Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 162-р

     

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
 «Развитие государственной молодежной
 политики Красноярского края
на 2012-2014 годы»

     
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы «Развитие государственной молодежной политики в
Красноярском крае на 2012-2014 годы» по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год 2012

Первый год планового периода 2013

Второй год планового периода 2014

Сумма средств краевого бюджета, всего

950 908,3

337 434,5

323 281,5

290 192,3

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

200 Расходы

950 908,3

337 434,5

323 281,5

290 192,3

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

0,0

0,0

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

220 Приобретение услуг

451,5

150,5

150,5

150,5

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

451,5

150,5

150,5

150,5

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

748 831,6

266 975,6

252 822,6

229 033,4

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным  и муниципальным организациям

748 831,6

266 975,6

252 822,6

229 033,4

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

191 875,2

67 058,4

67 058,4

57 758,4

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению

0,0

0,0

0,0

0,0

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора  государственного управления

0,0

0,0

0,0

0,0

290 Прочие расходы

9 750,0

3 250,0

3 250,0

3 250,0

300 Поступление нефинансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

0,0

0,0

0,0

0,0

500 Поступление финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0