Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Приложение 1
к Программной Стратегии
среднесрочного социально-экономического
развития монопрофильного муниципального
образования город Камешково
на 2014 - 2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО НА 2014 - 2018 ГОДЫ


тыс. рублей

N п/п

Наименование мероприятий

Объем финансирования, в том числе:

Объем финансирования по годам

Всего

Ожидаемый результат выполнения мероприятий

местный бюджет

планируемое привлечение средств

федеральный бюджет

бюджет субъекта

внебюджетные источники

2014

2015

2016

2017 <1>

2018 <1>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Развитие и сохранение сети автомобильных дорог

1.1.

Программа "Дорожное хозяйство города Камешково на 2014 год", всего по программе:

4377,9

0,0

15000,0

0,0

4377,9

15000,0

0,0

0,0

0,0

19377,9

Обеспечение улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них за счет строительства, реконструкции и модернизации дорог общего пользования, а также показателей социально-экономической эффективности

В том числе по мероприятиям: 1. Улица Советская: - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; - устройство покрытия

680,0

0,0

0,0

0,0

680,0

0,0

0,0

0,0

0,0

680,0

2. Улица Гоголя: - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; - устройство покрытия

925,0

0,0

0,0

0,0

925,0

0,0

0,0

0,0

0,0

925,0

3. Улица К. Цеткин: - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; - устройство покрытия

1517,0

0,0

0,0

0,0

1517,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1517,0

4. Паспортизация автомобильных дорог (формирование видеобанка автодорог, оцифровка полотна и элементов обустройства, регистрация геометрических параметров дороги)

1255,9

0,0

0,0

0,0

1255,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1255,9

1.2.

Подготовка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог к вновь создаваемым объектам инфраструктуры г. Камешково

Объем финансирования будет уточнен после подготовки технико-экономического обоснования проекта

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.3.

Строительство автомобильных дорог к вновь создаваемым объектам инфраструктуры г. Камешково

Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.4.

Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.5.

Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Камешково

Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации

Развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Итого по разделу

4377,9

0,0

15000,0

0,0

4377,9

15000,0

0,0

0,0

0,0

19377,9

2. Обеспечение пожарной безопасности

2.1.

Программа "Пожарная безопасность на территории муниципального образования город Камешково на период 2012 - 2015", всего по программе:

641,1

0,0

0,0

0,0

321,1

320,0

0,0

0,0

0,0

641,1

Усиление пожарной безопасности на территории муниципального образования город Камешково, сокращение материальных потерь от пожаров, снижения гибели, травматизма людей на пожарах

В том числе по мероприятиям: 1. Устройство защитных полос в границах муниципального образования

40,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2. Устройство подъездных путей в щебеночном исполнении.

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

Установка знака

3. Устройство пирса для забора воды пожарными машинами на ул. Пролетарской

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

4. Приобретение респираторов У-2К - 7 шт.

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

5. Приобретение защитного костюма Л-1 - 1 шт.

0,8

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

Итого по разделу

641,1

0,0

0,0

0,0

321,1

320,0

0,0

0,0

0,0

641,1

3. Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства

3.1.

Программа "Повышение надежности и эффективности систем коммунальной инфраструктуры города Камешково на 2014 год", мероприятие "Ремонт системы канализации по ул. Ногина, д. 13"

63,8

0,0

0,0

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

0,0

63,8

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 60%. Повышение качества предоставляемых услуг. Улучшение экономической ситуации

3.2.

Строительство очистных сооружений канализации производительностью 4500 куб. м в сутки <2>

0,0

354863,0

18677,0

0,0

373540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

373540,0

Перспективное развитие территории и обеспечение сбора хозяйственно-бытовых стоков и требуемых параметров их очистки

3.3.

Строительство водовода г. Камешково <2>

0,0

281371,0

14809,0

0,0

296180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

296180,0

Перспективное развитие территории и обеспечение поставки необходимого ресурса воды потребителю с требуемыми параметрами очистки

3.4.

Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию и развитие сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в г. Камешково

0,0

0,0

36610,8

0,0

0,0

36610,8

0,0

0,0

0,0

36610,8

Замена существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии

3.5.

Реконструкция и развитие сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в г. Камешково

Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации

Замена существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии

3.6.

Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения г. Камешково

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

Замена существующих сетей, находящихся в аварийном состоянии

3.7.

Реконструкция уличного освещения г. Камешково

Объем финансирования будет уточнен после подготовки проектно-сметной документации

Перспективное развитие территории и обеспечение поставки необходимого ресурса электроэнергии

3.8.

Строительство новой модульной газовой котельной (13,5 Гкал/ч) <2>

0,0

76180,5

4009,5

0,0

80190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80190,0

Внедрение нового высокоэффективного оборудования и улучшение качества оказания услуг по подаче тепловой энергии, перспективное развитие территории города и обеспечение качественной подачи тепловой энергии для нужд города

3.9.

Программа "Устройство альтернативных источников водоснабжения в муниципальном образовании город Камешково в 2014 году", всего по программе:

730, 0

0,0

0,0

0,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

730,0

Обеспечение населения питьевой водой

В том числе по мероприятиям: 1. Установка станции водоподготовки на существующих водопроводных сетях (ул. Крупская, 17-б)

350,0

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

2. Техническое обслуживание существующих станций водоочистки (ул. Ленина, 8; ул. Совхозная, 15; ул. Смурова, 6; ул. Интернационала, 3)

380,0

0,0

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

3.10.

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года". Мероприятия по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Владимирской области"

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов

Итого по разделу

793,8

712414,5

89118,3

0,0

750715,8

51610,8

0,0

0,0

0,0

802326,6

4. Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий граждан. Благоустройство территории муниципального образования

4.1.

Программа "Переселение граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах"

20869,0

23402,4

10091,4

0,0

28231,7

16877,5

9253,6

0,0

0,0

54362,8

Улучшение жилищных условий 179 граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2012. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года

4.2.

Программа "Жилище" на 2012 - 2015 годы". Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Камешковского района на 2011 - 2015 годы", мероприятие "Обеспечение жильем 55 молодых семей"

1,0

6,9

1,0

13,3

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

Создание механизмов оказания государственной поддержки по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета, местного бюджета в 2011 - 2015 годах

4.3.

Программа "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений города Камешково в 2014 году", мероприятие "Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений"

510,62

0,0

0,0

0,0

510,62

0,0

0,0

0,0

0,0

510,62

Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие муниципальных жилых помещений требованиям нормативно-технических документов

4.4.

Программа "Социальное жилье на 2014 год", мероприятие "Приобретение жилых помещений во вновь построенном жилищном фонде"

2051,05

0,0

2407,75

0,0

4458,80

0,0

0,0

0,0

0,0

4458,80

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

4.5.

Программа "Межевание земельных участков в границах муниципального образования город Камешково на 2014 год", всего по программе:

105,0

0,0

0,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

Постановка на государственный кадастровый учет максимального количества земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами

В том числе по мероприятиям: 1. Услуги ООО "Агентство жилищного строительства" по организации проведения аукциона

8,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

2. Организация выполнения межевания земельных участков

97,0

0,0

0,0

0,0

97,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,0

4.6.

Программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в городе Камешково на 2013 - 2015 годы", всего по программе:

5,451

0,0

0,0

0,0

2,739

2,712

0,0

0,0

0,0

5,451

Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям, до 100% в 2014 году

В том числе по мероприятиям: 1. Затраты на ПСД, экспертизу ПСД

2,739

0,0

0,0

0,0

2,739

0,0

0,0

0,0

0,0

2,739

2. Затраты на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

2,712

0,0

0,0

0,0

0,0

2,712

0,0

0,0

0,0

2,712

4.7.

Программа "Перевод муниципальных жилых помещений многоквартирных домов N 7, 11 по ул. Молодежной г. Камешково на отопление электрообогревателями в период отопительного сезона 2013 - 2014 года", мероприятие "Закупка электрических обогревателей"

125,8

0,0

0,0

0,0

125,8

0,0

0,0

0,0

0,0

125,8

Обеспечение теплом муниципальных жилых помещений многоквартирных домов. Снижение количества жалоб нанимателей жилых помещений на отсутствие отопления в период отопительного сезона

4.8.

Строительство детской площадки в г. Камешково по программе "Газпром - детям"

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

Повышение уровня жизни населения г. Камешково

4.9.

Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в городе Камешково на 2014 год", мероприятие "Нанесение разметки на парковочных местах для автомобилей инвалидов"

16,7

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

Создание доступных условий жизнедеятельности инвалидов

4.10.

Программа "Содержание и благоустройство территории муниципального образования город Камешково в 2014 - 2015 гг.", всего по программе:

12256,1

0,0

0,0

0,0

5671,2

6584,9

0,0

0,0

0,0

12256,1

Повышение уровня благоустройства города

В том числе по мероприятиям: 1. Озеленение

1340,4

0,0

0,0

0,0

585,7

754,7

0,0

0,0

0,0

1340,4

2. Благоустройство детских спортивных площадок

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

3. Благоустройство городского сквера

1086,4

0,0

0,0

0,0

485,7

600,7

0,0

0,0

0,0

1086,4

4. Содержание городских остановок

105,0

0,0

0,0

0,0

40,0

65,0

0,0

0,0

0,0

105,0

5. Вырубка деревьев

70,0

0,0

0,0

0,0

20,0

50,0

0,0

0,0

0,0

70,0

6. Окашивание травы

45,0

0,0

0,0

0,0

15,0

30,0

0,0

0,0

0,0

45,0

7. Уборка мусора

1036,3

0,0

0,0

0,0

475,7

560,6

0,0

0,0

0,0

1036,3

8. Уборка несанкционированных свалок

1270,3

0,0

0,0

0,0

595,7

674,6

0,0

0,0

0,0

1270,3

9. Ремонт контейнерных площадок

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

10. Летнее содержание дорог

1180,0

0,0

0,0

0,0

550,0

630,0

0,0

0,0

0,0

1180,0

11. Зимнее содержание дорог

2200,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

2200,0

12. Приобретение, установка и замена дорожных знаков

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

70,0

13. Содержание уличного освещения

800,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

800,0

14. Капитальный ремонт уличного освещения

709,1

0,0

0,0

0,0

709,1

0,0

0,0

0,0

0,0

709,1

15. Содержание памятников

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

180,0

16. Содержание и ремонт шахтных колодцев

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

17. Устройство зимнего катка

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

80,0

18. Приобретение основных средств

385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

385,0

0,0

0,0

0,0

385,0

19. Услуги связи

888,8

0,0

0,0

0,0

444,4

444,4

0,0

0,0

0,0

888,8

20. Снос сгоревших, аварийных домов

500,0

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

500,0

Итого по разделу

35940,8

23409,3

12500,2

313,3

39444,8

23465,1

9253,6

0,0

0,0

72163,5

5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

5.1.

Программа "Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2012 - 2014 годы"

200,0

640,0

160,0

150,0

1150,0

0 <*>

0 <*>

0 <*>

0 <*>

1150,0

Увеличение числа рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства на 10 - 12% ежегодно. Рост оборота малых и средних предприятий до 10 - 14% ежегодно

<*> Объемы финансирования и мероприятия государственной поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно уточняются в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами Минэкономразвития России

Итого по разделу

200,0

640,0

160,0

150,0

1150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1150,0

6. Меры по снижению напряженности на рынке труда

6.1.

Разработка и реализация мероприятий по профессиональному развитию трудовых ресурсов и развитию территориальной трудовой мобильности

Объем финансирования будет уточнен после разработки мероприятий и выделения финансирования из федерального бюджета

Снижение напряженности на рынке труда, сохранение и развитие трудового потенциала в условиях диверсификации экономики и ухода от монозависимости

Итого по разделу

7. Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия

7.1.

Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, расположенных в г. Камешково (МУК "Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь", МОУ ДОД "Камешковская детская школа искусств")

5336,0

0,0

13380,0

0,0

4900,0

8519,0

5297,0

0,0

0,0

18716,0

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 4,5%. Повышение уровня удовлетворенности граждан г. Камешково качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры не менее чем на 4% ежегодно

7.2.

Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Камешково на 2014 год", мероприятие "Поддержка организаций в части проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий"

85,0

0,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

Рост основных показателей развития физической культуры и спорта в городе. Увеличение количества массовых мероприятий, привлечение к занятиям физкультурой и спортом наибольшего количества жителей города. Способствование формированию здорового образа жизни, снижению уровня наркомании и преступности среди детей и молодежи

7.3.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Объем финансирования будет уточняться

Формирование здорового образа жизни

Итого по разделу

5421,0

0,0

13380,0

0,0

4985,0

8519,0

5297,0

0,0

0,0

18801,0

8. Меры, направление на развитие сферы образования и воспитания

8.1.

Программа "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений Камешковского района на 2012 - 2016 годы"

11349,0

0,0

10185,0

0,0

7178,0

7178,0

7178,0

0,0

0,0

21534,0

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания на основе современных технологий производства и транспортировки пищевых продуктов, а также за счет проведения комплекса мероприятий по профилактике дефицита микронутриентов и алиментарно-зависимых заболеваний детского населения. Укрепление материально-технической базы. Повышение квалификации работников

8.2.

Программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района на 2011 - 2016 годы"

6480,0

0,0

7486,5

1183,5

5050,0

5050,0

5050,0

0,0

0,0

15150,0

Повышение удовлетворенности услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Камешковского района

8.3.

Программа "Развитие дошкольных образовательных учреждений Камешковского района на 2011 - 2016 годы"

203753,1

0,0

0,0

0,0

95447,9

95448,0

12857,2

0,0

0,0

203753,1

Обеспечение потребности граждан района в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест и улучшения условий пребывания для детей-дошкольников в образовательных организациях

8.4.

Программа "Образование и воспитание на 2012 - 2014 годы", всего по программе:

21791,4

0,0

0,0

0,0

21791,4

0,0

0,0

0,0

0,0

21791,4

Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья детей, их полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. Реализация эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения образовательной сферы

В том числе по мероприятиям: 1. Организация общедоступного общего образования

10745,4

0,0

0,0

0,0

10745,4

0,0

0,0

0,0

0,0

10745,4

Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда

2. Создание условий стандарта качества в рамках установленных требований и качества части содержания зданий образовательных учреждений (далее - ОУ), коммунальных услуг

110,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

Создание условий для обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений

3. Создание комплекса условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников ОУ во время их трудовой и учебной деятельности, повышение пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в ОУ

10736,0

0,0

0,0

0,0

10736,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10736,0

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса

4. Организация занятости детей и подростков, в том числе из социально незащищенных малообеспеченных семей

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Занятость детей и проведение профориентационной работы

8.5.

Реализация мер по выявлению и поддержке талантливых детей, повышение общественного статуса и престижа семьи

360,0

0,0

0,0

0,0

120,0

120,0

120,0

0,0

0,0

360,0

Развитие социальной активности детей и молодежи, создание условий, обеспечивающих личностный рост и самоопределение учащихся

8.6.

Повышение уровня жизни работников отрасли образования, в том числе по:

123401,4

0,0

425568,0

0,0

182989,8

182989,8

182989,8

0,0

0,0

548969,4

Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 599

- школам

0,0

0,0

307461,0

0,0

102487,0

102487,0

102487,0

0,0

0,0

307461,0

- дошкольным образовательным учреждениям

76120,2

0,0

115053,0

0,0

63724,4

63724,4

63724,4

0,0

0,0

191173,2

- учреждениям дополнительного образования детей

34066,5

0,0

3054,0

0,0

12373,5

12373,5

12373,5

0,0

0,0

37120,5

- прочим учреждениям образования

13214,7

0,0

0,0

0,0

4404,9

4404,9

4404,9

0,0

0,0

13214,7

8.7.

Программа "Патриотическое воспитание молодежи города Камешково на 2012 - 2015 гг.", мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание"

304,9

0,0

0,0

0,0

146,5

158,5

0,0

0,0

0,0

304,9

Положительная динамика роста патриотизма в городе Камешково и обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного, гражданского и культурного подъема в молодежной среде. Совершенствование информационной базы пропаганды патриотического воспитания. Формирование чувства гордости за свою Отчизну, родной край, город и готовности молодежи к выполнению воинского долга, к защите Родины

Итого по разделу

367439,8

0,0

443239,5

1183,5

312723,6

290944,3

208195,0

0,0

0,0

811862,8

9. Развитие здравоохранения

9.1.

Государственная программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 гг."

0,0

2363,4

88685,6

311645,5

131669,6

136687,6

134337,3

0,0

0,0

402694,5

Обеспечение развития здравоохранения в г. Камешково

9.1.1.

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

0,0

0,0

68095,7

278865,7

111924,1

118935,8

116101,5

0,0

0,0

346961,4

Обеспечение проведения профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни

Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей"

0,0

0,0

63111,4

263259,4

106722,0

108749,4

110899,4

0,0

0,0

326370,8

Установлен объем государственной услуги в части посещений (5280 ед.) и обращений (5534 ед.)

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений"

0,0

0,0

4984,3

15606,3

5202,1

10186,4

5202,1

0,0

0,0

20590,6

Обеспечение укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

9.1.2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0,0

2363,4

10403,1

32779,8

16349,9

14356,2

14840,2

0,0

0,0

45546,3

Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи

Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

0,0

0,0

4647,0

32779,8

12339,8

12473,2

12613,8

0,0

0,0

37426,8

Показатель вызовов установлен в объеме 996 ед.

Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

0,0

2363,4

0,0

0,0

2363,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2363,4

Обеспечение оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Основное мероприятие "Развитие судебно-медицинской и патологоанатомической служб"

0,0

0,0

5756,1

0,0

1646,7

1883,0

2226,4

0,0

0,0

5756,1

Проведение патологоанатомических исследований (объем 3330 ед.)

9.1.3.

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

0,0

0,0

4090,8

0,0

1363,6

1363,6

1363,6

0,0

0,0

4090,8

Обеспечение кадрового обеспечения системы здравоохранения и социальной поддержки медицинских работников

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников"

0,0

0,0

4090,8

0,0

1363,6

1363,6

1363,6

0,0

0,0

4090,8

9.1.4.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

0,0

0,0

6096,0

0,0

2032,0

2032,0

2032,0

0,0

0,0

6096,0

Обеспечение социальной поддержки граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению

Основное мероприятие "Исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению"

0,0

0,0

6096,0

0,0

2032,0

2032,0

2032,0

0,0

0,0

6096,0

Итого по разделу

0,0

2363,4

88685,6

311645,5

131669,6

136687,6

134337,3

0,0

0,0

402694,5

ВСЕГО

414814,4

738827,2

662083,5

313292,3

1245387,7

526546,8

357082,9

0,0

0,0

2129017,4

     ________________

<1> Объем финансирования программы за счет всех источников подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и хода реализации инвестиционных проектов.

<2> Размер уровня софинансирования расходного обязательства субъекта будет уточняться после принятия нормативных правовых актов Правительством РФ.