Вопрос:
Нашим предприятием ООО был заключён договор с ЗАО от 04.10.2010, действующий по сегодняшний день, согласно которого ЗАО за вознаграждение и за счёт заказчика ООО оказывает услуги по организации перевозки грузов в собственном или арендованном подвижном составе (полувагоны).
ЗАО за свои услуги выставляет нам счёт с формулировкой описания выполненных работ: "предоставление ж/д вагона по маршруту: ст.Магнитогорск-Грузовой - ст.Жлобин" и с указанием стоимости, в том числе НДС в размере 18%.
ЗАО отражались выставленные счета-фактуры в книге продаж, и начислялась вся сумма к оплате в бюджет. При этом ставка 0% по экспорту ЗАО не применялась.