Недействующий

Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" до 2022 года (с изменениями на 14 декабря 2018 года)



Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДО 2022 ГОДА

Наименование задачи

N п/п

Наименование мероприятия/контрольного события

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события

Получатели бюджетных средств

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год (факт)

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, безопасность дорожного движения

Всего по программе

10 663 058,338

9 895 753,660

13 293 277,107

24 987 504,719

15 092 934,753

13 927 564,130

11 556 312,896

9 316 853,511

из них:

за счет средств федерального бюджета

768 973,577

548 845,123

702 370,073

815 655,010

33 898,000

35 313,000

0,000

0,000

расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, всего

226 372,821

194 136,878

191 314,809

208 126,516

188 302,000

188 377,000

188 377,000

188 377,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Тюменьоблтранс"

6 032,529

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

5 692,505

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

214 647,787

194 136,878

191 314,809

208 126,516

188 302,000

188 377,000

188 377,000

188 377,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Задача 1. Организация пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта

Всего расходы по подпрограмме 1, в том числе

1 698 131,491

1 994 272,285

2 698 073,516

2 283 469,073

2 229 031,860

2 340 693,130

2 339 188,850

2 339 188,850

1.1.

Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций

36 330,800

935,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Количество отправленных пассажиров с автовокзалов и автостанций ГБУ ТО "Объединение АВ и АС", тыс. Пасс., П

3 784,000

0,000

Контрольное событие. Доля транспортных производственных баз введенных для эксплуатации, %, П

50,00

1.2

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

9 380,937

844,505

2 086,460

5 154,000

5 154,000

5 154,000

5 154,000

5 154,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Количество муниципальных образований, в которых внедрена автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте, ед., П

2,000

6,000

6,000

не менее 6

не менее 6

не менее 6

не менее 6

не менее 6

1.3.

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 318 500,350

1 387 393,730

1 440 745,820

1 628 800,005

1 699 617,760

1 799 362,460

1 797 858,180

1 797 858,180

ОМСУ, ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П

27

44

44

42

39

41

41

41

1.4.

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

57 938,691

104 237,298

823 520,441

66 779,000

63 569,000

63 569,000

63 569,000

63 569,000

ОМСУ, ГУС ТО

Контрольное событие. Количество приобретенных автобусов для перевозок пассажиров автомобильным транспортом, ед., П

30

139

22

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

1.5.

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

1 225,600

733,188

1 381,83

938,600

400,000

400,000

400,000

400,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Количество проведенных этапов конкурса профессионального мастерства в текущем году, ед., П

2

2

3

1

1

1

1

1

1.6.

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

90 792,299

115 260,202

103 619,951

211 251,708

102 514,100

110 125,670

110 125,670

110 125,670

ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении от экономически обоснованного тарифа, %, П

38

40

40

45,4

40

40

40

40

1.7.

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

67 034,192

317 738,820

300 191,290

340 892,760

326 906,000

329 487,000

329 487,000

329 487,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на воздушном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П

90

94

94

94

94

94

94

94

1.8.

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров воздушным транспортом

107 123,858

49 772,79

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

Контрольное событие. Пассажиропоток аэропорта "Рощино" в текущем году, тыс. чел., П

1 373,0

1 530,0

1.9.

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

9 804,764

17 356,75

26 527,726

29 653,000

30 871,000

32 595,000

32 595,000

32 595,000

ОМСУ, ГУС ТО

Контрольное событие. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа, %, П

94

98

98

98

98

98

98

98

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Задача 1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям и обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения.

Всего расходы по подпрограмме 2, в том числе

8 738 554,027

7 707 344,497

10 403 888,782

22 495 909,130

12 675 600,893

11 398 494,000

9 028 747,046

6 789 287,661

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 058 113,840

5 454 897,301

6 884 840,485

6 846 238,325

5 477 811,000

5 736 594,000

5 736 593,945

5 736 593,945

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

768 973,577

548 845,123

702 370,073

815 655,010

33 898,000

35 313,000

0,000

0,000

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

1 080 612,000

1 394 868,000

в том числе:

697 434,000

за счет средств федерального бюджета

637 500,000

765 000,000

2.1.

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

4 881 700,471

3 894 059,899

6 441 859,460

16 852 382,390

8 276 650,600

6 942 249,000

5 797 652,046

3 558 192,661

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

2 090 084,795

2 460 151,823

5 136 040,948

3 024 419,800

2 371 431,600

2 603 126,000

2 603 126,000

2 603 126,000

в том числе:

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

845 752,400

из них:

за счет средств федерального бюджета

478 714,800

Контрольное событие. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, км, П

30,5

48,8

239,2

131,6

430,6

346,0

72,6

0,0

2.2.

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

39 438,509

1 096 689,478

1 017 696,110

1 665 345,139

981 103,400

1 012 416,000

1 012 416,000

1 012 416,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

994 160,839

768 726,525

1 418 661,832

981 103,400

1 012 416,000

1 012 416,000

1 012 416,000

в том числе:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

443 112,000

247 019,000

Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П

44,5

309,7

93,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.3.

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

51 537,234

111 943,654

277 702,940

360 724,579

306 094,000

320 377,000

320 377,000

320 377,000

ГУС ТО, ОМСУ

1.3.1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

111 943,654

277 702,940

310 069,569

272 196,000

285 064,000

320 377,000

320 377,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

51 537,234

111 943,654

277 702,940

310 061,483

272 196,000

285 064,000

320 377,000

320 377,000

в том числе:

1.3.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

64 870,073

50 655,010

33 898,000

35 313,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

64 870,073

50 655,010

33 898,000

35 313,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

64 870,073

50 655,010

33 898,000

35 313,000

Контрольное событие. Количество сельских населенных пунктов, соединенных в текущем году с сетью автомобильных дорог общего пользования, ед., П

1

2

2

2

1

1

1

1

2.4.

Мероприятие. Межбюджетные отношения, возникающие в ходе реализации федеральных и региональных программ в сфере дорожного хозяйства

781 548,577

548 845,123

0,000

550 000,000

875 000,000

1 205 000,000

0,000

0,000

ГУС ТО, федеральный бюджет

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Тюменской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"

530 226,600

547 228,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности

238 746,977

1 616,423

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Субсидии федеральному бюджету на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения

12 575,000

0,000

0,000

550 000,000

875 000,000

1 205 000,000

0,000

0,000

Контрольное событие. Исполнение в полном объеме обязательств Тюменской области по соглашению о софинансировании федерального бюджета, да - 100%/нет - 0%, П

100

100

100

100

100

100

0

0

2.5.

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

1 758 622,704

570 835,884

1 214 695,308

960 680,287

230 961,893

0,000

0,000

0,000

ОМСУ

1.5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

637 500,000

286 285,200

из них:

за счет средств дорожного фонда

637 500,000

286 285,200

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

637 500,000

286 285,200

1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры

1 214 695,308

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры

1 661 997,525

196 248,676

33 773,344

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках реализации подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" программы по развитию транспортной инфраструктуры

96 625,178

374 587,208

1 180 921,965

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:

Армизонскому муниципальному району

5 977,848

Аромашевскому муниципальному району

9 039,760

Вагайскому муниципальному району

2 148,304

16 122,637

16 500,000

Исетскому муниципальному району

15 773,628

Уватскому муниципальному району

1 452,573

9 700,000

Тюменскому муниципальному району

111 164,942

645 733,368

247 338,094

в том числе:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

637 500,000

188 957,600

из них:

за счет средств федерального бюджета

637 500,000

188 957,600

Тобольскому муниципальному району

0,000

14 910,052

8 742,408

Нижнетавдинскому муниципальному району

1 440,100

30 437,674

Сорокинскому муниципальному району

1 902,280

Ярковскому муниципальному району

7 452,717

26 273,377

47 283,342

Ялуторовскому муниципальному району

6 292,434

городскому округу г. Ишим

0,000

38 314,039

19 472,150

229 545,957

82 961,893

городскому округу г. Тобольск

41 647,674

34 651,804

115 252,676

60 367,498

148 000,000

городскому округу г. Тюмень

1 707 050,642

355 390,744

256 632,771

200 791,080

в том числе:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

113 139,000

из них:

за счет средств федерального бюджета

97 327,600

городскому округу г. Ялуторовск

2 471,672

0,000

92 995,877

98 056,740

Ишимскому муниципальному району

23 516,240

Голышмановскому городскому округу

2 991,079

Контрольное событие. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, П

15,000

23,8

202,0

Не менее 70

Не менее 15

-

-

-

2.6.

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

22 042,148

61 308,582

54 876,819

210 525,000

108 550,000

20 150,000

0,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

0,000

0,000

17 050,000

0,000

0,000

0,000

Контрольное событие. Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации полученных в текущем году, ед. П

7

13

21

3

5

4

0

0

2.7.

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 194 012,365

1 414 098,751

1 387 326,144

1 886 519,735

1 865 385,000

1 865 385,000

1 865 385,000

1 865 385,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 147 518,234

1 339 795,862

0,000

1 756 155,000

1 802 132,000

1 800 675,000

1 800 674,945

1 800 674,945

Контрольное событие. Обеспечение в текущем году нормативного состояния региональной сети автодорог и расположенных на ней объектов дорожной инфраструктуры, да - 100%/нет - 0%, П

100

100

100

100

100

100

100

100

2.8.

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

9 652,020

9 563,126

9 732,000

9 732,000

31 856,000

32 917,000

32 917,000

32 917,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Контрольное событие. Количество восстановленных существующих и устроенных новых посадочных площадок и автопавильонов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, ед., П

25

20

16

16

60

60

60

60

Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю

10 663 058,338

9 895 753,660

13 293 277,107

24 987 504,719

15 092 934,753

13 927 564,130

11 556 312,896

9 316 853,511

ГУС ТО

8 904 435,634

9 324 917,776

12 078 581,799

24 026 824,433

14 861 972,860

13 927 564,130

11 556 312,896

9 316 853,511

ОМСУ

1 758 622,704

570 835,884

1 214 695,308

960 680,287

230 961,893

0,000

0,000

0,000