Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2013 года N 117

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162

Утратило силу постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 N 562

В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы", Правительство Чукотского автономного округа


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы" следующие изменения:

в долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы" (далее - Программа):

1) в паспорте Программы:

в абзаце "Основание для разработки Программы" слова "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы";

абзац "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"Перечень основных мероприятий Программы

- В области повышения сейсмической безопасности:
 сейсмоусиление существующих объектов;

 строительство новых сейсмостойких объектов.
 - в области здравоохранения:
 строительство объектов здравоохранения;

 ремонт объектов здравоохранения;

 оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц;

 оснащение моргами модульного исполнения районных больниц;

 - в области энергетики:
 строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями;

 ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь;

 Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г.Анадырь (разработка проектно-сметной документации);

 - в области социальной сферы:
 строительство плавательного бассейна в г. Билибино;

 строительство резервной ДЭС и КТПН 2х400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино;

 строительство центра образования в с. Нешкан (ПИР);

 строительство центра образования (школа-детский сад) в с. Островное (ПИР);

 строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);

 строительство школы-детского сада в с.Айон (ПИР);

 ремонт школы в с.Рыткучи;

 строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Лаврентия (ПИР);

 строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новое Чаплино (ПИР);

 строительство крытого катка в г.Певек (ПИР);

 строительство магазина-пекарни-склада в с.Ваеги;

 строительство склада продовольственных товаров в с.Лаврентия;

 - в области сельского хозяйства:
 строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с.Канчалан;

 - в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь:
 содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь;

 развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа;

 - в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением:
 к апитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);

 капитальный ремонт плотины на руч ье Певек;

 строительство водозаборов с водоводами в г.Анадырь, сс. Лорино, Уэлен (ПИР);

 строительство станции очистки сточных вод в г.Анадырь;

 - в области развития инженерной инфраструктуры:
 реконструкция инженерных сетей г.Билибино (ПИР);

 реконструкция инженерных сетей г.Певек (ПИР);

 реконструкция инженерных сетей п.Эгвекинот (ПИР)";

абзац "Объёмы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объёмы и источники финансирования Программы

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 2 936 337,59 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 830 844,99 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 2 105 492,60 тыс. рублей;

 в том числе по годам:
 2010 год:
 всего - 138 783,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 59 958,00 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 78 825,00 тыс. рублей;

 2011 год:
 всего - 608 302,75 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 28 436,27 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 579 866,48 тыс. рублей;

 2012 год:
 всего - 671 267,06 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 77 249,70 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 594 017,36 тыс. рублей;

 2013 год:
 всего - 1 163 652,64 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 665 201,02 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 498 451,62 тыс. рублей.
 2014 год:
 всего - 354 332,14 тыс. рублей, в том числе:
 средства окружного бюджета - 354 332,14 тыс. рублей";

2) в подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" Программы (далее - Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в абзаце "Основание для разработки Программы" слова "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы" заменить словами "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы";

абзац "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Сроки и этапы
 реализации Подпрограммы

2010-2013 годы";

абзац "Объёмы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 500 899,78 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 17 912,80 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета - 482 986,98 тыс. рублей;

 в том числе по годам:
 2010 год:
 всего - 9 783,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства окружного бюджета  - 9 783,00 тыс. рублей;

 2011 год:
 всего - 326 102,00 тыс. рублей, в том числе:
 средства окружного бюджета  - 326 102,00 тыс. рублей;

 2012 год:
 всего - 141 046,70 тыс. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета - 17 912,80 тыс. рублей;

 средства окружного бюджета  - 123 133,90 тыс. рублей;

 2013 год:
 всего - 23 968,08 тыс. рублей, в том числе:
 средства окружного бюджета  - 23 968,08 тыс. рублей";


раздел III "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться комплексно в течение 2010-2013 годов.";


раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365, и средств окружного бюджета.

Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 500 899,78 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета - 17 912,80 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета - 482 986,98 тыс. рублей.";


раздел VI "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"VI. Механизм реализации Подпрограммы


Для реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счёт федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы осуществляет взаимодействие с Министерством регионального развития Российской Федерации.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:

- Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы - посредством предоставления Государственному заказчику Подпрограммы из окружного бюджета субсидий на иные цели, порядок определения объёма и условий, предоставления которых устанавливается Правительством Чукотского автономного округа, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции объектов;

- Государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объёмом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам.

Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы ежегодно осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.";

таблицу раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

N N п/п

Наименование целевых
 индикаторов и показателей

Единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1.

Повышение сейсмоустой-чивости жилых дом ов, объектов и систем жизнеобеспечения

количество введённых объектов в соответствующем году (в процентах от плана мероприятий)

0

0

75

100

2.

Снижение уровня сейсмического риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разру-шительных землетрясений

проценты к общему числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления

0

0

13

13


";

приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:


"Приложение к Подпрограмме
"Повышение сейсмической безопасности"

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Подпрограммы "Повышение сейсмической безопасности" долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы"


N
 п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия

Период реализации мероприятий (годы)

Объём финансовых ресурсов (тыс. руб.)

Всего

в том числе средства:

Федерального бюджета

окружного бюджета

прочих внебюджетных источников

1.

Сейсмоусиление существующих объектов

2010-2013

133 379,97

0,00

133 379,97

0,00

2010

2 283,00

0,00

2 283,00

0,00

2011

73 102,00

0,00

73 102,00

0,00

2012

34 026,89

0,00

34 026,89

0,00

2013

23 968,08

0,00

23 968,08

0,00

1.1.

Реконструкция котельной с инженерными сетями в с.Лаврентия

2010-2013

133 379,97

0,00

133 379,97

0,00

2010

2 283,00

0,00

2 283,00

0,00

2011

73 102,00

0,00

73 102,00

0,00

2012

34 026,89

0,00

34 026,89

0,00

2013

23 968,08

0,00

23 968,08

0,00

1.1.1

1 этап - реконструкция котельной в с.Лаврентия

2010-2012

109 411,89

0,00

109 411,89

0,00

2010

2 283,00

0,00

2 283,00

0,00

2011

73 102,00

0,00

73 102,00

0,00

2012

34 026,89

0,00

34 026,89

0,00

1.1.2.

2 этап - реконструкция инженерных сетей в с.Лаврентия

2013

23 968,08

0,00

23 968,08

0,00

2.

Строительство новых сейсмостойких объектов

2010-2012

367 519,81

17 912,80

349 607,01

0,00

2010

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

2011

253 000,00

0,00

253 000,00

0,00

2012

107 019,81

17 912,80

89 107,01

0,00

2.1.

Строительство детского сада в с.Уэлен

2010-2012

184 679,98

17 912,80

166 767,18

0,00

2010

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

2011

124 000,00

0,00

124 000,00

0,00

2012

56 179,98

17 912,80

38 267,18

0,00

2.2.

Строительство котельной с инженерными сетями в с.Уэлен

2010-2012

182 839,83

0,00

182 839,83

0,00

2010

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2011

129 000,00

0,00

129 000,00

0,00

2012

50 839,83

0,00

50 839,83

0,00

2.2.1.

Котельная в с.Уэлен - 1 очередь

2011-2012

129 483,57

0,00

129 483,57

0,00

2011

129 000,00

0,00

129 000,00

0,00

2012

483,57

0,00

483,57

0,00

2.2.2.

Магистральные инженерные сети в с.Уэлен - 2 очередь

2010-2012

53 356,26

0,00

53 356,26

0,00

2010

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2012

50 356,26

0,00

50 356,26

0,00

Итого по Подпрограмме:

2010-2013

500 899,78

17 912,80

482 986,98

0,00

2010

9 783,00

0,00

9 783,00

0,00

2011

326 102,00

0,00

326 102,00

0,00

2012

141 046,70

17 912,80

123 133,90

0,00

2013

23 968,08

0,00

23 968,08

0,00

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»