Недействующий


МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новосибирск

от 15 ноября 2016 года N 5187


О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для организации  транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7497

__________________
- Утратило силу с 01.01.2020 -
постановление мэрии от 06.11.2019 N 4030
___________________



В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7497 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.06.2016 N 2519, от 04.08.2016 N 3532), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

          4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

     

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2016 N 5187


Объем финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 4081285,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Новосибирска (далее -

бюджет города) - 4081285,31 тыс. рублей


Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2016 N 5187


3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы


Таблица 1

N
п/п

Цель, задача

Целевой индикатор

Единица измерения

Значение целевого индикатора

2015 год

Период реализации Программы по годам

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска

1.1

Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска

Прирост трамвайных линий

км

-

-

-

-

0,12

0,12

0,24

Прирост троллейбусных линий

км

-

-

-

-

1,6

1,6

3,2


Таблица 2

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

N п/п

Наименование целевого индикатора

Методика расчета (плановых
и фактических значений)

Источник получения данных

1

2

3

4

1

Прирост трамвайных линий

-

МКП «ГЭТ»

2

Прирост троллейбусных линий

-

МКП «ГЭТ»


Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2016 N 5187

4. Перечень мероприятий Программы

N
п/п

Цель, задача,
мероприятие

Показатель

Единица измерения

Период реализации Программы по годам

Всего по Программе

Исполнитель

Срок исполнения мероприятия, годы

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска

1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска

1.1.1

Капитальный ремонт трамвайных путей

Протяженность

км

-

-

-

0,12

0,12

0,24

ДТиДБК, МКП «ГЭТ»

2019, 2020

Стоимость единицы

(1)

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

2000,00

2000,00

4000,00

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

2000,00

2000,00

4000,00

1.1.2

Обоснование инвестиций строительства линии скоростного трамвая

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

ДТиДБК, МКУ «УДС»

2016

бюджет города, в том числе:

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

кредиторская задолженность

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

1.1.3

Строительство троллейбусных линий

Протяженность

км

-

-

-

1,6

1,6

3,2

ДТиДБК, МКП «ГЭТ»

2019, 2020

Стоимость единицы

(1)

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

3010,00

3010,00

6020,00

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

3010,00

3010,00

6020,00

1.1.4

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ»

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

85149,00

89400,00

89400,00

89400,00

89400,00

442749,00

ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ»

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

85149,00

89400,00

89400,00

89400,00

89400,00

442749,00

1.1.5

Оборудование пассажирского подвижного состава системами видеорегистрации и автоматизированного аудиоинформирования пассажиров

Количество

единиц

-

-

-

74

74

148

ДТиДБК, МКУ «ЦУГАЭТ», МКП «КТО», МКП «ПАТП N 4», МКП «ГЭТ»

2019, 2020

Стоимость единицы

тыс. рублей

-

-

-

47,30

47,30

-

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

-

-

3500,00

3500,00

7000,00

бюджет города

тыс. рублей

-

-

-

3500,00

3500,00

7000,00

1.1.6

Возмещение расходов перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

971640,41

624043,18

514845,23

735050,83

736050,83

3581630,48

ДТиДБК

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

971640,41

624043,18

514845,23

735050,83

736050,83

3581630,48

1.1.7

Предоставление субсидий на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1381,80

1025,00

1025,00

1025,00

1025,00

5481,80

ДТиДБК

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

1381,80

1025,00

1025,00

1025,00

1025,00

5481,80

1.1.8

Предоставление субсидий на транспортное обслуживание горожан в дни проведения городских и районных мероприятий

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

5000,00

ДТиДБК

2016 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

5000,00

1.1.9

Обеспечение безопасности населения на метрополитене

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

-

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

20000,00

ДТиДБК,
МУП
«Новосибирский метрополитен»

2017 - 2020

бюджет города

тыс. рублей

-

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

20000,00

Итого по подпункту 1.1:

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31

бюджет города, в том числе:

тыс. рублей

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31

кредиторская задолженность

тыс. рублей

9404,03

-

-

-

-

9404,03

Итого по Программе:

Сумма затрат, в том числе:

тыс. рублей

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31

бюджет города

тыс. рублей

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31

Примечания:

1.( 1) - стоимость определяется проектно-сметной документацией.

2. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.



Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2016 N 5187

6. Финансовое обеспечение Программы

N п/п

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Период реализации Программы по годам

Всего по Программе

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бюджет города, в том числе:

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31

ДТиДБК

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31

Итого:

1068575,24

720468,18

611270,23

839985,83

840985,83

4081285,31




Текст документа сверен по:

файл-рассылка




















Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»