Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2017 года N 113-пп


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании Постановления Правительства Иркутской области от 26.10.2018 N 770-пп.
____________________________________________________________________


В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Иркутской области "Труд и занятость" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 449-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:

1) строку "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы" паспорта изложить в следующей редакции:

     "

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

2014 год - 836569,8 тыс. рублей;

2015 год - 819282,9 тыс. рублей;

2016 год - 798994,9 тыс. рублей;

2017 год - 841200,8 тыс. рублей;

2018 год - 844575,2 тыс. рублей;

2019 год - 850279,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год - 611347,4 тыс. рублей;

2015 год - 536454,5 тыс. рублей;

2016 год - 570286,1 тыс. рублей;

2017 год - 597136,8 тыс. рублей;

2018 год - 556909,6 тыс. рублей;

2019 год - 550368,3 тыс. рублей;

2020 год - 549116,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области для реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы составляет:

2015 год - 3777,5 тыс. рублей;

2016 год - 9245,4 тыс. рублей;

2017 год - 7790,3 тыс. рублей;

2018 год - 6846,5 тыс. рублей;

2019 год - 5385,5 тыс. рублей;

2020 год - 5385,5 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц для реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы составляет:

Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации:

2015 год - 194667,6 тыс. рублей;

2016 год - 205071,5 тыс. рублей;

2017 год - 266463,2 тыс. рублей;

2018 год - 266463,2 тыс. рублей;

2019 год - 266463,2 тыс. рублей;

2020 год - 266463,2 тыс. рублей;

акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области:

2015 год - 1876,0 тыс. рублей;

2016 год - 5728,2 тыс. рублей;

2017 год - 3766,5 тыс. рублей;

2018 год - 3661,5 тыс. рублей;

2019 год - 2812,0 тыс. рублей;

2020 год - 2922,0 тыс. рублей

";


2) в абзаце десятом раздела 3 "Обоснование выделения подпрограмм" цифры "2016" заменить цифрами "2020";

3) строку "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

     "

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год - 32314,6 тыс. рублей;

2015 год - 30609,1 тыс. рублей;

2016 год - 30832,4 тыс. рублей;

2017 год - 30805,3 тыс. рублей;

2018 год - 29292,3 тыс. рублей;

2019 год - 27779,4 тыс. рублей;

2020 год - 27779,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области составляет:

2015 год - 3777,5 тыс. рублей;

2016 год - 9245,4 тыс. рублей;

2017 год - 7790,3 тыс. рублей;

2018 год - 6846,5 тыс. рублей;

2019 год - 5385,5 тыс. рублей;

2020 год - 5385,5 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц для реализации подпрограммы составляет:

Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации:

2015 год - 194667,6 тыс. рублей;

2016 год - 205071,5 тыс. рублей;

2017 год - 266463,2 тыс. рублей;

2018 год - 266463,2 тыс. рублей;

2019 год - 266463,2 тыс. рублей;

2020 год - 266463,2 тыс. рублей;

акционерных обществ, обществ с участием Иркутской области:

2015 год - 1876,0 тыс. рублей;

2016 год - 5728,2 тыс. рублей;

2017 год - 3766,5 тыс. рублей;

2018 год - 3661,5 тыс. рублей;

2019 год - 2812,0 тыс. рублей;

2020 год - 2922,0 тыс. рублей

";


4) строку "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

     "

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

2014 год - 833891,2 тыс. рублей;

2015 год - 816107,0 тыс. рублей;

2016 год - 792608,2 тыс. рублей;

2017 год - 839084,7 тыс. рублей;

2018 год - 844575,2 тыс. рублей;

2019 год - 850279,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год - 471033,6 тыс. рублей;

2015 год - 415550,6 тыс. рублей;

2016 год - 448042,3 тыс. рублей;

2017 год - 456986,0 тыс. рублей;

2018 год - 438689,5 тыс. рублей;

2019 год - 434459,1 тыс. рублей;

2020 год - 433207,6 тыс. рублей

";


5) в подпрограмме "Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе:

в паспорте:

пункт 4 строки "Целевые показатели подпрограммы" признать утратившим силу;

строку "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

     "

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2014 год - 106940,6 тыс. рублей;

2015 год - 89250,6 тыс. рублей;

2016 год - 90539,9 тыс. рублей;

2017 год - 108302,7 тыс. рублей;

2018 год - 88129,8 тыс. рублей;

2019 год - 88129,8 тыс. рублей;

2020 год - 88129,8 тыс. рублей

";


пункт 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" признать утратившим силу;

абзацы одиннадцатый, двенадцатый раздела 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации" признать утратившими силу;

6) строку "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2018 годы, являющейся приложением 4.1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

     "

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

2016 год - 6386,7 тыс. рублей;

2017 год - 2116,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:

2016 год - 871,5 тыс. рублей;

2017 год - 1042,8 тыс. рублей;

2018 год - 798,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы

";


7) приложения 5, 6, 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора
Иркутской области - Председателя
Правительства Иркутской области
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 28 февраля 2017 года N 113-пп


"Приложение 5
к государственной программе
Иркутской области "Труд и занятость"
на 2014 - 2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Значение целевых показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Труд и занятость" на 2014 - 2020 годы

1

Коэффициент напряженности на рынке труда

ед.

0,6

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

2

Отношение количества принятых нормативных правовых актов в сфере труда и занятости населения к количеству подлежащих принятию в соответствии с требованиями областного и федерального законодательства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Удельный вес рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) установлены вредные и опасные условия труда

%

-

54,7

54,7

54,7

54,2

45

45

45

45

4

Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

%

7,8

8,3

8

8,5

8,4

8,2

8,2

8,1

8,1

5

Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих

случай

2,1

2,1

2

2

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы

1

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

65,08

67,3

-

66,5

66

75

70

65

65

2

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

р.м.

53241

93664

-

114000

160000

180000

231000

231236

231236

3

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

р.м.

-

-

-

13500

16000

19000

23110

26000

26000

4

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников

%

18

21,4

-

27

25,9

26,9

25

24

24

5

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

%

41

41

40,5

48,5

-

-

-

-

-

6

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

-

39,7

-

57,2

67,8

76

98

98,1

98,1

7

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих

случай

0,095

0,095

0,095

0,095

-

-

-

-

-

8

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

1052

1027

-

1025

1020

1015

1010

1005

1005

9

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

63

101

-

90

80

80

75

70

70

10

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

816

624

-

690

615

610

605

605

605

11

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

чел.

171725

196314

-

247887

237788

230000

225000

220000

220000

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области" на 2014 - 2015 годы

1

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда)

%

41

41

40,5

48,5

-

-

-

-

-

2

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих

случай

0,095

0,095

0,095

0,095

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах" на 2015 - 2020 годы

1

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

р.м.

53241

93664

-

114000

160000

180000

231000

231236

231236

2

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

р.м.

-

-

-

13500

16000

19000

23110

26000

26000

3

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

-

39,7

-

57,2

67,8

76

98

98,1

98,1

Основное мероприятие "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты" на 2015 - 2020 годы

1

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

65,08

67,3

-

66,5

66

75

70

65

65

2

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

816

624

-

690

615

610

605

605

605

Основное мероприятие "Координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" на 2015 - 2020 годы

1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

1052

1027

-

1025

1020

1015

1010

1005

1005

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" на 2015 - 2020 годы

1

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников

%

18

21,4

-

27

25,9

26,9

25

24

24

2

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

чел.

171725

196314

-

247887

237788

230000

225000

220000

220000

Основное мероприятие "Обеспечение внедрения в организациях на территории Иркутской области программ, основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявления опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве" на 2015 - 2020 годы

1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

63

101

-

90

80

80

75

70

70

Подпрограмма "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2014 - 2020 годы

1

Средняя продолжительность безработицы

мес.

4,4

4,4

4,4

4,7

4,5

4,5

4,4

4,4

4,4

2

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,5

1,9

1,9

1,6

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

ВЦП "Содействие занятости населения Иркутской области" на 2014 - 2020 годы

1

Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда)

%

21,2

21,2

21,2

16,5

19

16,5

16,5

16,5

16,5

2

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости

%

5

5

5

5,5

5,3

5,3

5,2

5,2

5,2

3

Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости

%

11,6

11

11

11,5

8,2

8

8

8

8

4

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости

%

63,1

63

63

60

60

58

58

58

58

ВЦП "Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы

1

Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся граждан данной категории в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения

%

38

38

38

36

-

-

-

-

-

2

Коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых на одну вакансию)

ед.

0,6

0,9

0,9

-

-

-

-

-

-

3

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте

%

0,3

0,5

0,6

0,6

0,2

0,02

0,02

0,018

0,018

4

Уровень регистрируемой безработицы

%

1,5

1,9

1,9

-

-

-

-

-

-

5

Численность граждан, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел.

319

316

277

277

33

33

21

18

18

6

Численность инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел.

-

-

8

-

-

-

-

-

-

7

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел.

139

248

257

257

28

28

18

16

16

8

Численность многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел.

180

68

20

20

5

5

3

2

2

ВЦП "Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы

1

Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохождения стажировки или в других организациях

%

44

45

45

45

45

60

60

60

60

2

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы

чел.

576

391

273

236

310

321

282

252

252

3

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы

чел.

-

-

-

-

-

15

15

15

15

Подпрограмма "Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения" на 2014 - 2020 годы

1

Количество коллективных трудовых споров на конец года

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах

ед.

-

21

30

40

50

70

90

90

90

3

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года

%

108,4

114,2

117,3

104,1

106,6

111,4

115,6

-

-

Основное мероприятие "Осуществление государственной политики в сфере труда и занятости населения" на 2014 - 2020 годы

1

Количество коллективных трудовых споров на конец года

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Количество крупных и средних организаций Иркутской области, привлеченных к работе по оценке потребности экономики региона в рабочих и специалистах

ед.

-

21

30

40

50

70

90

90

90

3

Отношение количества муниципальных образований, для которых установлен норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, к количеству муниципальных образований, по которым норматив должен быть установлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Реальная заработная плата относительно уровня 2011 года

%

108,4

114,2

117,3

104,1

106,6

111,4

115,6

-

-

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2015 годы

1

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию предусмотренных Подпрограммой мероприятий

%

21,7

70

70

75

-

-

-

-

-

2

Доля трудоустроенных участников Государственной программы от общего числа переселившихся участников Государственной программы

%

-

70

70

80

-

-

-

-

-

3

Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывших в Иркутскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы по Иркутской области

чел.

892

300

593

700

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество" на 2014 - 2015 годы

1

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их семей

%

-

68,4

40

60

-

-

-

-

-

2

Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации, от общего числа прибывших участников Государственной программы

%

-

0

25

25

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Создание условий для получения участниками Государственной программы и членами их семей услуг по изучению русского языка" на 2014 год

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлена услуга по изучению русского языка, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге

%

-

0

100

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей" на 2014 - 2015 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общем количестве участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся за их предоставлением

%

-

100

100

100

-

-

-

Основное мероприятие "Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения" на 2014 - 2015 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения

%

-

100

100

100

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Увеличение миграционного притока населения" на 2014 - 2015 годы

1

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы по отношению к предыдущему году в результате проведенных мероприятий

%

148

33,6

197,7

118

-

-

-

-

-

Основное мероприятие "Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев" на 2015 год

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей

%

-

-

-

100

-

-

-

-

-

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016 - 2018 годы

1

Доля расходов бюджета Иркутской области на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Иркутской области на реализацию указанных мероприятий

%

-

-

-

-

70

70

70

-

-

2

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их семей

%

-

68

77

60

60

60

60

-

-

3

Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Иркутскую область и поставленных на учет в УФМС России по Иркутской области

чел.

-

461

1693

1400

715

735

755

-

-

Основное мероприятие "Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Иркутской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество" на 2016 - 2018 годы

1

Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей от общего числа переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в трудоспособном возрасте

%

-

75

80

80

80

80

80

-

-

2

Доля участников Государственной программы, которым частично возмещены расходы на оплату стоимости найма временного жилья, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся по данной услуге

%

-

0

100

100

100

100

100

-

-

Основное мероприятие "Усиление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы, а также членам их семей" на 2016 - 2018 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей, обратившихся по данной услуге

%

-

-

-

-

100

100

100

-

-

Основное мероприятие "Создание условий участникам Государственной программы и членам их семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения" на 2016 - 2018 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения, прошедших подготовку, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей - специалистов в сфере здравоохранения

%

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Основное мероприятие "Увеличение миграционного притока населения" на 2016 - 2018 годы

1

Темп увеличения прибывших участников Государственной программы и членов их семей по отношению к предыдущему году в результате проведенных мероприятий

%

-

32

367

83

51

103

103

-

-

Основное мероприятие "Создание условий для строительства доступного жилья для переселенцев за счет средств федерального бюджета и собственных средств переселенцев" на 2016 - 2018 годы

1

Доля участников Государственной программы и членов их семей, которым оказано содействие по предоставлению мер государственной поддержки, от общего числа обратившихся участников Государственной программы и членов их семей

%

-

-

-

-

100

100

100

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»