• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 марта 2012 года N 162-р

[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"]

____________________________________________________________________
Утратил силу с 25 августа 2015 года на основании Распоряжения Правительства Красноярского края от 25.08.2015 N 759-р.
____________________________________________________________________

(в ред. Распоряжения Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 1066-р)

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2012 - 2014 годы".

2. Опубликовать Распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Приложение. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"


Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО


Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 6 марта 2012 года N 162-р

(в ред. Распоряжения Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 1066-р)

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
ведомственной целевой
программы

"Развитие государственной молодежной политики в
Красноярском крае на 2012 - 2014 годы" (далее -
программа)

Наименование органа
исполнительной власти
края

министерство спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края (далее - Министерство)

Основание для
разработки программы

Постановление Правительства Красноярского края от
30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ"

Цель и задачи
программы

цель: развитие и реализация потенциала молодежи в
интересах Красноярского края

задачи:
1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и
движений.
2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.
3. Информирование молодежи о потенциальных
позитивных возможностях развития и занятости.
4. Развитие и популяризация предприимчивости и
новаторства среди молодежи.
5. Реализация проектов, направленных на вовлечение
молодежи в социальную практику.
6. Развитие гражданственности, толерантности,
патриотизма в молодежной среде.
7. Развитие инфраструктуры молодежной политики,
совершенствование механизмов работы с молодежью

Целевые показатели

доля молодых людей в возрасте 14 - 30 лет,
охваченных деятельностью молодежных общественных
организаций, молодежных движений и проектов, от
общей численности молодежи края (увеличение с
25,1% (201853 человека) в 2012 году до 34,7%
(258952 человека) в 2014 году);
количество поддержанных предпринимательских,
инновационных и социальных проектов, реализованных
молодежью (увеличение с 200 проектов в 2012 году
до 220 проектов в 2014 году);
доля муниципальных районов и городских округов
края, имеющих муниципальные молодежные центры
(увеличение с 79% в 2012 году до 85% в 2014 году)

Общий объем
финансирования с
разбивкой по годам с
учетом всех уровней
бюджетной системы

общий объем финансирования по программе на 2012 -
2014 гг. - 950558,3 тыс. рублей. В 2012 году объем
финансирования составил 337434,5 тыс. рублей, в
том числе средства краевого бюджета - 337434,5
тыс. рублей, в 2013 году - 322931,5 тыс. рублей, в
том числе из краевого бюджета - 322931,5 тыс.
рублей; в 2014 году - 290192,3 тыс. рублей, в том
числе из краевого бюджета - 290192,3 тыс. рублей

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит от жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и благополучия. Молодежная политика является сферой, создающей уникальную формирующую и развивающую среду для человека. Через многоуровневую организационную систему формируются навыки самоорганизации молодого человека, определяющие его социальное поведение и гражданскую ответственность.

Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики Министерством краевыми государственными учреждениями по работе с молодежью реализуются крупные сетевые проекты. Наиболее яркие из них: межрегиональный молодежный образовательный форум "ТИМ "Бирюса", сетевой проект "Новый фарватер", "IQ-бал", "Студенческая весна". Дальнейшая систематическая работа по развитию компетентностей осуществляется сетью учреждений по работе с молодежью, молодежными объединениями и движениями.

В настоящее время в крае действует 64 молодежных центра в 53 муниципальных образованиях края (городских округах, муниципальных районах и сельских поселениях). Молодежи, систематически посещающей центры, - 5%, охваченной мероприятиями и проектами, - 37%. В крае также действует 11 крупных краевых движений (в том числе "Патриоты", "Волонтеры", "КВН", "Экстремальный спорт", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", "Красноярские краевые студенческие отряды") и более 671 молодежной общественной организации и объединений. Число молодежи, вовлеченной в деятельность объединений, составляет 25,1% от общей численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет.

Сложившаяся в крае отраслевая система регулируется основополагающими документами: Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края", Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2012 N 64-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноярском крае, краевыми государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью", Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики на 2011 - 2013 годы", Постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012 - 2014 годы".

Приоритетные направления реализации региональной молодежной политики:

1. "Формирование актива";

2. "Поддержка и забота";

3. "Современность и развитие";

4. "Внутренние процессы молодежной политики".

В рамках каждого направления решаются задачи по преодолению проблем формирования и развития потенциала молодежи, общих проблем социально-экономического развития региона, внутренних проблем сферы государственной молодежной политики.

Приоритетное направление "Формирование актива" направлено на решение следующих проблем: недостаточной социальной и гражданской активности молодежи, иждивенческой и пассивной позиции, отсутствия у молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации; нежелания молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Данное направление осуществляется через следующие краевые проекты: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", грантовый конкурс по поддержке молодежных инициатив "Красноярский молодежный форум", краевая школа лидеров.

Через реализацию направления "Поддержка и забота" муниципальными и государственными учреждениями по работе с молодежью создаются условия для поддержки, самореализации и интеграции молодежи в социально-экономические отношения. Популярность движений "Трудовые отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой студенческий отряд" (ККСО) среди молодежи обеспечена сформированной идеологией, государственной поддержкой, спрогнозированной мотивацией участия подростков и студентов. Существующая потребность в рабочих местах для несовершеннолетних в 2 раза выше, чем возможность их организации (в 2011 году: 9547 требуемых рабочих мест к 5030 организованным). Запрос молодежи на гарантированную трудовую практику в отрядах ККСО слабо поддерживается производственными отраслями края. В 2011 году из 3509 требуемых рабочих мест для участников движения только 7% от потребности было предложено в портфель вакансий при содействии министерств производственных отраслей края.

Приоритетное направление "Современность и развитие", реализуемое Министерством, обеспечивает трансляцию общечеловеческих ценностей в молодежную среду через лидеров, референтных лиц, акции, PR-проекты, развитие новых современных технологий, позиционирование отрасли как стартовой и ресурсной площадки для молодежи. Проекты этого направления: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", портал "МЫМОЛОДЫЕ.РФ", проекты по развитию предприимчивости среди школьников и молодежи: "Инновационный прорыв", "Инновационный конвент".

Для организации качественной работы с молодежной средой требуется развитая инфраструктура, современные технологии, высококвалифицированные кадры. Приоритетное направление "Внутренние процессы молодежной политики" - развитие инфраструктуры молодежной политики, повышение доступности и качества услуг в сфере молодежной политики. В рамках данного направления развивается краевая сеть муниципальных молодежных центров, формируется единое информационное пространство отрасли, пополняется база данных молодежи.

На сегодняшний день 18% муниципальных образований края не имеют учреждений по работе с молодежью. На уровне муниципальных образований края недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи государственной молодежной политики в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, недостаточным методическим сопровождением деятельности, неразвитой материально-технической базой муниципальных молодежных центров.

Для решения указанных кадровых проблем Министерством начата работа по открытию в 2012 году бакалавриата по направлению подготовки 040-700 "Организация работы с молодежью" в КГПУ им. В.П. Астафьева, созданы отделы методической работы в подведомственных учреждениях, в 2011 году проведена первая отраслевая методическая конференция "Теория и практика организации работы с молодежью", выстраивается система профессиональной подготовки, аттестации специалистов и учреждений отрасли. В 2012 году проведена межрегиональная методическая смена образовательного форума "ТИМ "Бирюса" для специалистов молодежной политики Сибирского федерального округа.

Цель программы: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений.

2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.

3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости.

4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи.

5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику.

6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде.

7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью.

2.2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ


Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012 - 2014 годы составляет 950558,3 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования государственной молодежной политики Красноярского края.

В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 337434,5 тыс. рублей.

В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 322931,5 тыс. рублей.

В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 290192,3 тыс. рублей.

Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к программе.

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к программе.

Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к программе.

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ


Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложении N 4 к программе.

Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к программе.

Финансирование научно-технической и инновационной деятельности представлено в приложении N 6 к программе.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной деятельности Министерства в связи с отсутствием в крае учреждений, уполномоченных заниматься научной деятельностью в области молодежной политики. Требуется изучение ситуации, поиск иных механизмов взаимодействия отрасли с наукой.

Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 7, 8 к программе.

2.5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД


Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 9 к программе представлен план действий Министерства.

В 2011 году по результатам мониторинга на предмет соответствия кадрового состава специалистов отрасли требованиям Единого квалификационного справочника выявлены нарушения. С декабря 2011 года ведется работа по приведению в соответствие наименований должностей, штатной численности специалистов и методистов краевых и муниципальных учреждений. В соответствии с приложением N 10 показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли молодежной политики, будут определены после завершения начатых преобразований.

Приложение N 1. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"


тыс. рублей

N
п/п

Наименование

Отчетный
финансовый
год 2011
год

Текущий
финансовый
год 2012
год

Очередной
финансовый
год 2013
год

Первый
год
планового
периода
2014 год

Расходные обязательства:
(по предметам ведения края
с указанием правового
акта)

1

Осуществление региональных
и межмуниципальных
программ и мероприятий по
работе с детьми и
молодежью (подпункт 58
пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона
от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
, статьи 5, 10
Закона Красноярского края
от 08.12.2006 N 20-5445 "О
государственной молодежной
политике Красноярского
края", Закон Красноярского
края "О краевых социальных
грантах" от 25.05.2004
N 10-1974
; долгосрочная
целевая программа
"Обеспечение доступности
услуг в сфере молодежной
политики" на 2011 - 2013
годы, утвержденная
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2010 N 576-п,
долгосрочная целевая
программа "Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
Красноярском крае" на 2011
- 2013 годы, утвержденная
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2010 N 577-п;
долгосрочная целевая
программа "Патриотическое
воспитание молодежи" на
2012 - 2014 годы,
утвержденная
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011 N 663-п)

0,0

165083,7

165083,7

128533,7

2

Участие в реализации на
территории края
федеральных программ в
сфере молодежной политики,
содействие международным и
региональным связям в
сфере молодежной политики
согласно подпункту 58
пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона
от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации"
; статье 103
Устава Красноярского края;
статье 7 Закона
Красноярского края
от 08.12.2006 N 20-5445 "О
государственной молодежной
политике"; Постановлению
Правительства
Красноярского края
от 28.06.2011 N 375-п "Об
утверждении Порядка
определения объема и
условий предоставления из
краевого бюджета краевым
государственным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий на цели, не
связанные с финансовым
обеспечением выполнения
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)"

0,0

6011,0

681,0

681,0

3

Финансовое обеспечение
выполнения государственных
заданий для
подведомственных
министерству спорта,
туризма и молодежной
политики бюджетных и
автономных учреждений
согласно пунктам 3, 4
статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации
; подпункту 2
пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих
организациях"
; пункту 5
статьи 4 Федерального
закона от 03.11.2006
N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях"
;
Постановлению
Правительства
Красноярского края
от 03.02.2011 N 57-п "Об
утверждении порядка и
условий формирования
государственного задания в
отношении краевых
государственных учреждений
и финансового обеспечения
выполнения
государственного задания"

0,0

166339,80

157166,80

160977,60

Итого расходов:

0,0

337434,5

322931,5

290192,3

Формирование доходов (по видам
доходов):

1

Федеральный бюджет

5330,0

2

Краевой бюджет

332104,5

322931,5

290192,3

3

Доходы от платной
деятельности

Итого доходов:

0,0

337434,5

322931,5

290192,3

Приложение N 2. ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ



Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

N
п/п

Цели, задачи,
показатели
результатов

Единица
измерения

Вес показателя
результативности

Источник
информации

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края

1

Доля молодежи,
охваченной
деятельностью
молодежных
общественных
организаций,
молодежных движений
и проектов, от общей
численности молодежи
края

%

ведомственная
отчетность

21,6

25,1

31,1

34,7

2

Доля муниципальных
районов и городских
округов края,
имеющих
муниципальные
молодежные центры, к
общему числу
муниципальных
районов и городских
округов края

%

ведомственная
отчетность

75

79

82

85

3

Количество
поддержанных
предпринимательских,
инновационных и
социальных проектов,
реализованных
молодежью

ед.

ведомственная
отчетность

200

205

210

220

Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений

4

Количество
молодежных
общественных
организаций,
молодежных движений,
объединений

%

0,10

ведомственная
отчетность

417

437

451

474

5

Количество лидеров
общественных
организаций,
получивших поддержку
в форме участия в
федеральных
конкурсах и
проектах,
стажировках,
международных
программах обмена

ед.

0,10

ведомственная
отчетность

700

1000

1050

1100

Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи

6

Количество одаренных
и талантливых
молодых граждан,
получающих поддержку

ед.

0,06

ведомственная
отчетность

532

547

557

572

7

Количество
участников
мероприятий по
поддержке
талантливой и
одаренной молодежи

ед.

0,02

ведомственная
отчетность

56000

59000

61000

64000

8

Количество
реализованных
мероприятий,
проектов по
поддержке
талантливой и
одаренной молодежи

ед.

0,02

ведомственная
отчетность

220

225

228

230

Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости

9

Доля молодежи,
получающей
информационные
услуги, от общего
количества молодежи
края

%

0,06

ведомственная
отчетность

77

80

81

84

10

Количество
освещенных проектов
в сфере молодежной
политики

ед.

0,04

ведомственная
отчетность

219

228

234

243

Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи

11

Количество
зарегистрированных
предпринимательских,
инновационных и
социальных проектов,
разработанных
молодежью

ед.

0,1

ведомственная
отчетность

350

385

360

365

12

Количество молодых
граждан, вовлеченных
в молодежные проекты
и мероприятия,
направленные на
развитие
предпринимательской,
инновационной
деятельности,
научно-технического
творчества

ед.

0,1

ведомственная
отчетность

2550

4080

5000

5250

Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику

13

Количество созданных
рабочих мест для
несовершеннолетних,
студентов и
обучающихся в
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования

чел.

0,06

ведомственная
отчетность

11795

11900

12000

13000

14

Доля молодых
граждан, находящихся
в социально опасном
положении и трудной
жизненной ситуации,
вовлеченных в
молодежные проекты и
мероприятия, от
общего числа молодых
граждан, находящихся
в социально опасном
положении и трудной
жизненной ситуации,
вовлеченных в
молодежные проекты и
мероприятия

%

0,04

ведомственная
отчетность

7

10

12

14

Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде

15

Количество
мероприятий
патриотической и
добровольческой
направленности

ед.

0,05

ведомственная
отчетность

210

210

212

212

16

Количество молодых
граждан, вовлекаемых
в деятельность
патриотических и
добровольческих
объединений

чел.

0,05

ведомственная
отчетность

41750

43700

45150

47405

Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с
молодежью

17

Количество
муниципальных
молодежных центров в
муниципальных
районах и городских
округах
Красноярского края

ед.

0,10

ведомственная
отчетность

56

59

61

64

18

Количество
специалистов и
методистов краевых
государственных и
муниципальных
учреждений по работе
с молодежью

чел.

0,02

ведомственная
отчетность

339

351

359

371

19

Количество
специалистов и
методистов
муниципальных
молодежных центров,
специалистов органов
по делам молодежи,
повысивших
квалификацию

чел.

0,03

ведомственная
отчетность

210

210

210

210

20

Численность молодых
граждан,
систематически
посещающих
муниципальные
молодежные центры

чел.

0,05

ведомственная
отчетность

22200

23700

25300

26800

Приложение N 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

N
п/п

Цель, целевые
показатели

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год 2011

Текущий
финансовый
год 2012

Плановый период

Долгосрочный период по годам

очередной
финансовый
год 2013

первый
год
планового
периода
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края

1

Доля молодежи,
охваченной
деятельностью
молодежных
общественных
организаций,
молодежных движений
и проектов, от общей
численности молодежи
края

%

21,6

25,1

28,6

32,2

35,4

39,10

39,10

39,50

39,90

40,00

40,50

41,00

2

Доля муниципальных
районов и городских
округов края,
имеющих
муниципальные
молодежные центры, к
общему числу
муниципальных
районов и городских
округов края

%

75

79

82

85

87

88

88

89

90

91

92

93

3

Количество
поддержанных
предпринимательских,
инновационных и
социальных проектов,
реализованных
молодежью

ед.

200

200

210

220

230

235

240

245

250

255

260

265

Приложение N 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ..



Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

N
п/п

Цели, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения,
год

Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.
рублей

всего

2011

2012

2013

2014

Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края

Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений

1

Организация участия
в международных,
федеральных и
межрегиональных
интеллектуальных,
инновационных,
предпринимательских,
гражданско-
патриотических и
молодежных
мероприятиях в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

6100,00

3050,00

3050,00

2

Поддержка конкурса
"Красноярский
молодежный форум" в
рамках реализации
Закона Красноярского
края "О краевых
социальных грантах"
от 25.05.2004
N 10-1974

2012 - 2014

9750,00

3250,00

3250,00

3250,00

3

Реализация
международных
программ обмена для
лидеров молодежных
объединений в рамках
долгосрочной целевой
программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

3000,00

1500,00

1500,00

Итого по задаче 1

18850,00

7800,00

7800,00

3250,00

Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи

1

Реализация проекта
"Успех в твоих
руках" в рамках
долгосрочной целевой
программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

12400,00

6200,00

6200,00

Итого по задаче 2

12400,00

6200,00

6200,00

Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и
занятости

1

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на обеспечение
доступа к
информационным
ресурсам на базе
муниципальных
молодежных центров в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

1680,00

840,00

840,00

2

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на создание единой
информационной сети
для молодежи в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

3320,00

1660,00

1660,00

3

Изготовление единой
фирменной продукции
молодежной политики
Красноярского края в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

6000,00

3000,00

3000,00

4

Изготовление
краевого
телевизионного
журнала "Наш универ"
в рамках
долгосрочной целевой
программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

1200,00

600,00

600,00

5

Организация работы
краевой
информационной
службы для молодежи
в рамках
долгосрочной целевой
программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

2600,00

1300,00

1300,00

6

Подготовка молодых
журналистов,
работающих в
муниципальных
молодежных,
студенческих и
школьных редакциях,
в рамках
долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

1800,00

900,00

900,00

Итого по задаче 3:

16600,00

8300,00

8300,00

Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи

1

Субсидия на
поддержку проектов
инновационных и
(или)
экспериментальных
форм работы с
молодежью на
территории края

2012 - 2014

7500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на развитие
направления
технического
моделирования и
робототехники в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

13600,00

6800,00

6800,00

3

Проведение фестиваля
робототехники в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Обеспечение
доступности услуг в
сфере молодежной
политики" на 2011 -
2013 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2012
N 576-п

2012 - 2013

12400,00

6200,00

6200,00

4

Мероприятия по
вовлечению молодежи
в
предпринимательскую
деятельность в
рамках реализации
мероприятий, в том
числе:

2012 - 2013

11330,00

8330,00

3000,00

4.1

в рамках реализации
мероприятий по
долгосрочной целевой
программе "Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в Красноярском крае"
на 2011 - 2013
годы" утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2010
N 577-п

2012 - 2013

6000,00

3000,00

3000,00

4.2

субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства

2012

5330,00

5330,00

Итого по задаче 4:

44830,00

23830,00

18500,00

2500,00

Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную
практику

1

Реализация
мероприятий по
трудовому воспитанию
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 17 лет

2012 - 2014

146099,40

48699,80

48699,80

48699,80

2

Реализация
мероприятий по
летнему отдыху и
оздоровлению детей

2012 - 2014

40050,00

13350,00

13350,00

13350,00

Итого по задаче 5:

186149,40

62049,80

62049,80

62049,80

Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде

1

Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на развитие системы
патриотического
воспитания в рамках
деятельности
муниципальных
молодежных центров в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Патриотическое
воспитание молодежи
Красноярского края"
на 2012 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011
N 663-п

2012 - 2014

7500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2

Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на развитие
добровольчества в
рамках деятельности
муниципальных
молодежных центров в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Патриотическое
воспитание молодежи
Красноярского края"
на 2012 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011
N 663-п

2012 - 2014

1500,00

500,00

500,00

500,00

3

Проведение краевого
турнира по
рукопашному бою
среди членов и
участников
патриотических
объединений
Красноярского края,
участников клубов
патриотического
воспитания
муниципальных
молодежных центров
Красноярского края в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Патриотическое
воспитание молодежи
Красноярского края"
на 2012 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011
N 663-п

2012 - 2014

1500,00

500,00

500,00

500,00

4

Проведение краевого
турнира по пейнтболу
среди членов и
участников
патриотических
объединений
Красноярского края,
участников клубов
патриотического
воспитания
муниципальных
молодежных центров
Красноярского края в
рамках долгосрочной
целевой программы
"Патриотическое
воспитание молодежи
Красноярского края"
на 2012 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011
N 663-п

2012 - 2014

1500,00

500,00

500,00

500,00

5

Обеспечение участия
членов и участников
патриотических
объединений
Красноярского
края, участников
клубов
патриотического
воспитания
муниципальных
молодежных центров
Красноярского края
во Всероссийской
акции "Вахта памяти"
в рамках
долгосрочной
целевой программы
"Патриотическое
воспитание молодежи
Красноярского края"
на 2012 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011
N 663-п

2012 - 2014

2895,00

965,00

965,00

965,00

6

Проведение
патриотических акций
в дни официальных
государственных и
краевых праздников
в рамках
долгосрочной целевой
программы
"Патриотическое
воспитание молодежи
Красноярского края"
на 2012 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 01.11.2011
N 663-п

2012 - 2014

5400,00

1800,00

1800,00

1800,00

7

Организация и
проведение семинаров
по развитию
добровольчества в
Красноярском крае

2012 - 2014

480,00

160,00

160,00

160,00

8

Организация
деятельности по
созданию
интернет-ресурса
"Карта социальных
потребностей"

2012 - 2014

2700,00

900,00

900,00

900,00

9

Проведение церемонии
награждения
"Доброволец
Красноярского края"
в рамках
празднования и
социального развития
Международного дня
добровольцев во имя
экономического и
социального развития

2012 - 2014

1500,00

500,00

500,00

500,00

10

Поддержка конкурса
медиагрантов на
реализацию
информационных
проектов для
молодежных и детских
объединений по
взаимодействию с
редакциями средств
массовой информации
в целях размещения
материалов,
направленных на
профилактику
негативных
проявлений в
молодежной среде в
рамках реализации
Закона Красноярского
края "О краевых
социальных грантах"
от 25.05.2004
N 10-1974

2012 - 2014

451,50

150,50

150,50

150,50

Итого по задаче 6:

25426,50

8475,50

8475,50

8475,50

Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов
работы с молодежью

1

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на поддержку
деятельности
муниципальных
молодежных центров

2012 - 2014

150775,20

50258,40

50258,40

50258,40

2

Субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на реализацию
молодежной политики

2012 - 2014

6000,00

2000,00

2000,00

2000,00

3

Проведение краевого
конкурса среди
муниципальных
учреждений по работе
с молодежью на
определение лучшего
муниципального
молодежного центра

2012 - 2013

1000,00

500,00

500,00

4

Проведение краевого
конкурса
профессионального
мастерства
работников сферы
молодежной политики

2012 - 2013

1000,00

500,00

500,00

5

Организация курсов
повышения
квалификации для
специалистов органов
и учреждений
молодежной политики
муниципальных
образований края

2012 - 2013

1000,00

500,00

500,00

Итого по задаче 7:

159775,20

53758,40

53758,40

52258,40

Сумма нераспределенных расходов

1

Предоставление
субсидий краевым
государственным
бюджетным
учреждениям в сфере
молодежной политики
на выполнение
государственного
задания

2012 - 2014

136317,80

42541,20

46329,50

47447,10

2

Предоставление
субсидий на иные
цели краевым
государственным
бюджетным
учреждениям в сфере
молодежной политики

2012 - 2014

2043,00

681,00

681,00

681,00

3

Предоставление
субсидии на
выполнение
государственного
задания краевому
государственному
автономному
учреждению "Центр
молодежных инициатив
"Форум"

2012 - 2014

348166,40

123798,60

110837,30

113530,50

Всего по ведомственной
целевой программе:

2012 - 2014

950558,30

337434,50

322931,50

290192,30

Приложение N 4а. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)



Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"


N
п/п

Наименование
объекта с
указанием
мощности и
годов
строительства

Остаток
стоимости
строительства
в ценах
контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

Отчетный
финансовый
год
2011 год

Текущий
финансовый
год
2012 год

Очередной
финансовый
2013 год

Первый
год
планового
периода
2014 год

По
годам
до
ввода
объекта

Министерство строительства и архитектуры Красноярского края

Приложение N 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ



Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

Источники и
направления
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

текущий
финансовый
год 2011

очередной
финансовый
год 2012

первый
год
планового
периода
2013

второй
год
планового
периода
2014

Всего

950558,3

0,0

337434,5

322931,5

290192,3

в том числе:

федеральный бюджет

5330,0

5330,0

краевой бюджет

945228,3

332104,5

322931,5

290192,3

в том числе
внебюджетные источники

0,0

бюджеты муниципальных
образований

из них:

капитальные вложения

2043,0

0,0

681,0

681,0

681,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

краевой бюджет

2043,0

681,0

681,0

681,0

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных
образований

Приложение N 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

N
п/п

Цели, задачи,
мероприятия

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Оценка эффекта от
реализации
мероприятий

Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского
края

Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди
молодежи

1

Субсидия на
поддержку проектов
инновационных и
(или)
экспериментальных
форм работы
с молодежью на
территории края

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

победителями
конкурса являются
муниципальные
образования,
внедряющие
современные
социальные
технологии, ранее не
применявшиеся в
работе с молодежью
на территории края.
По результатам
конкурса
определяется не
более 5 проектов-
победителей.
Технологии
описываются и
транслируются по
территории края

2

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на развитие
направления
технического
моделирования и
робототехники

6800,0

6800,0

6800,0

0,0

количество
получателей
субсидий - не менее
17 муниципальных
молодежных центров.
Субсидии направлены
на организацию
клубов технического
моделирования и
робототехники с
целью развития
интереса молодежи к
научно-техническому
творчеству,
вовлечения молодежи
в исследовательскую
и инновационную
деятельность.
Количество молодых
граждан, постоянно
посещающих клубы
(кружки) по
робототехнике и
научно-технического
творчества
муниципальных
молодежных центров,
ежегодно - 250
человек в каждом
кружке (клубе)

3

Проведение фестиваля
робототехники

6200,0

6200,0

6200,0

0,0

фестиваль направлен
на создание
привлекательного
имиджа занятий
научно-техническим
творчеством и
инновационными
разработками,
необходимыми
экономике края.
Количество
участников
Сибирского
робототехнического
фестиваля - ежегодно
не менее 3500
человек

4

Мероприятия по
вовлечению молодежи
в
предпринимательскую
деятельность в
рамках реализации
мероприятий, в том
числе:

3000,0

8330,0

3000,0

0,0

мероприятия
направлены на
формирование
положительного
имиджа
предпринимателя в
молодежной среде.
Количество
зарегистрированных
предпринимательских,
инновационных и
социальных проектов,
разработанных
молодежью ежегодно
не менее 355

4.1

в рамках реализации
мероприятий по
долгосрочной целевой
программе "Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в Красноярском крае"
на 2011 - 2013
годы, утвержденной
Постановлением
Правительства
Красноярского края
от 20.11.2010
N 577-п

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

4.2

субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства

5330,0

0,0

0,0

Итого по программе:

18500,0

23830,0

18500,0

2500,0

Приложение N 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ...



Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)


тыс. рублей

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего

Очередной
финансовый
год 2012

Первый
год
планового
периода
2013

Второй
год
планового
периода
2014

Сумма средств краевого бюджета,
всего

950908,3

337434,5

323281,5

290192,3

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

200 Расходы

950908,3

337434,5

323281,5

290192,3

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

0,0

0,0

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

220 Приобретение услуг

451,5

150,5

150,5

150,5

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. капитальный ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

451,5

150,5

150,5

150,5

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

748831,6

266975,6

252822,6

229033,4

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

748831,6

266975,6

252822,6

229033,4

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

191875,2

67058,4

67058,4

57758,4

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

0,0

0,0

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

0,0

0,0

0,0

290 Прочие расходы

9750,0

3250,0

3250,0

3250,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

0,0

0,0

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

0,0

0,0

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ...



Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)


тыс. рублей

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего

Очередной
финансовый
год 2012

Первый
год
планового
периода
2013

Второй
год
планового
периода
2014

Задача 1 "Поддержка и развитие
молодежных лидеров и движений"

18850,0

7800,0

7800,0

3250,0

в том числе:

0,0

200 Расходы

18850,0

7800,0

7800,0

3250,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

9100,0

4550,0

4550,0

0,0

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

9100,0

4550,0

4550,0

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

9750,0

3250,0

3250,0

3250,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 "Поддержка талантливой и
одаренной молодежи"

12400,0

6200,0

6200,0

0,0

в том числе:

0,0

200 Расходы

12400,0

6200,0

6200,0

0,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

12400,0

6200,0

6200,0

0,0

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

12400,0

6200,0

6200,0

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3 "Информирование молодежи
о потенциальных позитивных
возможностях развития и
занятости"

16600,0

8300,0

8300,0

0,0

в том числе:

0,0

200 Расходы

16600,0

8300,0

8300,0

0,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

11600,0

5800,0

5800,0

0,0

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

11600,0

5800,0

5800,0

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

5000,0

2500,0

2500,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 4 "Развитие и
популяризация предприимчивости и
новаторства среди молодежи"

44830,0

23830,0

18500,0

2500,0

в том числе:

0,0

200 Расходы

44830,0

23830,0

18500,0

2500,0

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

23730,0

14530,0

9200,0

0,0

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

23730,0

14530,0

9200,0

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

21100,0

9300,0

9300,0

2500,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 5 "Реализация проектов,
направленных на вовлечение
молодежи в социальную практику"

186149,4

62049,8

62049,8

62049,8

в том числе:

0,0

200 Расходы

186149,4

62049,8

62049,8

62049,8

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

186149,4

62049,8

62049,8

62049,8

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

186149,4

62049,8

62049,8

62049,8

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 6 "Развитие
гражданственности, толерантности,
патриотизма в молодежной среде"

25426,5

8475,5

8475,5

8475,5

в том числе:

0,0

200 Расходы

25426,5

8475,5

8475,5

8475,5

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

451,5

150,5

150,5

150,5

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

451,5

150,5

150,5

150,5

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

15975,0

5325,0

5325,0

5325,0

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

15975,0

5325,0

5325,0

5325,0

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

9000,0

3000,0

3000,0

3000,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 7 "Развитие инфраструктуры
молодежной политики,
совершенствование механизмов
работы с молодежью"

159775,2

53758,4

53758,4

52258,4

в том числе:

0,0

200 Расходы

159775,2

53758,4

53758,4

52258,4

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

3000,0

1500,0

1500,0

0,0

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

3000,0

1500,0

1500,0

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

156775,2

52258,4

52258,4

52258,4

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма нераспределенных расходов

486877,2

167020,8

158197,8

161658,6

в том числе:

0,0

200 Расходы

486877,2

167020,8

158197,8

161658,6

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

211 Заработная плата

0,0

212 Прочие выплаты

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

220 Приобретение услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

223 Коммунальные услуги

0,0

224 Арендная плата за пользование
имуществом

0,0

225 Услуги по содержанию
имущества

0,0

в т.ч. капитальные расходы

0,0

226 Прочие услуги

0,0

в т.ч. капитальное строительство

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

486877,2

167020,8

158197,8

161658,6

241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

486877,2

167020,8

158197,8

161658,6

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

0,0

260 Социальное обеспечение

0,0

0,0

0,0

0,0

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию
населения

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи
населению

0,0

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

0,0

290 Прочие расходы

0,0

300 Поступление нефинансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных
средств

0,0

в т.ч. капитальное строительство

0,0

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

0,0

500 Поступление финансовых
активов

0,0

0,0

0,0

0,0

540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

600 Выбытие финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

0,0

0,0

0,0

0,0

640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 9. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД



Приложение N 9
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

N
п/п

Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края

Срок
реализации

Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений

1

Организация участия в международных, федеральных и
межрегиональных интеллектуальных, инновационных,
предпринимательских, гражданско-патриотических и
молодежных мероприятиях

в течение
2012 года

2

Поддержка конкурса "Красноярский молодежный форум" в
рамках реализации Закона Красноярского края "О краевых
социальных грантах" от 25.05.2004 N 10-1974

в течение
2012 года

3

Реализация международных программ обмена для лидеров
молодежных объединений

в течение
2012 года

Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи

4

Издание ежегодного сборника произведений молодых авторов
по итогам литературного конкурса имени В.П. Астафьева

декабрь
2012 года

5

Проведение молодежного форума "Территория инициативной
молодежи"

апрель -
сентябрь
2012 года

Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях
развития и занятости

6

Организация работы специализированного сайта в сети
Интернет по вопросам молодежной политики и на его основе -
информационной службы для молодежи

в течение
2012 года

7

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на обеспечение доступа к информационным ресурсам на
базе муниципальных молодежных центров

в течение
2012 года

8

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на создание единой информационной сети для молодежи

в течение
2012 года

9

Изготовление краевого телевизионного журнала "Наш универ"

в течение
2012 года

10

Организация работы краевой информационной службы для
молодежи

в течение
2012 года

11

Организационное, информационное и методическое содействие
созданию в средствах массовой информации редакций, отделов
и иных структур по молодежной проблематике

в течение
2012 года

Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди
молодежи

12

Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или)
экспериментальных форм работы с молодежью на территории
края

в течение
2012 года

13

Проведение фестиваля робототехники

октябрь
2012 года

14

Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность в рамках реализации мероприятий по
долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на
2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п

в течение
2012 года

15

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

апрель -
сентябрь
2012 года

Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в
социальную практику

16

Реализация мероприятий по трудовому воспитанию
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет

апрель -
сентябрь
2012 года

17

Реализация мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению
детей

апрель -
сентябрь
2012 года

Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в
молодежной среде

18

Проведение краевого турнира по рукопашному бою среди
членов и участников патриотических объединений
Красноярского края, участников клубов патриотического
воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского
края

в течение
2012 года

19

Проведение краевого турнира по пейнтболу среди членов и
участников патриотических объединений Красноярского края,
участников клубов патриотического воспитания муниципальных
молодежных центров Красноярского края

январь -
июнь 2012
года

20

Проведение патриотических акций в дни официальных
государственных и краевых праздников

апрель -
октябрь
2012 года

21

Организация и проведение семинаров по развитию
добровольчества в Красноярском крае

в течение
2012 года

22

Организация деятельности по созданию интернет-ресурса
"Карта социальных потребностей"

в течение
2012 года

23

Поддержка конкурса медиагрантов на реализацию
информационных проектов для молодежных и детских
объединений по взаимодействию с редакциями средств
массовой информации в целях размещения материалов,
направленных на профилактику негативных проявлений
в молодежной среде в рамках реализации Закона
Красноярского края "О краевых социальных грантах"
от 25.05.2004 N 10-1974

декабрь
2012 года

Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование
механизмов работы с молодежью

24

Организация курсов повышения квалификации для специалистов
органов и учреждений молодежной политики муниципальных
образований края

в течение
2012 года

25

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на реализацию молодежной политики

март -
август
2012 года

26

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров

в течение
2012 года

Приложение N 10. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ



Приложение N 10
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012 - 2014 годы"

Необходимые
специальности

Всего за
период

Очередной
финансовый
год 2012

Первый год
планового
периода 2013

Второй год
планового
периода 2014

специальность 1

Всего

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" (с изменениями на: 27.12.2012)

Название документа: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" (с изменениями на: 27.12.2012)

Номер документа: 162-р

Вид документа: Распоряжение Правительства Красноярского края

Принявший орган: Правительство Красноярского края

Статус: Недействующий

Опубликован: "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", N 11(523), 19.03.2012
Дата принятия: 06 марта 2012

Дата редакции: 27 декабря 2012