Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 18 февраля 2015 года N 67-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 524-П

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2024 N 15-П.
____________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 524-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

     

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 18.02.2015 N 67-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 524-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы
финансирования
Программы

Всего: 93 621 414,01250 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 699 864,63362 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 302 453,62061 тыс. руб.;

2015 год - 73 440,90000 тыс. руб.;

2016 год - 70 431,80000 тыс. руб.;

2017 год - 70 890,00000 тыс. руб.;

2018 год - 58 051,70545 тыс. руб.;

2019 год - 60 838,18730 тыс. руб.;

2020 год - 63 758,42026 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края) - 39 364 578,35556 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 547 798,61012 тыс. руб.;

2015 год - 5 416 046,87700 тыс. руб.;

2016 год - 6 238 263,58000 тыс. руб.;

2017 год - 5 179 983,65000 тыс. руб.;

2018 год - 7 543 638,61803 тыс. руб.;

2019 год - 5 097 093,27168 тыс. руб.;

2020 год - 5 341 753,74873 тыс. руб.;

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (по согласованию) 53 556 971,02332 тыс. руб. (в том числе МБТ из краевого бюджета - 22 696 527,14714 тыс. руб.), из них по годам:

2014 год - 6 309 460,85000 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 2 895 368,00000 тыс. руб.;

2015 год - 7 265 187,63551 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2016 год - 7 638 520,63257 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2017 год - 8 244 225,72763 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 2 921 173,20000 тыс. руб.;

2018 год - 7 882 259,79931 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 3 508 128,75906 тыс. руб.;

2019 год - 8 030 815,17322 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 3 676 518,93949 тыс. руб.;

2020 год - 8 186 501,20508 тыс. руб., в том числе МБТ из краевого бюджета 3 852 991,84859 тыс. руб.

";


2. В Подпрограмме 3 "Управление развитием отрасли":

1) в паспорте:

а) раздел "Задачи Подпрограммы 3:" изложить в следующей редакции:

"

Задачи
Подпрограммы 3

- создание эффективной системы управления здравоохранением Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности и судебно-экспертной службы;

- обеспечение эффективной информационной поддержкой государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в процессе управления ими, а также при оказании медицинской помощи населению;

- эффективное управление ресурсами, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

";


б) раздел "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3" дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:

"

- удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

- удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;

- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

";


в) раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы
финансирования
Подпрограммы 3

Всего: 2 276 816,76500 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 32 676,33961 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 054,70000 тыс. руб.;

2015 год - 4 171,10000 тыс. руб.;

2016 год - 3 875,80000 тыс. руб.;

2017 год - 4 334,00000 тыс. руб.;

2018 год - 5 161,84693 тыс. руб.;

2019 год - 5 409,61558 тыс. руб.;

2020 год - 5 669,27710 тыс. руб.;

краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края в размере 11 658 887,60000 тыс. руб. на период 2014 - 2017 годов) - 2 244 140,42539 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 296 263,31089 тыс. руб.;

2015 год - 329 793,62671 тыс. руб.;

2016 год - 347 888,27671 тыс. руб.;

2017 год - 354 683,88068 тыс. руб.;

2018 год - 290 979,93404 тыс. руб.;

2019 год - 304 946,97088 тыс. руб.;

2020 год - 319 584,42548 тыс. руб.

";


г) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3" дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать вторым следующего содержания:

"- удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 32,89 кВт*ч/кв.м;

- удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади - 0,115 Гкал/кв.м;

- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования - 100 %;

- доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии - 100 %.";

2) раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий" дополнить частью 2.2.3 следующего содержания:

"2.2.3. Эффективное управление ресурсами, в том числе за счет обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках решения указанной задачи предполагается реализация основного мероприятия 3. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края". Реализация указанного мероприятия предполагает обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края и реализацию энергосберегающих мероприятий в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края. В рамках реализации указанного мероприятия предполагается проведение капитальных ремонтов кровли и фасадов зданий государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края, установку приборов учета, ремонт отопительной и водоснабжающей систем, замену ламп на светодиодные, установку теплоотражающих экранов, покраску стен светлой краской.

Степень реализации указанного мероприятия характеризуется следующими показателями:

1) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

2) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади;

3) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования;

4) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии.";

3) часть 4.1 раздела 4 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3" дополнить пунктами 19 - 22 следующего содержания:

"19) удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 32,89 кВт*ч/кв.м;

20) удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края на единицу площади к 2020 году составит - 0,115 Гкал/кв.м;

21) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования, уже в 2015 году составит 100 %;

22) доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в 2015 году составит 98 %, к 2020 году - 100 %.".

3. Раздел "Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли" таблицы приложения N 1 к Программе дополнить пунктами 3.18 - 3.21 следующего содержания:

"

3.18

Удельный расход электрической энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

кВт*ч/кв.м

X

X

X

X

38,31

37,16

36,05

34,96

33,91

32,89

3.19

Удельный расход тепловой энергии в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Гкал/кв.м

X

X

X

X

0,130

0,126

0,122

0,119

0,115

0,115

3.20

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, в которых проведены энергетические обследования

процент

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

3.21

Доля государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

X

X

X

X

98

100

100

100

100

100

".


4. Приложение N 4 к Программе изложить в следующей редакции:     

"Приложение N 4
к государственной программе
Камчатского края "Развитие
здравоохранения Камчатского
края на 2014-2020 годы"

     

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2014-2020 ГОДЫ"

     
тыс. руб.

N
п/п

Наименование
государственной
программы /
подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной
классификации

ГРБС

ЦСР
<*>

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,054

1,053

1,052

1,051

1,048

1.048

"Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы"

Всего, в том числе:

93 621 414,01250

11 159 713,08073

12 754 675,41251

13 947 216,01257

13 495 099,37763

15 483 950,12279

13 188 746,63220

13 592 013,37407

за счет средств федерального бюджета

699 864,63362

302 453,62061

73 440,90000

70 431,80000

70 890,00000

58 051,70545

60 838,18730

63 758,42026

за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету Территориальному ФОМС Камчатского края)

39 364 578,35556

4 547 798,61012

5 416 046,87700

6 238 263,58000

5 179 983,65000

7 543 638,61803

5 097 093,27168

5 341 753,74873

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов всего, в том числе:

53 556 971,02332

6 309 460,85000

7 265 187,63551

7 638 520,63257

8 244 225,72763

7 882 259,79931

8 030 815,17322

8 186 501,20508

за счет МБТ бюджету Территориальному ФОМС Камчатского края из краевого бюджета

22 696 527,14714

2 895 368,00000

2 921 173,20000

2 921 173,20000

2 921 173,20000

3 508 128.75906

3 676 518,93949

3 852 991,84859

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета <***>

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего, в том числе:

17 408 301,46186

1 641 245,76856

1 970 327,09826

1 081 085,23257

2 249 046,67793

3 107 272,45853

3 154 772,23181

3 204 551,99420

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

461 414,02512

151 633,65172

48 434,60000

47 469,10000

47 469,10000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

0902,
0904,
0909,
1003

он

4 671 687,91573

392 323,04684

425 067,49000

450 606,13945

456 583,67317

936 688,75172

981 649,81180

1 028 769,00275

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 275 199,52101

1 097 289,07000

1 496 825,00826

1 583 009,99312

1 744 993,90476

2 117 693,84829

2 117 693,84829

2 117 693,84829

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

Всего, в том числе:

70 332,85711

10 018,67000

18 163,03000

10 941,15728

11 531,53413

6 481,87550

6 558,26632

6 638,32388

за счет средств федерального бюджета

1003

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,
0904,
0909,
1003

011

24 140,53570

2 783,67000

10 307,20000

3 021,20000

3 021,20000

1 591,47550

1 667,86632

1 747,92388

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

46 192,32141

7 235,00000

7 855,83000

7 919,95728

8 510,33413

4 890,40000

4 890,40000

4 890,40000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

60 473,00253

8 123,27000

16 663,03000

9 441,15728

10 031,53413

5 380,75667

5 404,29378

5 428,96067

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

011

14 280,68112

888,27000

8 807,20000

1 521,20000

1 521,20000

490,35667

513,89378

538,56067

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

46 192,32141

7 235,00000

7 855,83000

7 919,95728

8 510,33413

4 890,40000

4 890,40000

4 890,40000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Профилактика наркомании и алкоголизма

Всего, в том числе:

2 500,00000

1 000,00000

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

011

2 500,00000

1 000,00000

500,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей КМНС

Всего, в том числе:

7 359,85458

895,40000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 101,11883

1 153,97254

1 209,36321

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

011

7 359,85458

895,40000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 101,11883

1 153,97254

1 209,36321

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

Всего, в том числе:

16 867 194,73475

1 471 696,90196

1 903 267,06826

2 022 187,17529

2 189 532,94380

3 047 900,72451

3 092 785,39377

3 139 824,52716

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,
0904,
0909,
1003

он

4 638 187,53515

381 642,83196

414 297,89000

447 097,13945

453 049,37317

935 097,27622

979 981,94548

1 027 021,07887

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 229 007,19960

1 090 054,07000

1 488 969,17826

1 575 090,03584

1 736 483,57063

2 112 803,44829

2 112 803,44829

2 112 803,44829

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий

Всего, в том числе:

16 423 721,36804

1 419 378,87996

1 849 478,26826

1 956 774,10984

2 119 388,20463

2 983 759,19843

3 025 565,07443

3 069 377,63249

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,
0904,
0909

011

4 194 714,16844

329 324,80996

360 509,09000

381 684,07400

382 904,63400

870 955,75014

912 761,62614

956 574,18420

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

12 229 007,19960

1 090 054,07000

1 488 969,17826

1 575 090,03584

1 736 483.57063

2 112 803,44829

2 112 803,44829

2 112 803,44829

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

443 473,36671

52 318,02200

53 788,80000

65 413,06545

70 144,73917

64 141,52608

67 220,31934

70 446,89467

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003,
0909

011

443 473,36671

52 318,02200

53 788,80000

65 413,06545

70 144,73917

64 141,52608

67 220,31934

70 446,89467

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

470 773,87000

159 530,19660

48 897,00000

47 956,90000

47 982,20000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

461 414,02512

151 633,65172

48 434,60000

47 469,10000

47 469,10000

52 889,85852

55 428,57172

58 089,14316

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

9 359,84488

7 896,54488

462,40000

487,80000

513,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей, лекарственными препаратами.

Всего, в том числе:

65 263,49449

14 822,40000

8 557,80000

8 424,40000

8 449,70000

7 948,75336

8 330,29352

8 730,14761

за счет средств федерального бюджета

814

5113

011

63 356,19449

14 378,40000

8 095,40000

7 936,60000

7 936,60000

7 948,75336

8 330,29352

8 730,14761

за счет средств краевого бюджета

814

0999

011

1 907,30000

444,00000

462,40000

487,80000

513,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников

Всего, в том числе:

398 057,83063

137 255,25172

40 339,20000

39 532,50000

39 532,50000

44 941,10516

47 098,27820

49 358,99555

за счет средств федерального бюджета

814

1003

011

398 057,83063

137 255,25172

40 339,20000

39 532,50000

39 532,50000

44 941,10516

47 098,27820

49 358,99555

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Обеспечение питанием детей и женщин

Всего, в том числе:

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

011

7 452,54488

7 452,54488

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Всего, в том числе:

42 923 433,80796

5 342 903,14392

5 604 279,81780

5 888 955,00838

6 183 909,49905

6 365 395,95635

6 630 224,85062

6 907 765,53184

за счет средств федерального бюджета

814

0901,
0909

012

124 102,41339

122 971,01339

382,20000

374,60000

374,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0903,
0909

012

15 768 501,44125

1 910 358,39053

2 001 742,65300

2 107 277,74900

2 127 625,93500

2 422 365,00788

2 538 638,52824

2 660 493,17760

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

27 030 829,95332

3 309 573,74000

3 602 154,96480

3 781 302,65938

4 055 908,96405

3 943 030,94847

4 091 586,32238

4 247 272,35424

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройствами поведения, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, геппатитами В и С, наркологическим, онкологическим больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем.

Всего, в том числе:

11 525 220,05885

1 447 454,64938

1 496 739,10849

1 544 302,34185

1 578 360,14984

1 754 629,62402

1 818 433,73728

1 885 300,44799

за счет средств федерального бюджета

814

0901,
0909

012

85 879,50000

84 748,10000

382,20000

374,60000

374,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0903,
0909

012

8 593 924,64853

1 015 218,31938

1 113 102,75100

1 139 634,57900

1 143 736,98300

1 329 252,35964

1 393 056,47290

1 459 923,18361

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 845 415,91032

347 488,23000

383 254,15749

404 293,16285

434 248,56684

425 377,26438

425 377,26438

425 377,26438

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.1.

Оказание медицинской помощи при инфекционных заболеваниях (СПИД гепатиты В, С)

Всего, в том числе:

1 126 555,28018

132 432,37280

139 772,26400

150 920,29100

151 290,57100

175 488,37664

183 911,81872

192 739,58602

за счет средств федерального бюджета

1 517,50000

386,10000

382,20000

374,60000

374,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

1 125 037,78018

132 046,27280

139 390,06400

150 545,69100

150 915,97100

175 488,37664

183 911,81872

192 739,58602

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.2.

Оказание медицинской наркологической помощи

Всего, в том числе:

1 168 351,98805

130 495,91348

143 035,13100

152 935,34800

152 866,01400

187 210,00309

196 196,08324

205 613,49524

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0903

012

1 168 351,98805

130 495,91348

143 035,13100

152 935,34800

152 866,01400

187 210,00309

196 196,08324

205 613,49524

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3.

Оказание медицинской помощи при туберкулезе

Всего, в том числе:

3 892 341,02771

542 322,11467

522 720,82500

525 565,03400

527 930,49300

563 773,41828

590 834,54236

619 194,60040

за счет средств федерального бюджета

84 362,00000

84 362,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902

012

3 807 979,02771

457 960,11467

522 720,82500

525 565,03400

527 930,49300

563 773,41828

590 834,54236

619 194,60040

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.4.

Оказание медицинской помощи при психических заболеваниях

Всего, в том числе:

2 055 376,05510

222 328,84308

241 370,60000

259 867,60000

261 074,30000

340 315,08463

356 650,20869

373 769,41870

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0903

012

2 055 376,05510

222 328,84308

241 370,60000

259 867,60000

261 074,30000

340 315,08463

356 650,20869

373 769,41870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.5.

Оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

Всего, в том числе:

2 909 864,74018

394 386.24040

422 461,78849

426 642,38085

456 697,45784

401 805,10525

403 203,25382

404 668,51353

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902

012

222 549,59312

46 898,01040

39 207,63100

22 349,21800

22 448,89100

29 128,09529

30 526,24386

31 991,50357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

2 687 315,14706

347 488,23000

383 254,15749

404 293,16285

434 248,56684

372 677,00996

372 677,00996

372 677,00996

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.6.

Оказание медицинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем

Всего, в том числе:

372 730,96763

25 489,16495

27 378,50000

28 371,68800

28 501,31400

86 037,63613

87 637,83045

89 314,83410

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902

012

214 630,20437

25 489,16495

27 378,50000

28 371,68800

28 501,31400

33 337,38171

34 937,57603

36 614,57968

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

158 100,76326

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52 700,25442

52 700,25442

52 700,25442

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

24 848 294,62756

2 954 130,61783

3 210 609,75531

3 307 862,94353

3 527 286,71621

3 765 816,84246

3 946 576,05089

4 136 011,70133

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0903,
0909

012

3 857 883,21744

469 850,65783

462 001,44800

405 329,14700

409 805,01900

670 913,21933

703 117,05385

736 866,67243

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

20 990 411,41012

2 484 279,96000

2 748 608,30731

2 902 533,79653

3 117 481,69721

3 094 903,62313

3 243 458,99704

3 399 145,02890

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.1.

Обеспечение условий для оказания специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

24 557 329,91390

2 918 354,90817

3 173 197,65531

3 268 393,14353

3 485 764,51621

3 722 342,05299

3 901 014,47153

4 088 263,16616

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0903,
0909

012

3 566 918,50378

434 074,94817

424 589,34800

365 859,34700

368 282,81900

627 438,42986

657 555,47449

689 118,13726

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

20 990 411,41012

2 484 279,96000

2 748 608,30731

2 902 533,79653

3 117 481,69721

3 094 903,62313

3 243 458,99704

3 399 145,02890

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Повышение доступности специализированной медицинской помощи

Всего, в том числе:

290 964,71366

35 775,70966

37 412.10000

39 469,80000

41 522,20000

43 474,78947

45 561,57936

47 748,53517

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

290 964,71366

35 775.70966

37 412,10000

39 469,80000

41 522,20000

43 474,78947

45 561,57936

47 748.53517

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие службы крови

Всего, в том числе:

6 549 919,12155

941 317,87671

896 930,95400

1 036 789,72300

1 078 262,63300

844 949,48987

865 215,06245

886 453,38252

за счет средств федерального бюджета

814

901

012

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0904,
0906,
0909

012

3 316 693,57528

425 289,41332

426 638,45400

562 314,02300

574 083,93300

422 199,42891

442 465,00149

463 703,32156

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 195 002,63288

477 805,55000

470 292,50000

474 475,70000

504 178,70000

422 750,06096

422 750,06096

422 750,06096

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.1.

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи населению

Всего, в том числе:

5 076 026,99175

698 527,29767

687 365,25900

819 018,57600

855 960,22800

660 141,44088

671 536,22711

683 477,96309

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0904,
0909

012

1 881 024,35887

220 721,74767

217 072,75900

344 542,87600

351 781,52800

237 391,37992

248 786,16615

260 727,90213

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 195 002.63288

477 805,55000

470 292,50000

474 475,70000

504 178,70000

422 750,06096

422 750,06096

422 750,06096

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

2.3.2.

Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая эвакуацию

Всего, в том числе:

961 878,49739

150 030,63388

155 005,65900

161 489,80400

165 870,75200

104 720,22046

109 746,79104

115 014,63701

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

012

961 878,49739

150 030,63388

155 005,65900

161 489,80400

165 870,75200

104 720,22046

109 746,79104

115 014,63701

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.3.

Развитие службы крови

Всего, в том числе:

473 790,71902

54 537,03177

54 560,03600

56 281,34300

56 431,65300

80 087,82853

83 932,04430

87 960,78242

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0906

012

473 790,71902

54 537,03177

54 560,03600

56 281,34300

56 431,65300

80 087,82853

83 932,04430

87 960,78242

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.4.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

814

0901

012

38 222,91339

38 222,91339

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли"

Всего (без учета МВТ Территориальному ФОМС Камчатского края), в том числе:

2 276 816,76500

300 318,01089

333 964,72671

351 764,07671

359 017,88068

296 141,78097

310 356,58646

325 253,70258

за счет средств федерального бюджета

814

0909

013

32 676,33961

4 054,70000

4 171,10000

3 875,80000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета (без учета МВТ Территориальному ФОМС Камчатского края)

814

0909

013

2 244 140,42539

296 263,31089

329 793,62671

347 888,27671

354 683,88068

290 979,93404

304 946,97088

319 584,42548

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Обеспечение деятельности

Всего, в том числе:

1 843 010,74337

231 940,78114

249 788,62700

266 069,13500

268 174,55200

262 860,05683

275 477,33956

288 700,25184

за счет средств федерального бюджета

814

909

013

32 676,33961

4 054,70000

4 171,10000

3 875,80000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

1 810 334,40376

227 886,08114

245 617,52700

262 193,33500

263 840,55200

257 698,20990

270 067,72398

283 030,97474

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.1.

Организация деятельности системы здравоохранения и осуществление контрольно-надзорных функций

Всего, в том числе:

882 177,19986

119 502,46703

129 832,10000

132 251,00000

133 718,80000

116 604,38179

122 201,39212

128 067,05892

за счет средств федерального бюджета

814

909

013

32 676,33961

4 054,70000

4 171,10000

3 875,80000

4 334,00000

5 161,84693

5 409,61558

5 669,27710

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

849 500,86025

115 447,76703

125 661,00000

128 375,20000

129 384,80000

111 442,53486

116 791,77654

122 397,78182

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.2.

Развитие системы судебно-медицинской экспертизы

Всего, в том числе:

738 011,16487

85 556,89350

92 598,14800

104 869,22100

105 026,37200

111 229,08987

116 568,08618

122 163,35432

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

738 011,16487

85 556,89350

92 598,14800

104 869,22100

105 026,37200

111 229,08987

116 568,08618

122 163,35432

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.3.

Обеспечение безопасности учреждений в условиях ЧС

Всего, в том числе:

222 822,37864

26 881,42061

27 358,37900

28 948,91400

29 429,38000

35 026,58517

36 707,86126

38 469,83860

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

222 822,37864

26 881,42061

27 358,37900

28 948,91400

29 429,38000

35 026,58517

36 707,86126

38 469,83860

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего, в том числе:

395 481,62163

68 377,22975

70 886,09971

73 494,94171

78 008,92868

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

395 481,62163

68 377,22975

70 886,09971

73 494,94171

78 008,92868

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.1.

Информационное сопровождение отрасли

Всего, в том числе:

329 781,64953

28 377,22975

63 722,10900

66 330,95100

66 636,93800

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

013

329 781,64953

28 377,22975

63 722,10900

66 330,95100

66 636,93800

33 281,72414

34 879,24690

36 553,45074

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.2.

Совершенствование информационного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

65 699,97210

40 000,00000

7 163,99071

7 163,99071

11 371,99068

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

65 699,97210

40 000,00000

7 163,99071

7 163,99071

11 371,99068

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

38 324,40000

0,00000

13 290,00000

12 200,00000

12 834,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

013

38 324,40000

0,00000

13 290,00000

12 200,00000

12 834,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.1.

Обеспечение энергоаудита в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

1 600,0000

0,00000

200,0000

600,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902

013

1 600,0000

0,00000

200,0000

600,00000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.2.

Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий

Всего, в том числе:

36 724,40000

0,00000

13 090,00000

11 600,00000

12 034,400000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

36 724,40000

0,00000

13 090,00000

11 600,00000

12 034,400000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Всего, в том числе:

15 526 357,67371

2 123 109,96575

2 380 961,58613

2 468 377,55357

2 639 739,90559

1 960 425,51457

1 971 216,89218

1 982 526,25592

за счет средств федерального бюджета

814

0902

014

2 991,40000

2 991,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

014

1 555 610,09738

224 816,16575

220 609,25245

200 082,89600

202 748,56394

224 820,36676

235 611,74437

246 921,10811

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

13 967 756,17633

1 895 302,40000

2 160 352,33368

2 268 294,65757

2 436 991,34165

1 735 605,14781

1 735 605,14781

1 735 605,14781

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период родовспоможения

Всего, в том числе:

3 967 376,19834

608 093,82710

679 270,21404

695 810,98280

746 687,93385

411 714,51941

412 491,97423

413 306,74691

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

014

179 210,13560

34 655,16710

44 699,24400

23 975,56500

24 919,55047

16 196,97557

16 974,43039

17 789,20307

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 786 541,16274

571 813,76000

634 570,97004

671 835,41780

721 768,38338

395 517,54384

395 517,54384

395 517,54384

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1.

Создание условий для поддержания репродуктивного здоровья населения, рождения здоровых детей

Всего, в том числе:

3 952 418,76372

606 093,82710

677 270,21404

693 810,98280

744 687,93385

409 503,21541

410 174,52764

410 878,06288

за счет средств федерального бюджета

1 624,90000

1 624,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

014

164 252,70098

32 655,16710

42 699,24400

21 975,56500

22 919,55047

13 985,67157

14 656,98380

15 360,51904

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 786 541,16274

571 813,76000

634 570,97004

671 835,41780

721 768,38338

395 517,54384

395 517,54384

395 517,54384

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2.

Экстро-корпоральное оплодотворение (пособия по социальной помощи населению - Минздрав)

Всего, в том числе:

14 957,43462

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 211,30400

2 317,44659

2 428.68403

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

014

14 957,43462

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 211,30400

2 317,44659

2 428,68403

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

11 558 981,47537

1515 016,13865

1 701 691,37209

1 772 566,57077

1 893 051,97174

1 548 710,99516

1 558 724,91795

1 569 219,50901

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1 366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902,
0901,
0909

014

1 376 399,96178

190 160,99865

175 910,00845

176 107,33100

177 829,01347

208 623,39119

218 637,31398

229 131,90504

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 181 215,01359

1 323 488,64000

1 525 781,36364

1 596 459,23977

1 715 222,95827

1 340 087,60397

1 340 087,60397

1 340 087,60397

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.

Всего, в том числе:

10 726,15395

2 269,73548

1 445,80000

1 525,30000

1 604,60000

1 233.42133

1 292,62556

1 354,67158

за счет средств федерального бюджета

814

0901

014

1366,50000

1 366,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

9 359,65395

903,23548

1 445,80000

1 525,30000

1 604.60000

1 233,42133

1 292,62556

1 354,67158

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2.

Создание условий для оказания медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

11 548 255,32142

1 512 746,40317

1 700 245,57209

1 771 041,27077

1 891 447,37174

1 547 477,57383

1 557 432,29239

1 567 864,83743

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

014

1 367 040,30783

189 257,76317

174 464,20845

174 582,03100

176 224,41347

207 389,96986

217 344,68842

227 777,23346

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

10 181 215,01359

1 323 488,64000

1 525 781,36364

1 596 459,23977

1 715 222,95827

1 340 087,60397

1 340 087,60397

1 340 087,60397

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Всего, в том числе:

86 819,11548

8 862,40000

23 376,40000

9 892,10000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015
099
9

86 819,11548

8 862,40000

23 376,40000

9 892,10000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего, в том числе:

86 819,11548

8 862,40000

23 376,40000

9 892,10000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

86 819,11548

8 862,40000

23 376,40000

9 892,10000

10 406,50000

10 895,86876

11 418,87047

11 966,97625

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.1.

Реабилитация и санаторно-курортное лечение взрослого населения

Всего, в том числе:

73 993,55712

7 299,07000

21 728,66000

8 153,72000

8 577,72424

8 973,82544

9 404,56906

9 855,98838

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

73 993,55712

7 299,07000

21 728,66000

8 153,72000

8 577,72424

8 973,82544

9 404,56906

9 855,98838

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

5.1.2.

Реабилитация и санаторно-курортное лечение детского населения

Всего, в том числе:

12 825,55836

1 563,33000

1 647,74000

1 738,38000

1 828,77576

1 922,04332

2 014,30141

2 110,98787

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

015

12 825,55836

1 563,33000

1 647,74000

1 738,38000

1 828,77576

1 922,04332

2 014,30141

2 110.98787

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Всего, в том числе:

1 032 994,79424

107 011,72696

114 153,34900

104 264,06900

104 608,17000

195 435,94380

200 898,42670

206 623,10878

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,
812

0901

016

788 092,14402

107 011,72696

114 153,34900

104 264,06900

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

244 902,65022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81 634,21674

81 634,21674

81 634,21674

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

1 032 994,79424

107 011,72696

114 153,34900

104 264,06900

104 608,17000

195 435,94380

200 898,42670

206 623,10878

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

016

788 092,14402

107 011,72696

114 153,34900

104 264,06900

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

244 902,65022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81 634,21674

81 634,21674

81 634,21674

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.1.

Совершенствование службы паллиативной помощи

Всего, в том числе:

1 004 994,79424

93 011,72696

100 153,34900

104 264,06900

104 608,17000

195 435,94380

200 898,42670

206 623,10878

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901

16

760 092,14402

93 011,72696

100 153,34900

104 264,06900

104 608,17000

113 801,72706

119 264,20996

124 988,89204

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

244 902,65022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81 634,21674

81 634,21674

81 634,21674

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.2.

Развитие хосписов

Всего, в том числе:

28 000,00000

14 000,00000

14 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

0901

016

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

28 000,00000

14 000,00000

14 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Всего, в том числе:

1 856 380,98759

276 975,88638

264 364,70084

239 654,88184

240 392,41184

265 388,56598

278 127,21714

291 477,32357

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,
822

0901,
0902,
0904,
0909,
1003,
0704,
0705,
0501

017

1 853 380,98759

273 975,88638

264 364,70084

239 654,88184

240 392,41184

265 388,56598

278 127,21714

291 477,32357

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 000,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

1 005 865,71863

121 861,15238

132 692,24200

140 372,23300

141 079,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003,
0909,
0704,
0705

017

1 005 865,71863

121 861,15238

132 692,24200

140 372,23300

141 079,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Подготовка и переподготовка кадров

Всего, в том числе:

993 161,05863

120 361,15238

129 090,91200

136 770,90300

137 077,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0704,
0705

017

993 161,05863

120 361,15238

129 090,91200

136 770,90300

137 077,76300

149 337,23132

156 505,41842

164 017,67851

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.2.

Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов

Всего, в том числе:

7 904,66000

0,00000

2 501,33000

2 501,33000

2 902,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

1003

017

7 904,66000

0,00000

2 501,33000

2 501,33000

2 902,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.3.

Организация проведения мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских работников

Всего, в том числе:

4 800,00000

1 500,00000

1 100,00000

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0909

017

4 800,00000

1 500,00000

1 100,00000

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Меры социальной поддержки медицинских работников

Всего, в том числе:

850 515,26896

155 114,73400

131 672,45884

99 282,64884

99 312,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,
822

0901,
0902,
0904,
0909,
1003,
0501

017

847 515,26896

152 114,73400

131 672,45884

99 282,64884

99 312,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 000,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Меры социальной направленности по закреплению медицинских кадров

Всего, в том числе:

743 352,82496

96 392,10000

93 932,64884

93 982,64884

93 912,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0904,
0909,
1003

017

743 352,82496

96 392,10000

93 932,64884

93 982,64884

93 912,64884

116 051,33466

121 621,79872

127 459,64506

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

7.2.2.

Обеспечение условий для привлечения и закрепления медицинских работников

Всего, в том числе:

107 162,44400

58 722,63400

37 739,81000

5 300,00000

5 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814,
822

1003,
0501

017

104 162,44400

55 722,63400

37 739,81000

5 300,00000

5 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

3 000,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Всего, в том числе:

3 939 801,40008

473 891,42413

513 611,09500

520 359,86800

548 251,85537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

0901,
0909

018

78 680,45550

20 802,85550

20 453,00000

18 712,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

018

3 861 120,94458

453 088,56863

493 158,09500

501 647,56800

529 539,55537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

3 939 801,40008

473 891,42413

513 611,09500

520 359,86800

548 251,85537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств федерального бюджета

814

0901,
0909

018

78 680,45550

20 802,85550

20 453,00000

18 712,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

018

3 861 120,94458

453 088,56863

493 158,09500

501 647,56800

529 539,55537

598 698,39583

627 435,91882

657 552,84293

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.1

Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения региональных льготников (700 из онкологии на МЗКК)

Всего, в том числе:

3 398 255,85663

422 259,76963

430 072,80000

453 726,80000

477 320,60000

513 261,23827

537 897,77770

563 716,87103

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

814

0902

018

3 398 255,85663

422 259,76963

430 072,80000

453 726,80000

477 320,60000

513 261,23827

537 897,77770

563 716,87103

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.2

Дополнительное обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и диагностическими средствами для диагностики и лечения социально-значимых заболеваний

Всего, в том числе:

541 545,54345

51 631,65450

83 538,29500

66 633,06800

70 931,25537

85 437,15756

89 538,14112

93 835,97190

за счет средств федерального бюджета

814

0901,
0909

018

78 680,45550

20 802,85550

20 453,00000

18 712,30000

18 712,30000

0,00000

0,00000

0.00000

за счет средств краевого бюджета

814

0901,
0902,
0909

018

462 865,08795

30 828,79900

63 085,29500

47 920,76800

52 218,95537

85 437,15756

89 538,14112

93 835,97190

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000(1

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

9.

Подпрограмма 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"

Всего, в том числе:

8 570 508,00658

885 394,75414

1 549 636,63877

2 282 863,22250

1 159 726,47717

2 684 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,
814

0901,
0909

019

8 535 225,28414

881 099,11414

1 543 781,31000

2 276 949,90000

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

35 282,72244

4 295,64000

5 855,32877

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края

Всего, в том числе:

8 535 225,28414

881 099,11414

1 543 781,31000

2 276 949,90000

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,
814

0901,
0909

019

8 535 225,28414

881 099,11414

1 543 781,31000

2 276 949,90000

1 153 394,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.1

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания первичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

1 139 694,86291

121 172,35291

306 730,51000

422 992,00000

288 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812,
814

0901,
0909

019

1 139 694,86291

121 172,35291

306 730,51000

422 992,00000

288 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.1.2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Камчатского края для оказания специализированной помощи

Всего, в том числе:

7 395 530,42123

759 926,76123

1 237 050,80000

1 853 957,90000

864 594,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0901

019

7 395 530,42123

759 926,76123

1 237 050,80000

1 853 957,90000

864 594,96000

2 680 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.2.

Развитие государственно-частного партнерства

Всего, в том числе:

35 282,72244

4 295,64000

5 855,32877

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

35 282,72244

4 295,64000

5 855,32877

5 913,32250

6 331,51717

4 295,63800

4 295,63800

4 295,63800

за счет средств юридических лиц

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»