АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2023 года N 031-06-275/23


О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика"



В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2023 год муниципальной программы "Культура и молодежная политика", руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 марта 2023 года N 031-06-211/23, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 9 491 397,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 921 170,4 тыс. рублей;

2021 год - 983 791,4 тыс. рублей;

2022 год - 1 105 265,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 317 567,8 тыс. рублей;

2024 год - 1 038 090,9 тыс. рублей;

2025 год - 1 031 635,8 тыс. рублей;

2026 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 031 292,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 9 337 530,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 918 231,0 тыс. рублей;

2021 год - 979 412,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 072 814,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 210 467,8 тыс. рублей;

2024 год - 1 032 658,3 тыс. рублей;

2025 год - 1 030 070,2 тыс. рублей;

2026 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 031 292,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 125 148,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 247,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 026,9 тыс. рублей;

2022 год - 17 789,8 тыс. рублей;

2023 год - 102 303,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 358,2 тыс. рублей;

2025 год - 422,7 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 28 047,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 3 351,8 тыс. рублей;

2022 год - 14 661,2 тыс. рублей;

2023 год - 4 124,7 тыс. рублей;

2024 год - 4 074,4 тыс. рублей;

2025 год - 1 142,9 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 671,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год - 671,9 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 9 263 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 896 422,4 тыс. рублей;

2021 год - 959 643,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 078 222,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 290 746,8 тыс. рублей;

2024 год - 1 013 212,9 тыс. рублей;

2025 год - 1 006 647,8 тыс. рублей;

2026 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 006 304,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 9 111 381,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 893 483,0 тыс. рублей;

2021 год - 955 319,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 045 771,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 185 032,8 тыс. рублей;

2024 год - 1 007 780,3 тыс. рублей;

2025 год - 1 005 082,2 тыс. рублей;

2026 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 006 304,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 123 923,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 247,0 тыс. рублей;

2021 год - 972,1 тыс. рублей;

2022 год - 17 789,8 тыс. рублей;

2023 год - 101 133,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 358,2 тыс. рублей;

2025 год - 422,7 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 28 047,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 3 351,8 тыс. рублей;

2022 год - 14 661,2 тыс. рублей;

2023 год - 4 124,7 тыс. рублей;

2024 год - 4 074,4 тыс. рублей;

2025 год - 1 142,9 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств инициативных платежей 455,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год - 455,9 тыс. рублей.

";


3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 "Паспорт подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 227 589,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 24 748,0 тыс. рублей;

2021 год - 24 147,8 тыс. рублей;

2022 год - 27 043,0 тыс. рублей;

2023 год - 26 821,0 тыс. рублей;

2024 год - 24 878,0 тыс. рублей;

2025 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2026 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 988,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 226 149,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 24 748,0 тыс. рублей;

2021 год - 24 093,0 тыс. рублей;

2022 год - 27 043,0 тыс. рублей;

2023 год - 25 435,0 тыс. рублей;

2024 год - 24 878,0 тыс. рублей;

2025 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2026 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 988,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 1 224,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2021 год - 54,8 тыс. рублей.

2023 год - 1170,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств инициативных платежей 216,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2023 год - 216,0 тыс. рублей.

";


4) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;


5) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.


4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложениями.


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 11 апреля 2023 г. N 031-06-275/23



"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура и
молодежная политика"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:

9 491 397,7

921 170,4

983 791,4

1 105 265,4

1 317 567,8

1 038 090,9

1 031 635,8

1 031 292,0

1 031 292,0

1 031 292,0

x

бюджет города

9 337 530,4

918 231,0

979 412,7

1 072 814,4

1 210 467,8

1 032 658,3

1 030 070,2

1 031 292,0

1 031 292,0

1 031 292,0

областной бюджет

125 148,0

2 247,0

1 026,9

17 789,8

102 303,4

1 358,2

422,7

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

28 047,4

692,4

3 351,8

14 661,2

4 124,7

4 074,4

1 142,9

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

671,9

671,9

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе:

9 263 807,9

896 422,4

959 643,6

1 078 222,4

1 290 746,8

1 013 212,9

1 006 647,8

1 006 304,0

1 006 304,0

1 006 304,0

x

бюджет города

9 111 381,4

893 483,0

955 319,7

1 045 771,4

1 185 032,8

1 007 780,3

1 005 082,2

1 006 304,0

1 006 304,0

1 006 304,0

областной бюджет

123 923,2

2 247,0

972,1

17 789,8

101 133,4

1 358,2

422,7

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

28 047,4

692,4

3 351,8

14 661,2

4 124,7

4 074,4

1 142,9

0,0

0,0

0,0

инициативные платежи

455,9

455,9

внебюджетные источники финансирования

Задача 1

Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

1.

Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения"

Всего, в том числе:

177 303,9

197 660,6

214 774,9

225 976,8

212 437,9

212 568,5

211 115,0

211 115,0

211 115,0

Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению

УК КСПК, МБУК "ГЦ", МБУК "ЦБС"

бюджет города

177 241,0

196 185,2

213 388,7

219 413,0

210 874,1

211 002,9

211 115,0

211 115,0

211 115,0

областной бюджет

62,9

373,9

346,6

5 391,0

391,0

422,7

федеральный бюджет

1 101,5

1 039,6

1 172,8

1 172,8

1 142,9

внебюджетные источники финансирования

2.

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров"

Всего, в том числе:

116 912,0

120 956,0

137 707,0

135 758,0

135 750,2

136 156,6

136 368,0

136 368,0

136 368,0

Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения

УК КСПК, МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ"

бюджет города

116 912,0

120 956,0

137 707,0

135 645,5

135 750,2

136 156,6

136 368,0

136 368,0

136 368,0

областной бюджет

97,5

федеральный бюджет

инициативные платежи

15,0

внебюджетные источники финансирования

3.

Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры"

Всего, в том числе:

85 682,9

67 815,8

91 393,4

306 337,8

63 841,3

63 863,7

63 871,0

63 871,0

63 871,0

Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске

УК КСПК, МБУК "ТК "Созвездие", МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко"

бюджет города

85 682,9

67 815,8

77 393,4

214 320,1

63 841,3

63 863,7

63 871,0

63 871,0

63 871,0

областной бюджет

14 000,0

92 007,6

федеральный бюджет

инициативные платежи

10,1

внебюджетные источники финансирования

4.

Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), увековечение памяти о выдающихся личностях и событиях"

Всего, в том числе:

42 635,0

48 344,2

59 597,6

61 616,7

62 167,4

54 061,8

54 603,0

54 603,0

54 603,0

Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

КГСП, МКУ "УКС", КГО, УК КСПК, МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

39 758,5

45 495,7

55 175,9

56 887,3

58 298,6

54 061,8

54 603,0

54 603,0

54 603,0

областной бюджет

2 184,1

598,2

1 785,5

1 671,7

967,2

федеральный бюджет

692,4

2 250,3

2 636,2

2 951,9

2 901,6

инициативные платежи

105,8

внебюджетные источники финансирования

5.

Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий"

Всего, в том числе:

71 312,1

82 536,3

69 727,5

66 818,5

46 306,0

46 306,0

46 306,0

46 306,0

46 306,0

Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях

УК КСПК, МАУ "Праздник"

бюджет города

71 312,1

82 536,3

69 727,5

64 827,9

46 306,0

46 306,0

46 306,0

46 306,0

46 306,0

областной бюджет

1 665,6

федеральный бюджет

инициативные платежи

325,0

внебюджетные источники финансирования

6.

Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств"

Всего, в том числе:

385 332,5

426 262,7

483 897,9

476 039,0

474 510,1

475 491,2

475 841,0

475 841,0

475 841,0

Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах

УК КСПК, КГСП, МКУ "УКС", МБУ ДО

бюджет города

385 332,5

426 262,7

471 254,8

475 739,0

474 510,1

475 491,2

475 841,0

475 841,0

475 841,0

областной бюджет

1 657,7

300,0

федеральный бюджет

10 985,4

внебюджетные источники финансирования

7.

Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств"

Всего, в том числе:

4 050,0

1 987,0

4 664,1

1 754,0

1 754,0

1 754,0

1 754,0

1 754,0

1 754,0

Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей

УК КСПК

бюджет города

4 050,0

1 987,0

4 664,1

1 754,0

1 754,0

1 754,0

1 754,0

1 754,0

1 754,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

8.

Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях"

Всего, в том числе:

900,0

1 065,0

740,0

784,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры

УК КСПК

бюджет города

900,0

1 065,0

740,0

784,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

9.

Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации

Всего, в том числе:

12 294,0

13 016,0

15 720,0

15 662,0

15 666,0

15 666,0

15 666,0

15 666,0

15 666,0

Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности

УК КСПК, МКУ "ЦБ"

бюджет города

12 294,0

13 016,0

15 720,0

15 662,0

15 666,0

15 666,0

15 666,0

15 666,0

15 666,0

областной бюджет

муниципальной политики в сфере культуры"

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика":

227 589,8

24 748,0

24 147,8

27 043,0

26 821,0

24 878,0

24 988,0

24 988,0

24 988,0

24 988,0

x

x

бюджет города

226 149,0

24 748,0

24 093,0

27 043,0

25 435,0

24 878,0

24 988,0

24 988,0

24 988,0

24 988,0

областной бюджет

1 224,8

54,8

1 170,0

федеральный бюджет

инициативные платежи

216,0

216,0

внебюджетные источники финансирования

Задача 1

Формирование у молодежи активной жизненной позиции

10.

Основное мероприятие 2.1. "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи"

Всего, в том числе:

772,0

540,0

524,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни

УФКСиМП КСПК

бюджет города

772,0

540,0

524,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

11.

Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи"

Всего, в том числе:

4 480,0

3 664,0

4 746,0

4 661,0

4 361,0

4 361,0

4 361,0

4 361,0

4 361,0

Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи

УФКСиМП КСПК

бюджет города

4 480,0

3 664,0

4 746,0

4 661,0

4 361,0

4 361,0

4 361,0

4 361,0

4 361,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

12

Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма"

Всего, в том числе:

19 496,0

19 943,8

21 773,0

21 708,0

20 065,0

20 175,0

20 175,0

20 175,0

20 175,0

Формирование у молодежи активной гражданской позиции

УФКСиМП КСПК, МКУ "Патриот"

бюджет города

19 496,0

19 889,0

21 773,0

20 322,0

20 065,0

20 175,0

20 175,0

20 175,0

20 175,0

областной бюджет

54,8

1 170,0

федеральный бюджет

инициативные платежи

216,0

внебюджетные источники финансирования

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»