Действующий

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2012 - 2014 годы (с изменениями на 15 января 2013 года)


Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
«Развитие культуры Красноярского края»
на 2012-2014 годы


Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по программе)


                                                                                                                                                                             (тыс. рублей)     

Коды классификации операций
сектора государственного управления

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

Сумма средств краевого бюджета, всего

7 771 358,9

3 101 687,8

2 357 285,9

2 312 385,2

в том числе:

200

Расходы

6 953 164,3

2 755 283,1

2 066 572,0

2 131 309,2

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

252 480,3

69 800,2

91 105,4

91 574,7

211

Заработная плата

193 993,8

54 161,9

69 739,6

70 092,3

212

Прочие выплаты

1 000,0

381,1

304,4

314,5

213

Начисления на оплату труда

57 486,5

15 257,2

21 061,4

21 167,9

220

Приобретение услуг

483 172,2

344 823,9

71 278,5

67 069,8

221

Услуги связи

3 496,2

1 120,7

1 173,2

1 202,3

222

Транспортные услуги

3 648,1

1 124,0

1 245,1

1 279,0

223

Коммунальные услуги

4 440,0

587,1

1 852,7

2 000,2

224

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

-

225

Услуги по содержанию имущества

219 283,5

216 417,1

1 413,2

1 453,2

в том числе капитальный ремонт

215 385,0

215 385,0

-

-

226

Прочие услуги

252 304,4

125 575,0

65 594,3

61 135,1

240

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

5 153 242,7

1 881 744,6

1 601 687,8

1 669 810,3

241

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

5 153 242,7

1 881 744,6

1 601 687,8

1 669 810,3

в том числе расходы капитального характера

30 300,0

-

15 300,0

15 000,0

250

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

907 945,8

363 085,4

272 430,2

272 430,2

251

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

907 945,8

363 085,4

272 430,2

272 430,2

в том числе расходы капитального характера

-

-

-

-

260

Социальное обеспечение

116 446,8

82 580,1

16 766,2

17 100,5

262

Пособия по социальной помощи населению

116 446,8

82 580,1

16 766,2

17 100,5

290

Прочие расходы

39 876,5

13 248,9

13 303,9

13 323,7

в том числе расходы капитального характера

-

-

-

-

300

Поступления нефинансовых активов

45 579,1

5 511,7

19 991,4

20 076,0

310

Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.:

30 867,1

729,3

15 068,9

15 068,9

капитальное строительство

-

-

-

-

оборудование

30 867,1

729,3

15 068,9

15 068,9

320

Увеличение стоимости нематериальных активов

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

330

Увеличение стоимости непроизводственных активов

-

-

-

-

340

Увеличение стоимости материальных запасов

10 212,0

3 282,4

3 422,5

3 507,1

500

Поступление финансовых активов

772 615,5

340 893,0

270 722,5

161 000,0

530

Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

772 615,5

340 893,0

270 722,5

161 000,0