Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2016 года N 450-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________




ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

     



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 16.11.2016 N 450-П

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год - 6 637 429,96368 тыс. руб.;

2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;

2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;

2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;

2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год - 5 330 025,22534 тыс. руб.;

2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;

2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;.

2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;

2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;

2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы -

5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 908,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 908,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 17 013,5 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 17 013,50000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 632,42687 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год - 35 291,01843 тыс. руб.;

2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;

2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;

2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 163 888,91487 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год - 11 513,01843 тыс. руб.;

2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;

2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;

2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) 51 835,11200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет

1 731 199,30450 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;

2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;

2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;

2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 730 733,60450 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;

2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;

2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;

2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб. годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 535,90000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет

78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;

2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;

2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;

2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 762,02000 тыс. руб.;

2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;

2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;

2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,36000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет

11 661 574,97528 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год - 1 672 065,23845 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 385,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;

2016 год - 1 671 679,83845 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".


6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:     


"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском
крае на 2015-2020 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ"

     
тыс. руб.

N
п/п

Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Всего

43 755 860,15851

6 240 804,70214

6 637 429,96368

8 860 045,57394

7 631 910,83354

6 998 205,64997

7 387 463,43524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

38 001 718,38779

6 240 804,70214

6 610 370,16368

7 459 859,21044

6 189 612,29780

5 555 907,11423

5 945 164,89950

за счет средств федерального бюджета

3 727 105,41045

1 164 936,67211

1 280 344,93834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 700 515,67072

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

34 257 599,47734

5 058 854,53003

5 330 025,22534

6 178 035,41044

6 189 612,29780

5 555 907,11423

5 945 164,89950

за счет средств местных бюджетов

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

17 013,50000

17 013,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

52 717,70000

0,00000

26 151,40000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

228 854,54824

34 209,05000

35 136,12824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

228 759,04824

34 209,05000

35 040,62824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

228 667,34824

34 117,35000

35 040,62824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

196 555,89824

29 643,70000

29 953,42824

31 985,40000

31 477,00000

34 297,00000

39 199,37000

816

031

11 303,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 792,00000

1 792,00000

1 792,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"

Всего

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

815

031

192 898,29824

29 252,00000

29 692,52824

31 115,40000

30 582,00000

33 297,00000

38 959,37000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Основное мероприятие 1 4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

5 503,80000

681,40000

992,40000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 408,30000

681,40000

896,90000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 316,60000

589,70000

896,90000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

*

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

408,60000

91,70000

16,90000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

816

031

4 128,00000

378,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

031

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 15 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

Всего

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

815

031

2 774,00000

250,00000

164,00000

680,00000

710,00000

800,00000

170,00000

816

031

7 175,90000

684,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

1 042,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"

Всего

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

815

031

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

29 737 198,77207

4 377 990,18155

4 755 263,79430

6 470 707,15350

4 711 079,21424

4 711 079,21424

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

24 036 683,10135

4 377 990,18155

4 755 263,79430

5 097 087,09000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 666 384,39845

1 127 470,66011

1 257 089,93834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

032

20 370 298,70290

3 250 519,52144

3 498 173,85596

3 815 263,29000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

815

032

19 869 284,73250

3 142 143,14104

3 356 173,85596

3 564 625,70000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

7 117 933,16450

836 995,48500

1 040 379,42400

1 883 841,37000

1 118 905,62850

1 118 905,62850

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 266 890,66450

836 995,48500

1 040 379,42400

955 877,10000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 431 854,71000

731 508,31000

868 529,50000

831 816,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

3 851 042,50000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

974 359,41000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

815

032

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

11 142 762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 142 762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

11 142 762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

815

032

11 142 762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Всего

2 465 782,11360

489 659,04330

528 178,27030

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 465 782,11360

489 659,04330

528 178,27030

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 462 669,32515

487 972,89319

526 751,63196

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

815

032

2 462 669,32515

487 972,89319

526 751,63196

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

Всего

8 721 795,33626

1 318 914,27054

1 445 921,14500

2 127 114,18350

1 276 615,24574

1 276 615,24574

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 872 322,16554

1 318 914,27054

1 445 921,14500

1 681 458,39000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 231 416,90000

394 276,20000

387 133,80000

450 006,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

1 849 473,17072

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

467 939,12574

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

5 640 905,26554

924 638,07054

1 058 787,34500

1 231 451,49000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

815

032

5 139 891,29514

816 261,69014

916 787,34500

980 813,90000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Основное мероприятие 2 5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

Всего

200 190,89000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200 190,89000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

288 925,97000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

815

032

288 925,97000

59 111,75000

53 820,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

216 632,42687

52 444,88100

35 291,01843

41 698,57744

36 762,95000

26 960,00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

216 632,42687

52 444,88100

35 291,01843

41 698,57744

36 762,95000

26 960,00000

23 475,00000

за счет средств федерального бюджета

51 835,11200

28 965,51200

22 869,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

35 261,70000

18 002,10000

17 259,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 539,60000

1 239,60000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

4 479,42800

3 234,52800

1 244,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

1 087,00000

717,00000

370,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 629,50000

3 329,50000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

5 487,88400

2 442,78400

3 045,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

163 888,91487

23 479,36900

11 513,01843

41 698,57744

36 762,95000

26 960,00000

23 475,00000

813

033

12 442,82000

4 090,06000

1 104,60000

203,16000

2 080,00000

2 480,00000

2 485,00000

814

033

20 533,16744

75,00000

320,00000

10 533,21744

3 304,95000

300,00000

6 000,00000

815

033

56 967,97743

5 304,65900

6 640,31843

16 308,00000

13 775,00000

8 320,00000

6 620,00000

816

033

38 057,60000

5 130,60000

660,00000

12 134,00000

10 503,00000

8 510,00000

1 120,00000

829

033

2 358,10000

0,00000

558,10000

1 000,00000

500,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 815,00000

3 565,00000

350,00000

500,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

13 014,25000

4 814,05000

1 880,00000

520,20000

1 900,00000

1 950,00000

1 950,00000

850

033

2 700,00000

500,00000

0,00000

500,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

151 146,46787

41 546,63200

29 325,30843

28 859,57744

20 704,95000

12 710,00000

18 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

151 146,46787

41 546,63200

29 325,30843

28 859,57744

20 704,95000

12 710,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

46 804,07200

27 204,57200

19 599,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

35 261,70000

18 002,10000

17 259,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 539,60000

1 239,60000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

3 528,20000

2 508,30000

1 019,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

837,00000

467,00000

370,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 629,50000

3 329,50000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

103 433,99587

14 342,06000

8 817,40843

28 859,57744

20 704,95000

12 710,00000

18 000,00000

813

033

8 634,82000

3 127,06000

1 104,60000

203,16000

1 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

814

033

20 533,16744

75,00000

320,00000

10 533,21744

3 304,95000

300,00000

6 000,00000

815

033

34 584,20843

2 813,00000

4 805,20843

9 936,00000

9 600,00000

3 430,00000

4 000,00000

816

033

11 526,50000

1 900,00000

379,50000

6 167,00000

800,00000

1 580,00000

700,00000

829

033

2 358,10000

0,00000

558,10000

1 000,00000

500,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 815,00000

3 565,00000

350,00000

500,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

7 982,20000

2 862,00000

1 300,00000

520,20000

1 100,00000

1 100,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"

Всего

58 007,41100

9 570,70100

5 610,71000

11 353,00000

14 493,00000

12 560,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

58 007,41100

9 570,70100

5 610,71000

11 353,00000

14 493,00000

12 560,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета

4 981,04000

1 710,94000

3 270,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

901,22800

676,22800

225,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

3 829,81200

784,71200

3 045,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

53 026,37100

7 859,76100

2 340,61000

11 353,00000

14 493,00000

12 560,00000

4 420,00000

813

033

1 950,00000

350,00000

0,00000

0,00000

500,00000

550,00000

550,00000

815

033

16 813,22100

1 827,11100

1 480,11000

4 886,00000

2 990,00000

3 630,00000

2 000,00000

816

033

26 531,10000

3 230,60000

280,50000

5 967,00000

9 703,00000

6 930,00000

420,00000

829

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

5 032,05000

1 952,05000

580,00000

0,00000

800,00000

850,00000

850,00000

850

033

2 700,00000

500,00000

0,00000

500,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"

Всего

4 067,36000

747,36000

0,00000

610,00000

1 000,00000

1 140,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 067,36000

747,36000

0,00000

610,00000

1 000,00000

1 140,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 067,36000

747,36000

0,00000

610,00000

1 000,00000

1 140,00000

570,00000

813

033

1 733,00000

583,00000

0,00000

0,00000

350,00000

400,00000

400,00000

815

033

2 334,36000

164,36000

0,00000

610,00000

650,00000

740,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

3 411,18800

580,18800

355,00000

876,00000

565,00000

550,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов, обязательств

3 411,18800

580,18800

355,00000

876,00000

565,00000

550,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 361,18800

530,18800

355,00000

876,00000

565,00000

550,00000

485,00000

813

033

125,00000

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

35,00000

815

033

3 236,18800

500,18800

355,00000

876,00000

535,00000

520,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 731 199,30450

11 1739,82379

97 100,73271

528 160,69300

441 977,47500

163 101,59000

389 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 731 199,30450

11 1739,82379

97 100,73271

528 160,69300

441 977,47500

163 101,59000

389 118,99000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 730 733,60450

111 274,12379

97 100,73271

528 160,69300

441 977,47500

163 101,59000

389 118,99000

812

034

990 225,01017

6 280,86079

21 749,89938

339 234,07000

305 960,18000

31 000,00000

286 000,00000

815

034

740 508,59433

104 993,26300

75 350,83333

188 926,62300

136 017,29500

132 101,59000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

034

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"

Всего

377 426,43017

16 442,46079

21 749,89938

339 234,07000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

377 426,43017

16 442,46079

21 749,89938

339 234,07000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 000 386,61017

16 442,46079

21 749,89938

339 234,07000

305 960,18000

31 000,00000

286 000,00000

812

034

990 225,01017

6 280,86079

21 749,89938

339 234,07000

305 960,18000

31 000,00000

286 000,00000

815

034

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

563 476,56233

69 909,87900

56 980,76033

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

563 476,56233

69 909,87900

56 980,76033

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

563 010,86233

69 444,17900

56 980,76033

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

815

034

563 010,86233

69 444,17900

56 980,76033

142 596,67500

111 408,18800

106 900,40000

75 680,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

034

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

535,90000

0,00000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

157 236,83200

25 207,48400

17 800,07300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

Зсего без учета планируемых объемов обязательств

157 236,83200

25 207,48400

17 800,07300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

157 236,83200

25 207,48400

17 800,07300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

815

034

157 236,83200

25 207,48400

17 800,07300

41 459,84800

22 598,70700

23 412,39000

26 758,33000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Основное мероприятие 4 5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"

Всего

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

815

034

10 099,30000

180,00000

570,00000

4 870,10000

2 010,40000

1 788,80000

680,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

101 848,61155

22 664,20000

15 755,13155

15 891,24000

15 941,24000

16 123,40000

15 473,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

101 848,61155

22 664,20000

15 755,13155

15 891,24000

15 941,24000

16 123,40000

15 473,40000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

93 634,61155

14 450,20000

15 755,13155

15 891,24000

15 941,24000

16 123,40000

15 473,40000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

8 202,43155

1 300,00000

1 102,43155

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500,00000

816

035

1 800,00000

0,00000

0,00000

550,00000

600,00000

650,00000

0,00000

846

035

72 276,50000

11 150,20000

13 232,70000

11 973,40000

11 973,40000

11 973,40000

11 973,40000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"

Всего

78 862,11155

19 454,00000

13 872,43155

11 417,84000

11 467,84000

11 650,00000

11 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

78 862,11155

19 454,00000

13 872,43155

11 417,84000

11 467,84000

11 650,00000

11 000,00000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

70 648,11155

11 240,00000

13 872,43155

11 417,84000

11 467,84000

11 650,00000

11 000,00000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

8 202,43155

1 300,00000

1 102,43155

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500,00000

816

035

1 800,00000

0,00000

0,00000

550,00000

600,00000

650,00000

0,00000

846

035

49 290,00000

7 940,00000

11 350,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"

Всего

26 106,70000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

6 466,80000

6 466,80000

6 466,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 706,30000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

16 406,50000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

846

035

16 406,50000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"

Всего

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

846

035

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

78 015,62000

17 880,80000

26 282,02000

28 785,30000

3 457,50000

1 135,00000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

25 929,32000

17 880,80000

762,02000

2 219,00000

3 457,50000

1 135,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 473,22000

1 424,70000

762,02000

2 219,00000

3 457,50000

1 135,00000

475,00000

814

036

4 997,50000

850,00000

0,00000

700,00000

2 867,50000

580,00000

0,00000

815

036

4 375,72000

574,70000

762,02000

1 419,00000

590,00000

555,00000

475,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

16 456,10000

16 456,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

16 456,10000

16 456,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

52 086,30000

0,00000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

52 086,30000

0,00000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"

Всего

5 771,52000

0,00000

336,02000

1 793,00000

2 982,50000

660,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 771,52000

0,00000

336,02000

1 793,00000

2 982,50000

660,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 771,52000

0,00000

336,02000

1 793,00000

2 982,50000

660,00000

0,00000

814

036

4 147,50000

0,00000

0,00000

700,00000

2 867,50000

580,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

336,02000

993,00000

115,00000

80,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

Всего

69 905,94100

17 378,10000

25 630,54100

26 642,30000

85,00000

85,00000

85,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 363,54100

922,00000

110,54100

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 363,54100

922,00000

110,54100

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

814

036

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

513,54100

72,00000

110,54100

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

16 456,10000

16 456,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

16 456,10000

16 456,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

КРО ФСС

52 086,30000

0,00000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

52 086,30000

0,00000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"

Всего

688,11400

253,01400

15,10000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

688,11400

253,01400

15,10000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

688,11400

253,01400

15,10000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

815

036

688,11400

253,01400

15,10000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Основное мероприятия 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"

Всего

1 650,04500

249,68600

300,35900

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 650,04500

249,68600

300,35900

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 650,04500

249,68600

300,35900

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

815

036

1 650,04500

249,68600

300,35900

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

11 661 574,97528

1 623 875,76580

1 672 065,23845

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 661 574,97528

1 623 875,76580

1672 065,23845

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств федерального бюджета

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

11 660 903,07528

1 623 589,26580

1 671 679,83845

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"

Всего

10 751 129,19483

1 478 839,58380

1 536 400,17000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 751 129,19483

1 478 839,58380

1 536 400,17000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

10 751 129,19483

1 478 839,58380

1 536 400,17000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"

Всего

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"

Всего

512 482,02900

76 011,62900

75 843,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

512 482,02900

76 011,62900

75 843,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

512 482,02900

76 011,62900

75 843,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Основное мероприятие 7 4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"

Всего

2 270,00000

350,00000

520,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 270,00000

350,00000

520,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

2 270,00000

350,00000

520,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5

Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"

Всего

258 569,13845

58 224,73000

35 948,86845

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

258 569,13845

58 224,73000

35 948,86845

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

258 569,13845

58 224,73000

35 948,86845

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"

Всего

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

037

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

Всего

107 650,32100

4 434,73100

18 699,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

107 650,32100

4 434,73100

18 699,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

107 650,32100

4 434,73100

18 699,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»