Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2023 года N 592-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель
Правительства Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 30.11.2023 N 592-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 98 397 325,75828 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;

2020 год - 9 322 419,01859 тыс. рублей;

2021 год - 10 990 274,22342 тыс. рублей;

2022 год - 11 082 526,17518 тыс. рублей;

2023 год - 10 881 221,29714 тыс. рублей;

2024 год - 10 307 386,09900 тыс. рублей;

2025 год - 9 765 275,10100 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 25 190 412,32652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;

2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей;

2021 год - 3 915 627,70000 тыс. рублей;

2022 год - 4 023 802,30000 тыс. рублей;

2023 год - 2 897 755,50000 тыс. рублей;

2024 год - 2 315 848,70000 тыс. рублей;

2025 год - 1 573 924,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 72 845 614,51340 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;

2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей;

2021 год - 7 074 570,01242 тыс. рублей;

2022 год - 7 058 723,87518 тыс. рублей;

2023 год - 7 943 922,23914 тыс. рублей;

2024 год - 7 991 537,39900 тыс. рублей;

2025 год - 8 191 351,10100 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 8 933,86036 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;

2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;

2021 год - 76,51100 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда развития территорий - 39 278,64800 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 39 278,64800 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - 264,91000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 264,91000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 193 761,14955 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей;

2021 год - 83 911,13471 тыс. рублей;

2022 год - 102 789,28668 тыс. рублей;

2023 год - 182 719,61047 тыс. рублей;

2024 год - 468 200,73445 тыс. рублей;

2025 год - 53 197,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 611 091,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;

2021 год - 38 873,90000 тыс. рублей;

2022 год - 47 791,70000 тыс. рублей;

2023 год - 76 249,90000 тыс. рублей;

2024 год - 407 347,70000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 582 307,44955 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей;

2021 год - 45 037,23471 тыс. рублей;

2022 год - 54 997,58668 тыс. рублей;

2023 год - 106 469,71047 тыс. рублей;

2024 год - 60 853,03445 тыс. рублей;

2025 год - 53 197,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 65 106 772,02933 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;

2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей;

2021 год - 7 356 570,33854 тыс. рублей;

2022 год - 7 460 996,25055 тыс. рублей;

2023 год - 6 865 077,24147 тыс. рублей;

2024 год - 6 026 438,14355 тыс. рублей;

2025 год - 5 840 606,45000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 24 305 954,91452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;

2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей;

2021 год - 3 867 228,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 976 010,60000 тыс. рублей;

2023 год - 2 795 993,50000 тыс. рублей;

2024 год - 1 908 501,00000 тыс. рублей;

2025 год - 1 573 924,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 40 761 273,55681 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;

2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей;

2021 год - 3 489 342,33854 тыс. рублей;

2022 год - 3 484 985,65055 тыс. рублей;

2023 год - 4 029 540,18347 тыс. рублей;

2024 год - 4 117 937,14355 тыс. рублей;

2025 год - 4 266 682,45000 тыс. рублей;

Фонда развития территорий - 39 278,64800 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 39 278,64800 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - 264,10000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 264,91000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 300 763,14553 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;

2020 год - 31 195,19196 тыс. рублей;

2021 год - 9 023,23013 тыс. рублей;

2022 год - 4 955,46606 тыс. рублей;

2023 год - 35 786,40511 тыс. рублей;

2024 год - 6 904,00000 тыс. рублей;

2025 год - 6 904,00000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 145 004,01200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 25 512,10000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 150 190,64117 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;

2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей;

2021 год - 8 946,71913 тыс. рублей;

2022 год - 4 955,46606 тыс. рублей;

2023 год - 10 274,30511 тыс. рублей;

2024 год - 6 904,00000 тыс. рублей;

2025 год - 6 904,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 5 568,49236 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 1 882,42106 тыс. рублей;

2021 год - 76,51100 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 850 715,21809 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей;

2022 год - 127 495,24000 тыс. рублей;

2023 год - 154 588,05737 тыс. рублей;

2024 год - 135 961,50000 тыс. рублей;

2025 год - 135 612,70000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 643 181,31809 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 144 583,21984 тыс. рублей;

2022 год - 127 495,24000 тыс. рублей;

2023 год - 154 588,05737 тыс. рублей;

2024 год - 135 961,50000 тыс. рублей;

2025 год - 135 612,70000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 29 691 271,78653 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;

2020 год - 2 466 465,44794 тыс. рублей;

2021 год - 3 393 950,30020 тыс. рублей;

2022 год - 3 384 053,93189 тыс. рублей;

2023 год - 3 640 589,98272 тыс. рублей;

2024 год - 3 667 421,72100 тыс. рублей;

2025 год - 3 726 494,95100 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 120 148,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;

2020 год - 107 287,20000 тыс. рублей;

2021 год - 9 525,80000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 29 571 123,48653 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;

2020 год - 2 359 178,24794 тыс. рублей;

2021 год - 3 384 424,50020 тыс. рублей;

2022 год - 3 384 053,93189 тыс. рублей;

2023 год - 3 640 589,98272 тыс. рублей;

2024 год - 3 667 421,72100 тыс. рублей;

2025 год - 3 726 494,95100 тыс. рублей

".


7. Строку 3.20 таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции:


"

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

-

-

7,0

7,0

7,0

6,0

7,0

7,0

7,0

5,0

".


8. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:



"Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

98 397 325,75828

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

Всего без учета планируемых объемов обязательств

98 397 325,75828

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

за счет средств федерального бюджета

25 190 412,32652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 935 082,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

72 845 614,51340

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 070 356,88582

за счет средств местных бюджетов

8 933,86036

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 615,02590

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

1 193 761,14955

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 193 761,14955

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

за счет средств федерального бюджета

611 091,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

812

327 194,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

283 896,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

582 307,44955

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

812

47 502,54000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

490 753,90455

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

816

9 334,80000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

847

12 189,25000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

862

10 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

22 370,44623

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 370,44623

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

22 370,44623

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

815

93,49123

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

862

10 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

469 309,95232

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

469 309,95232

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

469 309,95232

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

815

457 120,70232

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

847

12 189,25000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

5 685,00000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 685,00000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 322,40000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

139,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

816

4 932,50000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

27 835,82254

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 835,82254

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

27 835,82254

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

815

23 433,52254

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

816

4 402,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

815

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

668 414,92846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

668 414,92846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

за счет средств федерального бюджета

611 091,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

812

327 194,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

283 896,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

57 323,82846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

812

47 502,54000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

9 821,28846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

65 106 772,02933

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

Всего без учета планируемых объемов обязательств

65 106 772,02933

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

за счет средств федерального бюджета

24 305 954,91452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

812

37 783,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

24 268 171,31452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

40 761 273,55681

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 526 580,84142

810

946 714,36640

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

812

1 088 277,83926

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

38 700 360,35115

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 349 580,84142

822

25 921,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

13 357 044,70474

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

13 357 044,70474

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

за счет средств федерального бюджета

10 977 989,95400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

812

37 783,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 940 206,35400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 379 054,75074

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

815

2 379 054,75074

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»