «Общий объем финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Общий объем
финансирования

Всего 2278909,0 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам:
2013 год - 792554,7 тыс. рублей;
2014 год - 739364,8 тыс. рублей;
2015 год - 746989,5 тыс. рублей

»;
абзац первый подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходных обязательств министерства на 2013-2015 годы составляет 2272426,3 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 786072,0 тыс. рублей; 2014 год - 739364,8 тыс. рублей; 2015 год - 746989,5 тыс. рублей.»;
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 4;
приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 5.
2. Опубликовать распоряжение в «Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края».
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П. Томенко

Приложение № 1. Расходные обязательства министерства и формирование доходов



Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 03.12.2013 № 885-р

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы»

     
     
     
Расходные обязательства министерства и формирование доходов


(тыс. рублей)

Расходные обязательства

2011

2012

2013

2014

2015

1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера (создание и содержание в целях ГО, для ликвидации ЧС резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; совершенствование АСЦО ГО, ТП РСЧС и развитие связи) в соответствии с Законом края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Закон края № 9-631) (ст. 9, 14), п. 3.2 Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства края от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих
и иных работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
» (далее - Положение о министерстве)

16631,8

31579,5

6608,3

7938,7

8369,9

2

Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время (создание и поддержание
в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы централизованного оповещения населения об опасностях) в соответствии с Законом края № 9-631 (ст. 9, 14), п. 3.16.2 Положения о министерстве

46173,3

35489,4

24511,1

25775,8

27108,1

3

Расходы на содержание КГКОУ «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края» в соответствии с Законом края № 9-631 (ст. 9, 14), п. 3.6 Положения о министерстве

25983,3

25840,8

27420,6

28602,5

28883,2

4

Расходы на содержание КГКУ «Спасатель»
в соответствии с Законом края № 9-631 (ст. 9, 14), п. 3.6 Положения о министерстве

200820,4

167970,5

172106,5

177360,1

179564,0

5

Расходы на содержание КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» в соответствии с Законом края № 9-631 (ст.14), п. 3.6 Положения о министерстве

71733,5

91269,5

92176,6

96768,6

97279,4

6

Расходы на содержание КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» в соответствии с Законом края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае» (ст.7), п. 3.6 Положения о министерстве

299359,8

322589,6

341913,1

354708,7

357014,2

7

Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы» в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 № 581-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы» (пп. 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 мероприятий программы)

90179,5

93234,4

73449,4

8

Личное страхование добровольных пожарных
и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6422 «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны
в Красноярском крае» (ст. 8)

221,0

1862,9

232,8

245,3

9

Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ в соответствии
с постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009 -2012 годы» (п. 4.1 мероприятий программы)

4810,9

10

Реализация отдельных государственных полномочий, установленных ст. 4 Закона Красноярского края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций»

41430,9

43422,8

46023,5

47977,6

48525,4

Итого расходов

797123,4

811617,5

786072,0

739364,8

746989,5

Формирование доходов

Финансирование из федерального бюджета

Финансирование из краевого бюджета

794548,5

809255,5

783571,5

737349,8

744974,5

Внебюджетные источники, в том числе:

2574,9

2362,0

2500,5

2015,0

2015,0

по договорам от оказания прочих услуг

2574,9

2362,0

2500,5

2015,0

2015,0

по договорам за проживание в служебном фонде

по договорам пожарно-профилактического обслуживания объектов

по договорам образовательной деятельности

по безвозмездным поступлениям

Итого доходов

797123,4

811617,5

786072,0

739364,8

746989,5


Приложение № 2. Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам и мероприятиям программы



Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 03.12.2013 № 885-р

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на 2013-2015 годы»

     
     
Распределение планируемых расходов министерства по цели,
задачам и мероприятиям программы


п/п

Цели, задачи, мероприятия

Срок выполнения, год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей

всего

в том числе

2011

2012

2013

2014

2015

Цель. Создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера

1.1

Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи

2011-2015

35602,1

6631,6

7280,0

6457,4

7414,4

7818,7

1.2

Оснащение и развитие КГКУ «Спасатель»

2011-2015

897821,5

200820,4

167970,5

172106,5

177360,1

179564,0

1.3

Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального
и краевого характера

2011-2015

35526,1

10000,2

24299,5

150,9

524,3

551,2

1.4

Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ
(согласно долгосрочной целевой программе «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009-2012 годы)

2011

4810,9

4810,9

1.5

Содержание и оснащение КГКУ «Центр обеспечения реализации полномочий
в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края»

2011-2015

449227,6

71733,5

91269,5

92176,6

96768,6

97279,4

Итого по задаче 1

2011-2015

1422988,2

293996,6

290819,5

270891,4

282067,4

285213,3

в том числе капитальные затраты

2011-2015

53023,1

27951,1

20511,5

1982,2

1343,3

1235,0

Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае

2.1

Содержание и оснащение КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

2011-2015

1675585,4

299359,8

322589,6

341913,1

354708,7

357014,2

2.2

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы»

2011-2013

275841,5

95909,4

100000,0

79932,1

2.3

Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны

2012-2015

2562,0

221,0

1862,9

232,8

245,3

Итого по задаче 2

2011-2015

1953988,9

395269,2

422810,6

423708,1

354941,5

357259,5

в том числе капитальные затраты

2011-2015

87402,4

13238,7

44795,4

22979,1

3258,2

3131,0

Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

3.1

Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО

2011-2015

123797,3

18723,3

27679,0

24511,1

25775,8

27108,1

3.2

Накопление средств индивидуальной защиты

2011

27450,0

27450,0

3.3

Проведение предпроектного обследования
и разработка проекта модернизации АСЦО ГО

2012

5010,4

5010,4

3.4

Приобретение оборудования для телевизионной студии экстренного вещания на базе Центра управления в кризисных ситуациях Красноярского края

2012

2800,0

2800,0

Итого по задаче 3

2011-2015

159057,7

46173,3

35489,4

24511,1

25775,8

27108,1

в том числе капитальные затраты

2011

30250,0

27450,0

2800,0

Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности

4.1

Содержание и оснащение КГКОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края»

2011-2015

136730,4

25983,3

25840,8

27420,6

28602,5

28883,2

Итого по задаче 4

2011-2015

136730,4

25983,3

25840,8

27420,6

28602,5

28883,2

в том числе капитальные затраты

2011-2015

1395,5

1395,5

Итого по цели

2011-2015

3672765,2

761422,4

774960,3

746531,2

691387,2

698464,1

в том числе капитальные затраты

2011-2015

172071,0

70035,3

68106,9

24961,3

4601,5

4366,0

Выполнение полномочий в соответствии с Законом края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций»

2011-2015

227380,2

41430,9

43422,8

46023,5

47977,6

48525,4

Всего по программе

2011-2015

3900145,4

802853,3

818383,1

792554,7

739364,8

746989,5

в том числе капитальные затраты

2011-2015

172071,0

70035,3

68106,9

24961,3

4601,5

4366,0


Приложение № 3. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств



Приложение № 3
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 03.12.2013 № 885-р

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на 2013-2015 годы»

     
     
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

3900145,4

802853,3

818383,1

792554,7

739364,8

746989,5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

3900145,4

802853,3

818383,1

792554,7

739364,8

746989,5

из них: внебюджетные источники

11467,4

2574,9

2362,0

2500,5

2015,0

2015,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

из них: капитальные вложения

172071,0

70035,3

68106,9

24961,3

4601,5

4366,0

в том числе:

0,0

федеральный бюджет

0,0

краевой бюджет

172071,0

70035,3

68106,9

24961,3

4601,5

4366,0

из них: внебюджетные источники

9571,6

1943,5

1924,5

2418,2

1642,7

1642,7

бюджеты муниципальных образований


Приложение № 4. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)



Приложение № 4
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 03.12.2013 № 885-р

Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на 2013-2015 годы»

     
     
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)


(тыс. рублей)

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

2013

2014

2015

Сумма средств краевого бюджета, всего

2278909,0

792554,7

739364,8

746989,5

в том числе:

200 Расходы

2165033,8

743788,7

707910,6

713334,5

210 Оплата труда и начисления
на оплату труда

1699534,2

552026,2

573619,9

573888,1

211 Заработная плата

1292997,5

419617,0

436690,2

436690,3

212 Прочие выплаты

15406,5

5030,0

5054,2

5322,3

213 Начисления на оплату труда

391130,2

127379,2

131875,5

131875,5

220 Приобретение услуг

255901,6

80517,6

85309,3

90074,7

221 Услуги связи

32651,2

9851,1

11203,2

11596,9

222 Транспортные услуги

2360,0

487,6

865,1

1007,3

223 Коммунальные услуги

69010,4

21201,9

22915,7

24892,8

224 Арендная плата за пользование имуществом

1872,7

594,3

623,2

655,2

225 Услуги по содержанию имущества

104376,6

32029,3

35328,2

37019,1

в том числе капитальный ремонт

5718,0

489,9

2731,8

2496,3

226 Прочие услуги

45630,7

16353,4

14373,9

14903,4

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным
и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

206964,5

110461,5

47977,6

48525,4

в том числе расходы капитального характера

3390,0

3390,0

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты
по пенсионному, социальному
и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

2633,5

783,4

1003,8

846,3

в том числе расходы капитального характера

300 Поступление нефинансовых активов

113875,2

48766,0

31454,2

33655,0

310 Увеличение стоимости основных средств

24820,8

21081,4

1869,7

1869,7

в том числе капитальное строительство

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

89054,4

27684,6

29584,5

31785,3

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности
по бюджетным кредитам


Приложение № 5. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)



Приложение № 5
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 03.12.2013 № 885-р

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
«Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на 2013-2015 годы»

     
     Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций
 сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)  


(тыс. рублей)

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

2013

2014

2015

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного
и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера

в том числе:

200 Расходы

792701,9

256543,5

267177,4

268981,0

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

709207,8

230750,4

239151,4

239306,0

211 Заработная плата

536793,6

174205,7

181293,9

181294,0

212 Прочие выплаты

9342,5

2974,6

3106,7

3261,2

213 Начисления на оплату труда

163071,7

53570,1

54750,8

54750,8

220 Приобретение услуг

81865,5

25469,7

27289,3

29106,5

221 Услуги связи

27648,4

8189,1

9576,5

9882,8

222 Транспортные услуги

760,4

58,6

296,0

405,8

223 Коммунальные услуги

17591,3

5443,5

5845,4

6302,4

224 Арендная плата за пользование имуществом

1872,7

594,3

623,2

655,2

225 Услуги по содержанию имущества

9334,0

3321,9

2937,3

3074,8

в том числе капитальный ремонт

276,2

167,9

108,3

0,0

226 Прочие услуги

24658,7

7862,3

8010,9

8785,5

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

1628,6

323,4

736,7

568,5

300 Поступление нефинансовых активов

45470,2

14347,9

14890,0

16232,3

310 Увеличение стоимости основных средств

4284,3

1814,3

1235,0

1235,0

в том числе: капитальное строительство

0,0

оборудование

4284,3

1814,3

1235,0

1235,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

41185,9

12533,6

13655,0

14997,3

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Итого по задаче

838172,1

270891,4

282067,4

285213,3

Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае

в том числе:

200 Расходы

1070102,4

390114,6

339242,0

340745,8

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

919322,3

298236,3

310490,2

310595,8

211 Заработная плата

702028,6

227829,8

237099,4

237099,4

212 Прочие выплаты

5596,2

1907,0

1791,8

1897,4

213 Начисления на оплату труда

211697,5

68499,5

71599,0

71599,0

220 Приобретение услуг

85407,6

27002,7

28508,1

29896,8

221 Услуги связи

4666,2

1555,4

1514,8

1596,0

222 Транспортные услуги

1307,9

338,1

472,5

497,3

223 Коммунальные услуги

47078,0

14413,2

15628,4

17036,4

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

13676,3

2932,5

5292,4

5451,4

в том числе капитальный ремонт

5441,8

322,0

2623,5

2496,3

226 Прочие услуги

18679,2

7763,5

5600,0

5315,7

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

64438,0

64438,0

в том числе расходы капитального характера

3390,0

3390,0

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

934,5

437,6

243,7

253,2

300 Поступление нефинансовых активов

65806,7

33593,5

15699,5

16513,7

310 Увеличение стоимости основных средств

20536,5

19267,1

634,7

634,7

в том числе: капитальное строительство

оборудование

20536,5

19267,1

634,7

634,7

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

45270,2

14326,4

15064,8

15879,0

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Итого по задаче

1135909,1

423708,1

354941,5

357259,5

Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

в том числе:

200 Расходы

77395,0

24511,1

25775,8

27108,1

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на оплату труда

220 Приобретение услуг

77395,0

24511,1

25775,8

27108,1

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

77395,0

24511,1

25775,8

27108,1

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

300 Поступление нефинансовых активов

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе: капитальное строительство

оборудование

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Итого по задаче

77395,0

24511,1

25775,8

27108,1

Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного
и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности

в том числе:

200 Расходы

82308,0

26596,0

27737,8

27974,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

71004,1

23039,5

23978,3

23986,3

211 Заработная плата

54175,3

17581,5

18296,9

18296,9

212 Прочие выплаты

467,8

148,4

155,7

163,7

213 Начисления на оплату труда

16361,0

5309,6

5525,7

5525,7

220 Приобретение услуг

11233,5

3534,1

3736,1

3963,3

221 Услуги связи

336,6

106,6

111,9

118,1

222 Транспортные услуги

291,7

90,9

96,6

104,2

223 Коммунальные услуги

4341,1

1345,2

1441,9

1554,0

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имущества

3971,3

1263,8

1322,7

1384,8

в том числе капитальный ремонт

226 Прочие услуги

2292,8

727,6

763,0

802,2

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

в том числе расходы капитального характера

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

в том числе расходы капитального характера

260 Социальное обеспечение

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

290 Прочие расходы

70,4

22,4

23,4

24,6

300 Поступление нефинансовых активов

2598,3

824,6

864,7

909,0

310 Увеличение стоимости основных средств

в том числе: капитальное строительство

оборудование

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

2598,3

824,6

864,7

909,0

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

Итого по задаче

84906,3

27420,6

28602,5

28883,2

Итого по задачам

2136382,5

746531,2

691387,2

698464,1




О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.01.2013 № 59-р

Название документа: О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.01.2013 № 59-р

Номер документа: 885-р

Вид документа: Распоряжение Правительства Красноярского края

Принявший орган: Правительство Красноярского края

Статус: Недействующий

Опубликован: "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края" № 50 (625), 09.12.2013
Дата принятия: 03 декабря 2013

Дата начала действия: 03 декабря 2013