ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2017 года N 337


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Мунирова И.Я.


Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ


Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 21 июля 2017 года N 337

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N 18

1. В государственной программе "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденной указанным Постановлением:

1) в паспорте государственной программы:

раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 288935702,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан - 155493383,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 12599086,1 тыс. рублей;
2015 год - 10821081,4 тыс. рублей;
2016 год - 14385395,1 тыс. рублей;
2017 год - 15688526,9 тыс. рублей;
2018 год - 11962411,7 тыс. рублей;
2019 год - 12862411,7 тыс. рублей;
2020 год - 12862411,7 тыс. рублей;
2021 год - 12862411,7 тыс. рублей;
2022 год - 12862411,7 тыс. рублей;
2023 год - 12862411,7 тыс. рублей;
2024 год - 12862411,7 тыс. рублей;
2025 год - 12862411,7 тыс. рублей;
б) федерального бюджета - 7233939,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 196153,3 тыс. рублей;
2015 год - 2685131,3 тыс. рублей;
2016 год - 2718516,7 тыс. рублей;
2017 год - 1634138,0 тыс. рублей;
в) местных бюджетов - 1462286,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 53680,0 тыс. рублей;
2015 год - 257825,5 тыс. рублей;
2016 год - 246716,2 тыс. рублей;
2017 год - 160216,8 тыс. рублей;
2018 год - 40999,8 тыс. рублей;
2019 год - 63063,2 тыс. рублей;
2020 год - 60556,4 тыс. рублей;
2021 год - 68734,1 тыс. рублей;
2022 год - 66361,8 тыс. рублей;
2023 год - 339841,5 тыс. рублей;
2024 год - 60401,0 тыс. рублей;
2025 год - 43890,7 тыс. рублей;
г) внебюджетных источников - 124746092,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 333489,0 тыс. рублей;
2015 год - 1050089,5 тыс. рублей;
2016 год - 60000,0 тыс. рублей;
2017 год - 2327833,0 тыс. рублей;
2018 год - 7960960,0 тыс. рублей;
2019 год - 11437206,0 тыс. рублей;
2020 год - 15354258,9 тыс. рублей;
2021 год - 15979755,6 тыс. рублей;
2022 год - 18724220,1 тыс. рублей;
2023 год - 16955664,9 тыс. рублей;
2024 год - 17582938,9 тыс. рублей;
2025 год - 16979676,9 тыс. рублей";


2) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.1 "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 1091790,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 336850,0 тыс. рублей;
2015 год - 106257,5 тыс. рублей;
2016 год - 647726,1 тыс. рублей;
2017 год - 106,3 тыс. рублей;
2018 год - 106,3 тыс. рублей;
2019 год - 106,3 тыс. рублей;
2020 год - 106,3 тыс. рублей;
2021 год - 106,3 тыс. рублей;
2022 год - 106,3 тыс. рублей;
2023 год - 106,3 тыс. рублей;
2024 год - 106,3 тыс. рублей;
2025 год - 106,3 тыс. рублей";


3) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.2 "Развитие пассажирских перевозок в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 12178980,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1171539,5 тыс. рублей;
2015 год - 1094940,6 тыс. рублей;
2016 год - 1099346,8 тыс. рублей;
2017 год - 1019239,3 тыс. рублей;
2018 год - 974239,3 тыс. рублей;
2019 год - 974239,3 тыс. рублей;
2020 год - 974239,3 тыс. рублей;
2021 год - 974239,3 тыс. рублей;
2022 год - 974239,3 тыс. рублей;
2023 год - 974239,3 тыс. рублей;
2024 год - 974239,3 тыс. рублей;
2025 год - 974239,3 тыс. рублей";


4) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.4 "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1275000,0 тыс. рублей, из них по годам:
2016 год - 60000,0 тыс. рублей;
2017 год - 135000,0 тыс. рублей;
2018 год - 135000,0 тыс. рублей;
2019 год - 135000,0 тыс. рублей;
2020 год - 135000,0 тыс. рублей;
2021 год - 135000,0 тыс. рублей;
2022 год - 135000,0 тыс. рублей;
2023 год - 135000,0 тыс. рублей;
2024 год - 135000,0 тыс. рублей;
2025 год - 135000,0 тыс. рублей";


5) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6.6 "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 271338356,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан - 140960237,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 10270476,5 тыс. рублей;
2015 год - 9465189,69 тыс. рублей;
2016 год - 12603520,0 тыс. рублей;
2017 год - 14641051,8 тыс. рублей;
2018 год - 10960000,0 тыс. рублей;
2019 год - 11860000,0 тыс. рублей;
2020 год - 11860000,0 тыс. рублей;
2021 год - 11860000,0 тыс. рублей;
2022 год - 11860000,0 тыс. рублей;
2023 год - 11860000,0 тыс. рублей;
2024 год - 11860000,0 тыс. рублей;
2025 год - 11860000,0 тыс. рублей;
б) федерального бюджета - 6854609,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 144245,2 тыс. рублей;
2015 год - 2357709,7 тыс. рублей;
2016 год - 2718516,7 тыс. рублей;
2017 год - 1634138,0 тыс. рублей;
в) местных бюджетов - 1435994,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 53680,0 тыс. рублей;
2015 год - 231533,1 тыс. рублей;
2016 год - 246716,2 тыс. рублей;
2017 год - 160216,8 тыс. рублей;
2018 год - 40999,8 тыс. рублей;
2019 год - 63063,2 тыс. рублей;
2020 год - 60556,4 тыс. рублей;
2021 год - 68734,1 тыс. рублей;
2022 год - 66361,8 тыс. рублей;
2023 год - 339841,5 тыс. рублей;
2024 год - 60401,0 тыс. рублей;
2025 год - 43890,7 тыс. рублей;
г) внебюджетных источников - 122087514,3 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год - 2192833,0 тыс. рублей;
2018 год - 7826960,0 тыс. рублей;
2019 год - 11302206,0 тыс. рублей;
2020 год - 15219258,9 тыс. рублей;
2021 год - 15844755,6 тыс. рублей;
2022 год - 18589220,1 тыс. рублей;
2023 год - 16820664,9 тыс. рублей;
2024 год - 17447938,9 тыс. рублей;
2025 год - 16844676,9 тыс. рублей".


2. В приложении N 1 к государственной программе:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %

77,5

76,5

75,9

46,5

46,0

45,5

45,0

44,5

44,0

43,5

43,0

42,5

42,0

DПРОТ = S1 / S2 x 100%,

где:
DПРОТ - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
S1 - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (в том числе межмуниципального) значения, не соответствующих нормативным требованиям;
S2 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (в том числе межмуниципального) значения

";


2) в подпрограмме "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан":

а) дополнить пунктом 1.2 в следующей редакции:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.2

Доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений, %

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Дразр.д. = Кд / Кобщ x 100%,

где:
Др.д. - доля выданных разрешающих документов в общем количестве поступивших заявлений;
Кд - количество выданных разрешающих документов;
Кобщ - общее количество поступивших заявлений

";


б) пункт 1.3 считать пунктом 1.4;

в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.3

Доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений, %

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Дразр. = Кразр / Кобщ x 100%,

где:
Д - доля выданных разрешений в общем количестве поступивших заявлений;
К - количество выданных разрешений;
Кпас - общее количество поступивших заявлений

";


3) раздел 6 "Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан"

6.1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему году

3,77

2,90

2,8

122,0

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

L(норм)i = LN(норм)i / L(N-1)(норм)i x 100% - 100%, где:

L(норм)i - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
LN(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчетном году;
L(N-1)(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в предыдущем году;
N - отчетный год;
N-1 - год, предшествующий отчетному году

6.2

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км - всего,
в том числе:

22,29

38,52

119,72

100,17

84,04

50,6

82,1

61,26

73,43

135,92

135,92

135,92

135,92

Lс+р(рег+мест) = Lс+р(рег) + Lс+р(мест),

где:
Lс+р(рег+мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения

6.2.1

объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

1,03

20,02

79,69

12,15

19,09

16,60

45,40

27,26

39,43

107,92

107,92

107,92

107,92

Lс+р(рег) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

6.2.2

объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения

21,26

16,54

40,03

88,02

64,95

34,00

36,70

34,00

34,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Lс+р(мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения

6.3

Расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в отчетном году, км - всего,
в том числе:

-

-

-

233,3

199,00

314,00

365,00

378,00

375,00

435,00

435,00

435,00

435,00

РПm = Сm / ССкм, где:

РПm - расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;
Сm - стоимость конкретного объекта строительства (реконструкции) искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения в ценах отчетного года;
ССкм - средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV технической категории на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения по утвержденной проектной документации в ценах отчетного года

6.3.1

расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения

-

-

-

-

7,00

60,00

110,00

120,00

125,00

135,00

135,00

135,00

135,00

РПm = Сm / ССкм, где:

РПm - расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в отчетном году;
Сm - стоимость конкретного объекта строительства (реконструкции) искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения в ценах отчетного года;
ССкм - средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV технической категории на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения по утвержденной проектной документации в ценах отчетного года

6.3.2

расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

-

-

-

233,3

192,0

254,0

255,0

258,0

250,0

300,0

300,0

300,0

300,0

РПm = Сm / ССкм, где:

РПm - расчетная протяженность объектов строительства (реконструкции) искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном году;
Сm - стоимость конкретного объекта строительства (реконструкции) искусственного сооружения на автомобильной дороге общего пользования местного значения в ценах отчетного года;
ССкм - средняя стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV технической категории на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по утвержденной проектной документации в ценах отчетного года

6.4

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог, км - всего,
в том числе:

21,26

34,52

116,72

78,27

72,9

35,3

76,6

61,26

63,59

28,36

28,36

28,36

28,36

LC(рег+мест) = Lc(рег) + LC(мест),

где:
LC(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог

6.4.1

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

-

16,02

76,69

1,15

19,09

1,3

39,90

27,26

29,59

0,36

0,36

0,36

0,36

LC(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог

6.4.2

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

21,26

18,50

40,03

77,12

53,81

34,00

36,70

34,00

34,00

28,00

28,00

28,00

28,00

LC(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог

6.5

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км - всего,
в том числе:

1,03

4,00

3,00

21,9

11,14

14,6

5,5

14,10

9,84

107,56

107,56

107,56

107,56

LP(рег+мест) = LP(рег) + LP(мест),

где:
LP(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

6.5.1

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

1,03

4,00

3,00

11,01

-

14,6

5,5

-

9,84

107,56

107,56

107,56

107,56

LP(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

6.5.2

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

-

-

-

10,89

11,14

-

-

-

-

-

-

-

-

LP(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

6.6

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км - всего,
в том числе:

662

692

552

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

Lкапрем+рем(рег+мест) = Lкапрем+рем(рег) + Lкапрем+рем(мест), где:

Lкапрем+рем(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

6.6.1

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

322

295

201

409,5

415

420

425

430

435

440

445

450

455

Lкапрем+рем(рег) - прирост протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

6.6.2

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

340

383

351

500,5

505

510

515

520

525

530

535

540

545

Lкапрем+рем(мест) - прирост протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

6.7

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, км - всего,
в том числе:

32275,0

41037,0

46475,7

46981,2

46532,0

46585,6

46668,4

46715,6

46779,2

46807,6

46807,6

46807,6

46807,6

Lрег+мест = Lрег + Lмест, где:

Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан;
Lрег - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 1-ДГ;
Lмест - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 3-ДГ(мо)

6.7.1

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

13812,0

13529,0

13590,0

13599,0

13596,4

13616,0

13662,2

13675,3

13704,9

13705,3

13705,3

13705,3

13705,3

Lрег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по отчету N 1-ДГ

6.7.2

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

18463,0

27508,0

32885,7

33382,2

32935,6

36969,6

33006,3

33040,3

33074,3

33102,3

33102,3

33102,3

33102,3

Lмест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по отчету N 3-ДГ(мо)

6.8

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км - всего,
в том числе:

14882,0

21884,0

20959,1

25607

25588

28087

26130

26370

26660

26909

27144

27378

27612

Lнорм = Lнорм(рег) + Lнорм(мест),

где:
Lнорм - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.8.1

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

3095,0

3185,3

3275,0

7277,0

7342,0

7421,0

7514,0

7590,0

7675,0

7743,0

7812,0

7881,0

7949,0

Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.8.2

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

11787

18705

17684,1

18330,0

18246,0

20666,0

18616,0

18780,0

18985,0

19166,0

19332,0

19497,0

19663,0

Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.9

Доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года, % - всего,
в том числе:

47,5

53,3

45,1

54,5

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

57,5

58,0

58,5

59,0

Dнорм = Lнорм(рег+мест) / Lрег+мест x 100%, где:

Dнорм - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lнорм(рег+мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.9.1

доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

22,5

23,5

24,1

53,5

54,0

54,5

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

57,5

58,0

Dнорм(рег) = Lнорм(рег) / Lрег x 100%, где:

Dнорм(рег) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lрег - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.9.2

доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

64,9

68,0

53,8

54,9

55,4

55,9

56,4

56,9

57,4

57,9

58,4

58,9

59,4

Dнорм(мест) = Lнорм(мест) / Lмест x 100%, где:

Dнорм(мест) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Lмест - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.10

Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов, %

92,3

92,3

92,7

92,9

93,1

93,3

93,5

93,7

93,9

94,1

94,3

94,5

94,7

DСП = СПд / СП x 100%,

где:
DСП - доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов;
СПД - количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;
СП - общее количество сельских населенных пунктов

6.11

Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории Республики Башкортостан, баллы

-

-

-

3,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

значения данного показателя формируются на основании данных автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив"

6.12

Процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск" по состоянию на конец отчетного года, %

-

-

-

-

-

3,6

22,5

44,7

70,8

93,1

100,0

-

-

Го = Кф / Ссо x 100%,

где:
Го - процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск";
Кф - фактически использованный объем капитальных вложений;
Ссо - стоимость строительства объекта

6.13

Процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" (Восточный выезд)

-

-

-

-

1,8

18,6

52,5

84,9

100

-

-

-

-

Го = Кф / Ссо x 100%,

где:
Го - процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" (Восточный выезд);
Кф - фактически использованный объем капитальных вложений;
Ссо - стоимость строительства объекта

".


3. Приложения N 2 и N 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

N
п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"

Гостранс РБ

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

x

288935702,1

13182408,4

14814127,7

17410628,0

19810714,7

19964371,5

24362680,9

28277227,0

28910901,4

31652993,6

30157918,1

30505751,6

29885979,3

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.0.00.00000

x

x

155484360,5

12599086,1

10812058,8

14385395,1

15688526,9

11962411,7

12862411,7

12862411,7

12862411,7

12862411,7

12862411,7

12862411,7

12862411,7

832

9022,6

-

9022,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

810

x

x

x

x

7212939,3

196153,3

2664131,3

2718516,7

1634138,0

-

-

-

-

-

-

-

-

832

x

x

x

21000,0

-

21000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

1462286,9

53680,0

257825,5

246716,2

160216,8

40999,8

63063,2

60556,4

68734,1

66361,8

339841,5

60401,0

43890,7

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

124746092,8

333489,0

1050089,5

60000,0

2327833,0

7960960,0

11437206,0

15354258,9

15979755,6

18724220,1

16955664,9

17582938,9

16979676,9

1

Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

1091790,3

336850,0

106257,5

647726,1

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.00.00000

x

x

1091790,3

336850,0

106257,5

647726,1

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы: повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан

1.1

Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения"

Гостранс РБ;
ГКУ СВК РБ

Итого:

x

x

x

x

x

218107,5

111850,0

106257,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2025

2

1.1

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.01.00000

x

x

218107,5

111850,0

106257,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан

Гостранс РБ;
ГКУ СВК РБ

Итого:

x

x

x

x

x

218107,5

111850,0

106257,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2025

2

1.1

количество исправных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, шт.

2014 - 129;
2015 - 134

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.2439

100

5042.000

16217,7

7128,8

9088,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

201745,6

104619,0

97126,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

144,2

102,2

42,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

1097,8

-

-

141,1

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

2016 - 2025

x

1.2 - 1.3

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.03.00000

x

x

1097,8

-

-

141,1

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

643,0

-

-

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

2016 - 2025

1

1.2

количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт.

2016 - 1000;
2017 - 1000;
2018 - 1000;
2019 - 1000;
2020 - 1000;
2021 - 1000;
2022 - 1000;
2023 - 1000;
2024 - 1000;
2025 - 1000

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.03.63020

200

5707.000

643,0

-

-

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

64,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

454,8

-

-

76,8

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

2016 - 2025

1

1.3

количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт.

2016 - 800;
2017 - 1100;
2018 - 1300;
2019 - 1500;
2020 - 1500;
2021 - 1500;
2022 - 1500;
2023 - 1500;
2024 - 1500;
2025 - 1500

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.03.63020

200

5708.000

454,8

-

-

76,8

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача подпрограммы: обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы)

1.3

Основное мероприятие "Обновление подвижного состава"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

872585,0

225000,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014, 2016

1

1.4

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.02.00000

x

x

872585,0

225000,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

872585,0

225000,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014, 2016

1

1.4

количество приобретенного подвижного состава, единиц

2014 - 50;
2016 - 100

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.03470;
22.1.0347

400

5046.000

843056,0

195471,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

29529,0

29529,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок в Республике Башкортостан"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

12178980,6

1171539,5

1094940,6

1099346,8

1019239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.00.00000

x

x

12178980,6

1171539,5

1094940,6

1099346,8

1019239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

974239,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы: повысить доступность услуг транспортного комплекса для населения

Задача подпрограммы: оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте

2.1

Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

7177713,4

640048,6

604011,4

597649,7

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

2014 - 2025

1

2.1 - 2.3

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.01.00000

x

x

7177713,4

640048,6

604011,4

597649,7

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по проездным билетам

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

2346410,7

202360,0

193157,7

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

2014 - 2025

1

2.1

количество перевезенных пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки по ЕСПБ, тыс. человек

2014 - 28000;
2015 - 29000;
2016 - 30000;
2017 - 30000;
2018 - 30000;
2019 - 30000;
2020 - 30000;
2021 - 30000;
2022 - 30000;
2023 - 30000;
2024 - 30000;
2025 - 30000

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.01.65370;
22.2.6537

800

5036.000

2346410,7

202360,0

193157,7

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

191224,0

22263,6

16200,0

19560,4

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

2014 - 2025

1

2.2

количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, имеющих право на меры социальной поддержки, тыс. человек

2014 - 53,2;
2015 - 556;
2016 - 557;
2017 - 557;
2018 - 557;
2019 - 557;
2020 - 557;
2021 - 557;
2022 - 557;
2023 - 557;
2024 - 557;
2025 - 557

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.01.65370;
22.2.6537

800

5052.000

191224,0

22263,6

16200,0

19560,4

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам)

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

4640078,7

415425,0

394653,7

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

2014 - 2025

1

2.3

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, тыс. человек

2014 - 115000;
2015 - 115000;
2016 - 115000;
2017 - 115000;
2018 - 115000;
2019 - 115000;
2020 - 115000;
2021 - 115000;
2022 - 115000;
2023 - 115000;
2024 - 115000;
2025 - 115000

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.01.65370;
22.2.6537

800

5427.000

4640078,7

415425,0

394653,7

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

2.2

Основное мероприятие "Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

390000,0

30000,0

30000,0

30000,0

60000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

2014 - 2025

1

2.4

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.02.00000

x

x

390000,0

30000,0

30000,0

30000,0

60000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

390000,0

30000,0

30000,0

30000,0

60000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

2014 - 2025

1

2.4

количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, тыс. человек

2014 - 10;
2015 - 10;
2016 - 10;
2017 - 10;
2018 - 10;
2019 - 10;
2020 - 10;
2021 - 10;
2022 - 10;
2023 - 10;
2024 - 10;
2025 - 10

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.02.63030;
22.2.02.63060;
22.2.6303

800

5035.000

390000,0

30000,0

30000,0

30000,0

60000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

172189,6

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

2014 - 2025

1

2.5

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.03.00000

x

x

172189,6

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

172189,6

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

2014 - 2025

1

2.5

количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом по территории Республики Башкортостан, тыс. человек

2014 - 412,5;
2015 - 415,5;
2016 - 416,5;
2017 - 416,5;
2018 - 416,5;
2019 - 416,5;
2020 - 416,5;
2021 - 416,5;
2022 - 416,5;
2023 - 416,5;
2024 - 416,5;
2025 - 416,5

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.03.03580;
22.2.0358

800

5051.000

172189,6

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

4344702,5

460202,5

415000,0

441000,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

2014 - 2025

1

2.6

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.04.00000

x

x

4344702,5

460202,5

415000,0

441000,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1

Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым ценам (тарифам)

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

4344702,5

460202,5

415000,0

441000,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

2014 - 2025

1

2.6

количество пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, тыс. человек

2014 - 4302,2;
2015 - 4293,2;
2016 - 4242,2;
2017 - 4242,2;
2018 - 4242,2;
2019 - 4242,2;
2020 - 4242,2;
2021 - 4242,2;
2022 - 4242,2;
2023 - 4242,2;
2024 - 4242,2;
2025 - 4242,2

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.04.63520;
22.2.6352

800

5039.000

4344702,5

460202,5

415000,0

441000,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

336500,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Основное мероприятие "Мероприятия по размещению заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

86173,9

26173,9

30000,0

15000,0

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2017

1

2.4

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.05.00000

x

x

86173,9

26173,9

30000,0

15000,0

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.1

Обеспечение размещения заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

86173,9

26173,9

30000,0

15000,0

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2017

1

2.4

количество выполненных авиарейсов

2014 - 22;
2015 - 10;
2016 - 8;
2017 - 8

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.92360;
22.5.9236

200

5038.000

86173,9

26173,9

30000,0

15000,0

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

8201,2

114,5

1679,2

1007,5

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2014 - 2016

1

2.3

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.06.00000

x

x

8201,2

114,5

1679,2

1007,5

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.1

Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

2201,2

114,5

1679,2

407,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2016

1

2.3

количество визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны

2014 - 11;
2015 - 5;
2016 - 2

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.06.03100;
22.2.0310

100

5083.000

2201,2

114,5

-

407,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

1679,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.2

Транспортное обслуживание мероприятий, проводимых органами государственной власти на республиканском и федеральном уровнях

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

6000,0

-

-

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2016 - 2025

1

2.3

количество мероприятий, проводимых органами государственной власти, ед.

2016 - 10;
2017 - 10;
2018 - 10;
2019 - 10;
2020 - 10;
2021 - 10;
2022 - 10;
2023 - 10;
2024 - 10;
2025 - 10

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.06.92360

200

5751.000

6000,0

-

-

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

30000,0

30000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.3.0000

x

x

30000,0

30000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом

Задача подпрограммы: построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики

3.1

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

30000,0

30000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

1; 3

3.1 - 3.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.3.0000

x

x

30000,0

30000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1

Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

30000,0

30000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

1; 3

3.1 - 3.2

количество объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, шт.

2014 - 23

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.3.6131

400

5049.000

30000,0

30000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

1275000,0

-

-

60000,0

135000,0

135000,00

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1275000,0

-

-

60000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом

Задача подпрограммы: построить и реконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики

4.1

Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики"

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

1275000,0

-

-

60000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

2016 - 2025

1; 3

4.1 - 4.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1275000,0

-

-

60000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

4.1.1

Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала

Гостранс РБ

Итого:

x

x

x

x

x

1275000,0

-

-

60000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

2016 - 2025

3

4.1 - 4.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1275000,0

-

-

60000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

135000,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»