Недействующий

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 сентября 2011 года N 402

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы"

(признано утратившим силу Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 N 663)

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Здоровье кузбассовцев" на 2008-2013 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2007 N 217 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 29.12.2007 N 379, от 17.04.2008 N 143, от 05.06.2008 N 213, от 10.09.2008 N 377, от 10.11.2008 N 473, от 25.12.2008 N 585, от 30.12.2008 N 606, от 31.03.2009 N 134, от 11.06.2009 N 263, от 10.07.2009 N 309, от 02.12.2009 N 472, от 30.12.2009 N 552, от 21.06.2010 N 254, от 10.12.2010 N 549, от 29.12.2010 N 621, от 07.04.2011 N 146, от 17.06.2011 N 274), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на  2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 1921,883 млн. рублей;

 2009 год - 1892,353 млн. рублей;

 2010 год - 2109,81 млн. рублей;

 2011 год - 662,476 млн. рублей;

 2012 год - 519,48 млн. рублей;

 2013 год - 519,48 млн. рублей;

 из них:
 средства областного бюджета на 2008-2013 годы -   2525,965 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 697,813 млн. рублей;

 2009 год - 489,023 млн. рублей;

 2010 год - 517,775 млн. рублей;

 2011 год - 358, 594 млн. рублей;

 2012 год - 231,38 млн. рублей;

 2013 год - 231,38 млн. рублей.
 Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:
 средства федерального бюджета на 2008-2013 годы -  3510,875 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 672,02 млн. рублей;

 2009 год - 1136,04 млн. рублей;

 2010 год - 1348,46 млн. рублей;

 2011 год - 128,355 млн. рублей;

 2012 год - 113,0 млн. рублей;

 2013 год - 113,0 млн. рублей;

 средства местных бюджетов на 2008-2013 годы -  1379,044 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 474,35 млн. рублей;

 2009 год - 217,39 млн. рублей;

 2010 год - 224,704 млн. рублей;

 2011 год - 154,2 млн. рублей;

 2012 год - 154,2 млн. рублей;

 2013 год - 154,2 млн. рублей;

 внебюджетные источники на 2008-2013 годы -  209,598 млн. рублей, в том числе:
 2008 год - 77,7 млн. рублей;

 2009 год - 49,9 млн. рублей;

 2010 год - 18,871 млн. рублей;

 2011 год - 21,327 млн. рублей;

 2012 год - 20,9 млн. рублей
 2013 год - 20,9 млн. рублей


"

1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы потребуется на 2008-2013 годы 7625,482 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 1921,883 млн. рублей;

2009 год - 1892,353 млн. рублей;

2010 год - 2109,81 млн. рублей;

2011 год - 662,476 млн. рублей;

2012 год - 519,48 млн. рублей;

2013 год - 519,48 млн. рублей;

из них:

средства областного бюджета на 2008-2013 годы -2525,965 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 697,813 млн. рублей;

2009 год - 489,023 млн. рублей;

2010 год - 517,775 млн. рублей;

2011 год - 358,594 млн. рублей;

2012 год - 231,38 млн. рублей;

2013 год - 231,38 млн. рублей.

Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета на 2008-2013 годы - 3510,875 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 672,02 млн. рублей;

2009 год - 1136,04 млн. рублей;

2010 год - 1348,46 млн. рублей;

2011 год - 128,355 млн. рублей;

2012 год - 113,0 млн. рублей;

2013 год - 113,0 млн. рублей;

средства местных бюджетов на 2008-2013 годы - 1379,044 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 474,35 млн. рублей;

2009 год - 217,39 млн. рублей;

2010 год - 224,704 млн. рублей;

2011 год - 154,2 млн. рублей;

2012 год - 154,2 млн. рублей;

2013 год - 154,2 млн. рублей;

внебюджетные источники на 2008-2013 годы - 209,598 млн. рублей, в том числе:

2008 год - 77,7 млн. рублей;

2009 год - 49,9 млн. рублей;

2010 год - 18,871 млн. рублей;

2011 год - 21,327 млн. рублей;

2012 год - 20,9 млн. рублей;

2013 год - 20,9 млн. рублей.

Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год".

1.3. Раздел 7 "Программные мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В приложении к Программе "Целевые индикаторы Программы" строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:


"

Всего по Программе

2008 -
 2013
 годы

Привлечено средств на  1 рубль областного бюджета

рублей

0,93

1,75

2,86

3,07

0,85

1,25

1,25


".

2. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н.Вовченко), главному управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области А.С. Сергеева.

И.о. Губернатора

Кемеровской области

В.П. Мазикин


Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 6 сентября 2011 г. N 402

7. Программные мероприятия


N
 п/п

Наименование подпрограмм,
 программных мероприятий

Плановый период

Объем финансирования
 (млн. рублей, в ценах соответствующих годов)

Исполнитель программного
 мероприятия

Ожидаемый результат

всего

в том числе

областной бюджет, всего

из него

иные не запрещенные законодательством источники

на безвозвратной
 основе

бюджетные кредиты

субсидии местным бюджетам

федеральный
 бюджет

местный бюджет

внебюджетные
 источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

2008-2013 годы

7625,482

2525,965

2525,965

-

-

3510,875

1379,044

209,598

2008 год

1921,883

697,813

697,813

-

-

672,02

474,35

77,7

2009 год

1892,353

489,023

489,023

-

-

1136,04

217,39

49,9

2010 год

2109,81

517,775

517,775

-

-

1348,46

224,704

18,871

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011 год

662,476

358,594

358,594

-

-

128,355

154,2

21,327

2012 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

2013 год

519,48

231,38

231,38

-

-

113,0

154,2

20,9

1.

Подпрограмма "Предупреждение и борьба с заболе-ваниями социаль-ного характера"

2008-2013 годы

1282,836

400,683

400,683

-

-

652,485

206,46

23,208

2008 год

174,98

111,58

111,58

-

-

27,0

33,2

3,2

2009 год

174,8

23,14

23,14

-

-

125,48

25,87

0,31

2010 год

338,767

51,056

51,056

-

-

262,65

24,69

0,371

2011 год

236,089

99,107

99,107

-

-

89,355

40,9

6,727

2012 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

2013 год

179,1

57,9

57,9

-

-

74,0

40,9

6,3

1.1.

Сахарный диабет. Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

217,265

77,81

77,81

-

-

49,05

87,72

2,685

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (далее - ДОЗН)

Снижение уровня осложнений при сахарном диабете к базовому уровню:

2008 год

29,53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

на 1,9%

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

на 2%

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

на 2,1%

2011 год

53,78

20,18

20,18

-

-

16,4

16,5

0,7

на 2,2%

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

на 2,2%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1.

Приобретение саха-роснижающих препаратов

2008-2013 годы

214,465

76,41

76,41

-

-

47,65

87,72

2,685

2008 год

29, 53

15,33

15,33

-

-

0,0

13,7

0,5

2009 год

17,77

4,5

4,5

-

-

0,7

12,52

0,05

2010 год

24,385

10,4

10,4

-

-

1,95

12,0

0,035

2011 год

50,98

18,78

18,78

-

-

15,0

16,5

0,7

2012 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

2013 год

45,9

13,7

13,7

-

-

15,0

16,5

0,7

1.1.2.

Приобретение оборудования

2008-2013 годы

2,8

1,4

1,4

-

-

1,4

0,0

0,0

2008 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2009 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2010 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2011 год

2,8

1 ,4

1,4

-

-

1,4

0,0

0,0

2012 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.2.

Профилактика артериальной гипертонии

2008-2013 годы

44,06

9,0

9,0

-

-

6,6

18,8

9,66

Органы местного самоуправления
 (по согласованию, далее - ОМС)

Увеличение впер-вые выявленных лиц с повышен-ным артериаль-ным давлением по отношению к базовому зна-чению от общего числа впервые выявленных лиц:

2008 год

1,6

0,0

0,0

-

-

0,0

1,1

0,5

на 1,2%

2009 год

5,55

0,0

0,0

-

-

0,0

5,5

0,05

на 1,3%

2010 год

5,71

0,0

0,0

-

-

0,0

5,6

0,11

на 1,4%

2011 год

15,0

4,6

4,6

-

-

5,2

2,2

3,0

на 1,5%

2012 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

2013 год

8,1

2,2

2,2

-

-

0,7

2,2

3,0

на 1,5%

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»