Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2015 года N 264-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

     




Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 23.07.2015 N 264-П



 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 29 491 514,98251 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 323 129,63777 тыс. руб.;

2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;

2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.;

2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 22 902 289,68327 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 124 573,73777 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 124 761,10000 тыс. руб.;

2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в

том числе инвестиционные мероприятия - 461 737,34000 тыс. руб.;

2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в

том числе инвестиционные мероприятия - 806 531,79000 тыс. руб.

2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 674 650,20000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 158 986,10000 тыс. руб., в

том числе инвестиционные мероприятия - 8 445,90000 тыс. руб.;

2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб.,

в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.;

2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в

том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1442 298,53574 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - - 28 329,10000 тыс. руб.;

2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - - 0,00000 тыс. руб.


".

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
(в ценах
соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 145 212,05000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 36 074,05000 тыс. руб.;

2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 145 120,35000 - тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 35 982,35000 тыс. руб.;

2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет:
20 486 190,12201 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 476 907,10427 тыс. руб.;
2016 год - 4 827 496,65000 тыс. руб.;
2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 14 013 542,92277 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 335 175,60427 тыс. руб.;
2016 год - 3 594 323,35000 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 656 728,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1141 731,50000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 173,30000 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.

".

4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 64 393,59800 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 551,65000 тыс. руб.;

2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 36 184,79800 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 24 342,85000 тыс. руб.;

2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 16 968,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 968,10000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11 240,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год 0,00000 тыс. руб.

";

2) пункт 2 части 2 приложения к Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:

"2) софинансирование мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 3, за счет средств местных бюджетов составляет 5% - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из краевого бюджета для муниципального образования в Камчатском крае, составляет 0,95;".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 954 844,10200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 99 273,00000 тыс. руб.;

2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 954 378,40200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 98 807,30000 тыс. руб.;

2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.;

2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.;

2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 426,00000 тыс. руб.;

2017 год - 526,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам:

2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.;

2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 707 045,87050 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 614 477,23350 тыс. руб.;

2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 333,50000 тыс. руб.;

2017 год - 333,50000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 7 706 092,37050 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 614 190,73350 тыс. руб.;

2016 год - 1 724 760,03000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 349,11000 тыс. руб.;
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.

".

9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:




"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае
на 2015-2018 годы"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2018 ГОДЫ"



тыс. руб.

N п/п

Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае

Всего

29 491514,98251

6 323 129,63777

6 879 962,07000

8 865 565,86350

7 422 857,41124

Всего без учета планируемых объемов обязательств

26 576 939,88327

6 283 559,83777

6 851012,17000

7 461 809,00000

5 980 558,87550

за счет средств федерального бюджета

3 674 650,20000

1 158 986,10000

1 233 506,80000

1 282 157,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

2 827 159,29924

11 240,70000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

на 2015-2018 годы"

за счет средств краевого бюджета

22 902 289,68327

5 124 573,73777

5 617 505,37000

6 179 651,70000

5 980 558,87550

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87 415,80000

28 329,10000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском
крае"

Всего

145 212,05000

36 074,05000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145 212,05000

36 074,05000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

145 120,35000

35 982,35000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

813

031

390,00000

120,00000

130,00000

140,00000

0,00000

815

031

125 837,40000

31 508,70000

30 426,30000

31 485,40000

32 417,00000

816

031

7 517,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 590,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

847

031

5 375,05000

1 291,65000

1 291,70000

1 500,00000

1 291,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

815

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"

Всего

130 300,75000

32 408,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

130 300,75000

32 408,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

130 300,75000

32 408,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

815

031

124 925,70000

31 117,00000

30 276,30000

31 335,40000

32 197,00000

847

031

5 375,05000

1 291,65000

1 291,70000

1 500,00000

1 291,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

2 973,40000

655,40000

880,00000

890,00000

548,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 881,70000

969,70000

880,00000

890,00000

548,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

2 881,70000

563,70000

880,00000

890,00000

548,00000

813

031

390,00000

120,00000

130,00000

140,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

816

031

2 400,00000

352,00000

750,00000

750,00000

548,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

Всего

5 587,90000

810,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 587,90000

810,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 737,90000

960,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

815

031

620,00000

250,00000

100,00000

100,00000

170,00000

816

031

5 117,90000

710,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"

Всего

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

815

031

200,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

20 486 190,12201

4 476 907,10427

4 827 496,65000

6 470 707,15350

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

815

032

17 670 271,52277

4 476 907,10427

4 827 496,65000

5 097 087,09000

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 656 728,60000

1 141 731,50000

1 233 173,30000

1 281 823,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

032

14 013 542,92277

3 335 175,60427

3 594 323,35000

3 815 263,29000

3 268 780,67850

815

032

13 416 429,98277

3 227 175,60427

3 355 848,00000

3 564 625,70000

3 268 780,67850

810

032

597 112,94000

108 000,00000

238 475,35000

250 637,59000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

4 826 760,19850

884 735,60000

939 277,60000

1 883 841,37000

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 924 436,51850

884 735,60000

939 277,60000

955 877,10000

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 410 033,30000

762 601,80000

815 614,60000

831 816,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 902 323,68000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

514 403,21850

122 133,80000

123 663,00000

124 060,20000

144 546,21850

815

032

514 403,21850

122 133,80000

123 663,00000

124 060,20000

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2 2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

7 702 911,13427

1 824 824,43427

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 702 911,13427

1 824 824,43427

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

7 702 911,13427

1 824 824,43427

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

815

032

7 702 911,13427

1 824 824,43427

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Всего

1 538 602,30000

414 680,00000

381 905,50000

389 052,80000 1 352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 538 602,30000

414 680,00000

381 905,50000

389 052,80000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 538 602,30000

414 680,00000

381 905,50000

389 052,80000

352 964,00000

815

032

1 538 602,30000

414 680,00000

381 905,50000

389 052,80000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

Всего

6 242 042,14924

1 304 908,67000

1 533 404,05000

2 127 114,18350

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 328 447,23000

1 304 908,67000

1 533 404,05000

1 681 458,39000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 246 695,30000

379 129,70000

417 558,70000

450 006,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

913 594,91924

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

4 081751,93000

925 778,97000

1 115 845,35000

1 231 451,49000

808 676,12000

815

032

3 484 638,99000

817 778,97000

877 370,00000

980 813,90000

808 676,12000

810

032

597 112,94000

108 000,00000

238 475,35000

250 637,59000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации"

Всего

175 874,34000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

175 874,34000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

175 874,34000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

815

032

175 874,34000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

64 393,59800

52 551,65000

5 864,28800

5 977,66000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

53 152,89800

41 310,95000

5 864,28800

5 977,66000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

813

033

16 968,10000

16 968,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

11 240,70000

11 240,70000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

1 034,00000

1 034,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

2 808,30000

2 808,30000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

717,00000

717,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

2 112,30000

2 112,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

36 184,79800

24 342,85000

5 864,28800

5 977,66000

0,00000

813

033

4 670,36000

4 271,00000

196,20000

203,16000

0,00000

814

033

779,00000

779,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

14 386,18800

5 283,20000

4 435,78800

4 667,20000

0,00000

816

033

5 130,60000

5 130,60000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

1 145,20000

0,00000

558,10000

587,10000

0,00000

833

033

3 565,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

6 008,45000

4 814,05000

674,20000

520,20000

0,00000

850

033

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 1

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН"

Всего

30 296,26000

23 311,70000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

19 633,56000

12 649,00000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

16 968,10000

16 968,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

10 662,70000

10 662,70000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

1 034,00000

1 034,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

2 508,30000

2 508,30000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

467,00000

467,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

2 084,30000

2 084,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 633,56000

12 649,00000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

813

033

3 307,36000

2 908,00000

196,20000

203,16000

0,00000

814

033

779,00000

779,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

7 775,00000

2 335,00000

2 650,00000

2 790,00000

0,00000

816

033

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

1 145,20000

0,00000

558,10000

587,10000

0,00000

833

033

3 565,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

2 862,00000

2 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"

Всего

15 330,86200

10 883,66200

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

14 802,86200

10 355,66200

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

528,00000

528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

28,00000

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 802,86200

10 355,66200

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

813

033

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

5 525,81200

2 273,01200

1 375,60000

1 877,20000

0,00000

816

033

4 930,60000

4 930,60000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

3 146,45000

1 952,05000

674,20000

520,20000

0,00000

850

033

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"

Всего

858,00000

858,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

808,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

33

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

808,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

633,00000

633,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

175,00000

175,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН"

Всего

940,37600

530,18800

410,18800

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

940,37600

530,18800

410,18800

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

940,37600

530,18800

410,18800

0,00000

0,00000

813

033

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

910,37600

500,18800

410,18800

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

954 844,10200

99 273,00000

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

954 378,40200

98 807,30000

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

954 378,40200

98 807,30000

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

812

034

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

815

034

183 079,91200

92 107,30000

25 332,11200

19 953,50000

45 687,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"

Всего

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

771 298,49000

6-900,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

812

034

771 298,49000

6 700,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

135 103,61200

67 544,60000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

134 637,91200

67 078,90000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

134 637,91200

67 078,90000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

815

034

134 637,91200

67 078,90000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

47 423,50000

24 813,40000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

47 423,50000

24 813,40000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

47 423,50000

24 813,40000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

815

034

47 423,50000

24 813,40000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.7.

Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"

Всего

1 018,50000

215,00000

150,00000

203,50000

450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 018,50000

215,00000

150,00000

203,50000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 018,50000

215,00000

150,00000

203,50000

450,00000

815

034

1 018,50000

215,00000

150,00000

203,50000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.8.

Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания
граждан"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

1 0,00000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организации"

Всего

44 594,14000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

44 594,14000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

44 594,14000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

813

035

2 887,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

0,00000

815

035

4 300,00000

1 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

34 406,30000

11 150,20000

11 282,70000

11 973,40000

0,00000

847

035

3 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)"

Всего

32 527,84000

11 340,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 527,84000

11 340,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

32 527,84000

11 340,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

813

035

2 887,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

0,00000

815

035

4 300,00000

1 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

22 340,00000

7 840,00000

7 300,00000

7 200,00000

0,00000

847

035

3 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

едоооо

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО"

Всего

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

846

035

2 366,30000

390,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае"

Всего

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

846

035

1 600,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.6.

Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц"

Всего

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

846

035

1 600,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Основное меропяритие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне"

Всего

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

846

035

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.8.

Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО"

Всего

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

за счет средств краевого бюджета

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

846

035

500,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

89 235,10000

29 196,40000

29 375,90000

30 662,80000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 376,70000

1 424,70000

426,00000

526,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 376,70000

1 424,70000

426,00000

526,00000

0,00000

814

036

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

1 426,70000

574,70000

426,00000

426,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

86 858,40000

27 771,70000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

814

036

10 327,70000

3 327,30000

3 429,90000

3 570,50000

0,00000

815

036

76 530,70000

24 444,40000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"

Всего

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

814

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

Всего

87 932,40000

28 693,70000

29 025,90000

30 212,80000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 074,00000

922,00000

76,00000

76,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 074,00000

922,00000

76,00000

76,00000

0,00000

814

036

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

224,00000

72,00000

76,00000

76,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

86 858,40000

27 771,70000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

814

036

10 327,70000

3 327,30000

3 429,90000

3 570,50000

815

036

76 530,70000

24 444,40000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"

Всего

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

815

036

440,00000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Основное меропрития 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"

Всего

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

815

036

762,70000

242,70000

260,00000

260,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Основное меропрития 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

7 707 045,87050

1 614 477,23350

1 725 093,53000

1 736 682,61000

2 630 792,49700 1

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 707 045,87050

1 614 477,23350

1 725 093,53000

1 736 682,61000

2 630 792,49700

за счет средств федерального бюджета

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

7 706 092,37050

1 614 190,73350

1 724 760,03000

1 736 349,11000

2 630 792,49700

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания"

Всего

3 472 175,01350

833 148,75000

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 472 175,01350

833 148,75000

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

3 472 175,01350

833 148,75000

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания"

Всего

621 780,77000

192 138,50000

213 972,07000

215 670,20000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

584 728,97000

192 138,50000

195 446,17000

197 144,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

.

за счет средств краевого бюджета

815

037

621 780,77000

192 138,50000

213 972,07000

215 670,20000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений"

Всего

1 512 449,18350

197 743,29000

220 616,10000

222 927,40000

871 162,39350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1568 419,69350

216 662,00000

239 142,00000

241 453,30000

871 162,39350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

1512 449,18350

197 743,29000

220 616,10000

222 927,40000

871 162,39350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Основное мероприятие 7.4 "Проведение тематических мероприятий"

Всего

20 150,10000

10 138,50000

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

20 150,10000

10 138,50000

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

20 150,10000

10 138,50000

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5.

Основное меропряитие 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"

Всего

889 354,11000

213 198,49000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

889 354,11000

213 198,49000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

889 354,11000

213 198,49000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Основное мероприятие 7.6 "Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"

Всего

79 166,38850

19 265,20350

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

79 166,38850

19 265,20350

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

79 166,38850

19 265,20350

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"

Всего

331 382,76400

79 190,32900

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

331 382,76400

79 190,32900

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

331382,76400

79 190,32900

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.8.

Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае"

Всего

1 400,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 400,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

1 400,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.9

Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан"

Всего

698 995,24000

49 962,00000

49 962,00000

49 962,00000

549 109,24000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

698 995,24000

49 962,00000

49 962,00000

49 962,00000

549 109,24000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

698 995,24000

49 962,00000

49 962,00000

49 962,00000

549 109,24000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.10.

Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних"

Всего

44 044,42000

10 873,00000

10 873,00000

10 873,00000

11 425,42000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

44 044,42000

10 873,00000

10 873,00000

10 873,00000

11 425,42000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

44 044,42000

10 873,00000

10 873,00000

10 873,00000

11 425,42000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.11.

Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"

Всего

32 819,38100

6 007,67100

8 793,70000

8 793,70000

9 224,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 819,38100

6 007,67100

8 793,70000

8 793,70000

9 224,31000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

32 819,38100

6 007,67100

8 793,70000

8 793,70000

9 224,31000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.12.

Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"

Всего

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

037

953,50000

286,50000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.13.

Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае"

Всего

300,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

300,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

300,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.14.

Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан"

Всего

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

40,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.15.

Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг"

Всего

2 035,00000

2 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 035,00000

2 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

2 035,00000

2 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»