Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2014 года N 524


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 490 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Липецкой области от 28.12.2023 N 808.
____________________________________________________________________


Администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 30 октября 2013 года N 490 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 13 ноября; 2014, 21 февраля, 2 июля, 17 сентября) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1. В паспорте государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области":

1) в абзаце втором позиции "Подпрограммы" цифры "2017" заменить цифрами "2014";

2) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации Государственной программы":

в абзаце первом цифры "1025405,0" заменить цифрами "845035,0";

в абзаце третьем цифры "101500,0" заменить цифрами "114500,0";

в абзаце четвертом цифры "97850,0" заменить цифрами "110850,0";

в абзаце пятом цифры "185520,0" заменить цифрами "110850,0";

в абзаце шестом цифры "185520,0" заменить цифрами "141620,0";

в абзаце седьмом цифры "169520,0" заменить цифрами "125620,0";

в абзаце восьмом цифры "169520,0" заменить цифрами "125620,0".

2. В текстовой части государственной программы Липецкой области "Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области":

1) в абзаце девятом раздела 3 "Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами Государственной программы" цифры "2017" заменить цифрами "2014";

2) раздел 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Государственной программы


Источниками финансирования Государственной программы являются средства областного бюджета в пределах лимитов финансирования, доведенных до исполнителей Государственной программы, средства местных бюджетов и внебюджетные средства.

Средства областного бюджета на выполнение мероприятий Государственной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем ассигнований на реализацию Государственной программы за счет всех источников финансирования прогнозно составит 1750561,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 178214,7 тыс. руб.;

2015 год - 202807,2 тыс. руб.;

2016 год - 199420,3 тыс. руб.;

2017 год - 193706,0 тыс. руб.;

2018 год - 336423,3 тыс. руб.;

2019 год - 319994,8 тыс. руб.;

2020 год - 319994,8 тыс. руб.

Средства федерального бюджета прогнозно составят 271,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 271,5 тыс. руб.

Средства областного бюджета прогнозно составят 845035,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 115975,0 тыс. руб.;

2015 год - 114500,0 тыс. руб.;

2016 год - 110850,0 тыс. руб.;

2017 год - 110850,0 тыс. руб.;

2018 год - 141620,0 тыс. руб.;

2019 год - 125620,0 тыс. руб.;

2020 год - 125620,0 тыс. руб.

Средства местных бюджетов прогнозно составят 3157,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 263,2 тыс. руб.;

2014 год - 263,2 тыс. руб.;

2015 год - 526,3 тыс. руб.;

2016 год - 526,3 тыс. руб.;

2017 год - 526,3 тыс. руб.;

2018 год - 526,3 тыс. руб.;

2019 год - 526,3 тыс. руб.;

2020 год - 526,3 тыс. руб.

Средства внебюджетных источников прогнозно составят 902096,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 61705,0 тыс. руб.;

2015 год - 88044,0 тыс. руб.;

2016 год - 88044,0 тыс. руб.;

2017 год - 82329,7 тыс. руб.;

2018 год - 194277,0 тыс. руб.;

2019 год - 193848,5 тыс. руб.;

2020 год - 193848,5 тыс. руб.

Прогнозная оценка расходов местных бюджетов сформирована на основе планируемого уровня софинансирования программных мероприятий.

Средства внебюджетных источников представлены объемом инвестиций, направленных кооперативными предприятиями на создание и обновление материально-технической базы.

В процессе реализации Государственной программы планируется привлечение средств федерального бюджета по результатам отбора экономически значимых программ в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042.

Обобщенно информация о ресурсном обеспечении за счет средств областного бюджета по годам реализации Государственной программы представлена в приложении 2 к Государственной программе.

Прогнозная оценка расходов по всем источникам ресурсного обеспечения на реализацию Государственной программы представлена в приложении 3.".

3. В подпрограмме 1:

1) в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Развитие сети кооперативов всех направлений на 2014 - 2020 годы":

в абзаце первом цифры "308625,0" заменить цифрами "285375,0";

в абзаце пятом цифры "50900,0" заменить цифрами "36350,0";

в абзаце шестом цифры "50900,0" заменить цифрами "48000,0";

в абзаце седьмом цифры "35900,0" заменить цифрами "33000,0";

в абзаце восьмом цифры "35900,0" заменить цифрами "33000,0";

2) в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" текстовой части:

в абзаце втором цифры "528583,6" заменить цифрами "505333,6";

в абзаце третьем цифры "308625,0" заменить цифрами "285375,0";

в абзаце седьмом цифры "50900,0" заменить цифрами "36350,0";

в абзаце восьмом цифры "50900,0" заменить цифрами "48000,0";

в абзаце девятом цифры "35900,0" заменить цифрами "33000,0";

в абзаце десятом цифры 35900,0" заменить цифрами "33000,0".

4. В подпрограмме 2:

1) в паспорте подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Реализация регионально значимых направлений в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2017 - 2020 годы":

в наименовании цифры "2017" заменить цифрами "2014";

в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2017" заменить цифрами "2014";

позицию "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из областного бюджета составит 88900,0 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 10900,0 тыс. руб.;

2015 г. - 13000,0 тыс. руб.;

2016 г. - 13000,0 тыс. руб.;

2017 г. - 13000,0 тыс. руб.;

2018 г. - 13000,0 тыс. руб.;

2019 г. - 13000,0 тыс. руб.;

2020 г. - 13000,0 тыс. руб.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2 ежегодно уточняется в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год


в абзаце втором позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "60" заменить цифрами "100";

2) в текстовой части:

в абзаце семнадцатом раздела 2 "Приоритеты государственной политики в сфере развития сельскохозяйственной кооперации, цель, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 2, показателей государственных заданий подпрограммы 2" цифры "60" заменить цифрами "100";

в разделе 3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" цифры "2017" заменить цифрами "2014";

раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2


Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения настоящей подпрограммы за счет всех источников составляет 355871,5 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 из федерального бюджета прогнозно составит 271,5 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 271,5 тыс. руб.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»