Действующий

Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" (с изменениями на 27 декабря 2023 года)



Приложение 1
к муниципальной программе "Формирование
комфортной и безопасной городской среды"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 14.12.2023 N 031-06-897/23)

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

565 857,1

648 989,8

1 603 683,7

1 738 009,8

1 943 641,4

2 106 336,9

1 243 323,8

1 230 317,2

1 270 674,5

1 340 974,5

1 570 674,5

x

x

бюджет города

304 372,0

263 889,0

1 213 014,5

1 350 954,9

1 499 587,8

1 632 184,3

1 196 236,0

1 207 342,2

1 265 149,9

1 335 449,9

1 565 149,9

областной бюджет

73 860,8

69 228,3

100 954,1

111 204,3

118 340,0

153 678,6

47 087,8

22 975,0

5 524,6

5 524,6

5 524,6

федеральный бюджет

187 624,3

315 872,5

289 715,1

275 850,6

325 713,6

317 394,60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

-

-

-

-

-

3 079,40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда"

Всего, в том числе:

565 857,1

648 989,8

1 360 864,6

1 473 804,9

1 622 795,6

1 760 818,7

906 940,1

928 829,3

996 872,0

1 067 872,0

1 296 872,0

x

x

бюджет города

304 372,0

263 889,0

981 309,7

1 104 939,5

1 203 745,9

1 321 254,0

891 940,1

913 829,3

996 872,0

1 067 872,0

1 296 872,0

областной бюджет

73 860,8

69 228,3

89 839,8

93 014,8

100 306,1

119 090,7

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

187 624,3

315 872,5

289 715,1

275 850,6

318 743,6

317 394,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

-

-

-

-

-

3 079,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска

1.1

Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

Всего, в том числе:

565 857,1

648 989,8

579 258,0

628 388,9

751 335,7

700 270,9

90 731,3

90 731,3

124 507,0

145 507,0

224 507,0

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ

бюджет города

304 372,0

263 889,0

199 703,1

259 523,5

332 286,0

283 785,6

75 731,3

75 731,3

124 507,0

145 507,0

224 507,0

областной бюджет

73 860,8

69 228,3

89 839,8

93 014,8

100 306,1

99 090,7

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

187 624,3

315 872,5

289 715,1

275 850,6

318 743,6

317 394,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Основное мероприятие 1.2 "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства"

Всего, в том числе:

-

-

217 250,6

277 943,6

254 563,0

422 204,4

237 962,0

238 219,0

253 719,0

303 719,0

453 719,0

Создание на территории города удобной и привлекательной среды

КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

-

-

217 250,6

277 943,6

254 563,0

406 049,0

237 962,0

238 219,0

253 719,0

303 719,0

453 719,0

областной бюджет

-

-

-

-

-

14 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

-

-

-

-

-

2 155,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Основное мероприятие 1.3 "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий"

Всего, в том числе:

-

-

165 738,0

206 333,8

228 072,9

227 888,4

198 243,8

199 927,0

218 694,0

218 694,0

218 694,0

КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ

бюджет города

-

-

165 738,0

206 333,8

228 072,9

227 888,4

198 243,8

199 927,0

218 694,0

218 694,0

218 694,0

1.4

Основное мероприятие 1.4 "Лесоустройство, обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий"

Всего, в том числе:

-

-

6 487,0

4 352,0

3 997,2

5 405,0

5 483,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

КГО, ОБЗ

бюджет города

-

-

6 487,0

4 352,0

3 997,2

5 405,0

5 483,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

1.5

Основное мероприятие 1.5 "Организация наружного освещения территории города"

Всего, в том числе:

-

-

139 890,0

181 001,6

186 742,7

202 224,0

169 232,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города

КГО

бюджет города

-

-

139 890,0

181 001,6

186 742,7

195 300,0

169 232,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

областной бюджет

-

-

-

-

-

6 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

-

-

-

-

-

924,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6

Основное мероприятие 1.6 "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии"

Всего, в том числе:

-

-

252 241,0

175 785,0

198 084,1

202 826,0

205 288,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

Повышение надежности работы системы наружного освещения

КГО

бюджет города

-

-

252 241,0

175 785,0

198 084,1

202 826,0

205 288,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда"

Всего, в том числе:

-

-

242 819,1

264 204,9

127 213,2

138 443,6

112 988,7

77 025,9

74 575,5

73 875,5

74 575,5

x

x

бюджет города

-

-

231 704,8

246 015,4

102 209,3

103 855,7

80 900,9

69 050,9

69 050,9

68 350,9

69 050,9

областной бюджет

-

-

11 114,3

18 189,5

18 033,9

34 587,9

32 087,8

7 975,0

5 524,6

5 524,6

5 524,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

6 970,0

-

-

-

-

-

-

Задача 1

Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска

2.1

Основное мероприятие 2.1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"

Всего, в том числе:

-

-

159 624,0

159 899,5

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде

ОБЗ

бюджет города

-

-

159 624,0

159 899,5

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"

Всего, в том числе:

-

-

13 400,0

12 026,0

-

-

-

-

-

-

-

Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города

ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска

бюджет города

-

-

13 400,0

12 026,0

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

Всего, в том числе:

-

-

68 715,1

91 304,4

119 408,2

132 780,0

107 863,7

71 895,9

69 445,5

68 745,5

69 445,5

Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия

КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

-

-

57 600,8

73 114,9

94 404,3

98 192,1

75 775,9

63 920,9

63 920,9

63 220,9

63 920,9

областной бюджет

-

-

11 114,3

18 189,5

18 033,9

34 587,9

32 087,8

7 975,0

5 524,6

5 524,6

5 524,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

6 970,0

-

-

-

-

-

-

2.4

Основное мероприятие 2.4 "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры"

Всего, в том числе:

-

-

1 080,0

975,0

7 805,0

5 663,6

5 125,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения

КГО

бюджет города

-

-

1 080,0

975,0

7 805,0

5 663,6

5 125,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

193 632,6

207 074,6

223 395,0

224 462,0

199 227,0

199 227,0

199 227,0

x

x

бюджет города

-

-

-

-

193 632,6

207 074,6

223 395,0

224 462,0

199 227,0

199 227,0

199 227,0

Задача 1

Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

15 074,0

21 120,9

37 864,0

38 178,0

20 139,0

20 139,0

20 139,0

Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города

ОБЗ МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска

бюджет города

-

-

-

-

15 074,0

21 120,9

37 864,0

38 178,0

20 139,0

20 139,0

20 139,0

3.2

Основное мероприятие 3.2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

178 558,6

185 953,7

185 531,0

186 284,0

179 088,0

179 088,0

179 088,0

Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде

ОБЗ

бюджет города

-

-

-

-

178 558,6

185 953,7

185 531,0

186 284,0

179 088,0

179 088,0

179 088,0



Заместитель мэра - председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ



Заместитель председателя комитета -
начальник департамента городской
среды комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Е.В.ЮРГАНОВА