Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2023 года N 130-П


О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 31.01.2024 N 25-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.


2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 06.03.2023 N 130-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 551-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:


1) пункт 2 позиции "Участники Программы" признать утратившим силу;


2) в позиции "Целевые показатели (индикаторы) Программы":


а) дополнить пунктами 8(1) - 8(3) следующего содержания:


"8(1) осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом);


8(2) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом);


8(3) доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;";


б) дополнить пунктом 27(1) следующего содержания:


"27(1) количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края;";


3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 88 755 687,62429 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) - 30 207 035,49373 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;

2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей;

2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей;

2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей;

2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей;

2021 год - 2 781 725,00000 тыс. рублей;

2022 год - 4 737 739,40000 тыс. рублей;

2023 год - 2 828 901,34600 тыс. рублей;

2024 год - 2 956 142,90000 тыс. рублей;

2025 год - 3 131 898,90000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета - 57 740 874,95182 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей;

2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей;

2016 год - 3 044 947,72693 тыс. рублей;

2017 год - 3 030 910,12528 тыс. рублей;

2018 год - 3 785 001,22474 тыс. рублей;

2019 год - 4 511 411,82882 тыс. рублей;

2020 год - 4 964 860,20056 тыс. рублей;

2021 год - 5 823 004,66649 тыс. рублей;

2022 год - 6 839 205,63402 тыс. рублей;

2023 год - 5 994 006,64644 тыс. рублей;

2024 год - 5 763 311,50656 тыс. рублей;

2025 год - 8 407 223,91000 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) - 807 777,17874 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей;

2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей;

2016 год - 30 917,78195 тыс. рублей;

2017 год - 14 044,37081 тыс. рублей;

2018 год - 80 770,00261 тыс. рублей;

2019 год - 64 515,04355 тыс. рублей;

2020 год - 107 843,36582 тыс. рублей;

2021 год - 46 774,77927 тыс. рублей;

2022 год - 79 170,83836 тыс. рублей;

2023 год - 90 564,05581 тыс. рублей;

2024 год - 96 119,10618 тыс. рублей;

2025 год - 85 367,40318 тыс. рублей;

4) внебюджетных источников - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства":


1) пункт 1 позиции "Участники Подпрограммы 1" признать утратившим силу;


2) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1" дополнить пунктами 14 - 17 следующего содержания:


"14) осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом);


15) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом);


16) доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;


17) количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета";


3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 64 703 084,13957 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) - 29 602 933,49373 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей;

2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей;

2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей;

2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей;

2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей;

2021 год - 2 781 725,00000 тыс. рублей;

2022 год - 4 737 739,40000 тыс. рублей;

2023 год - 2 828 901,34600 тыс. рублей;

2024 год - 2 754 775,90000 тыс. рублей;

2025 год - 2 729 163,90000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета - 34 412 666,83868 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей;

2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей;

2016 год - 2 077 670,39437 тыс. рублей;

2017 год - 2 223 063,57622 тыс. рублей;

2018 год - 2 537 813,79428 тыс. рублей;

2019 год - 2 451 097,74294 тыс. рублей;

2020 год - 2 780 357,50067 тыс. рублей;

2021 год - 3 197 941,40695 тыс. рублей;

2022 год - 3 996 650,77084 тыс. рублей;

2023 год - 3 021 041,74944 тыс. рублей;

2024 год - 3 119 721,25456 тыс. рублей;

2025 год - 5 516 436,98800 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) -

687 483,80716 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей;

2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей;

2016 год - 26 829,51646 тыс. рублей;

2017 год - 3 218,14393 тыс. рублей;

2018 год - 13 030,96423 тыс. рублей;

2019 год - 62 118,98950 тыс. рублей;

2020 год - 101 219,44297 тыс. рублей;

2021 год - 41 905,08515 тыс. рублей;

2022 год - 76 971,03816 тыс. рублей;

2023 год - 86 222,24445 тыс. рублей;

2024 год - 91 973,94745 тыс. рублей;

2025 год - 81 222,24445 тыс. рублей

".


3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта":


1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2" дополнить пунктом 7 следующего содержания:


"7) доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета";


2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 7 562 322,99491 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) - 604 102,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 201 367,00000 тыс. рублей;

2025 год - 402 735,00000 тыс. рублей

2) краевого бюджета -

6 844 634,68660 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей;

2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей;

2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 65 295,88989 тыс. рублей;

2018 год - 197 960,76563 тыс. рублей;

2019 год - 365 592,51728 тыс. рублей;

2020 год - 744 190,34062 тыс. рублей;

2021 год - 923 913,07214 тыс. рублей;

2022 год - 1 036 382,51954 тыс. рублей;

2023 год - 1 086 312,51100 тыс. рублей;

2024 год - 1 066 312,51100 тыс. рублей;

2025 год - 1 312 905,51100 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) - 113 586,30831 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей;

2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей;

2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей;

2017 год - 9 366,20999 тыс. рублей;

2018 год - 67 397,68869 тыс. рублей;

2019 год - 2 062,12500 тыс. рублей;

2020 год - 6 232,11277 тыс. рублей;

2021 год - 4 869,69412 тыс. рублей;

2022 год - 2 199,80020 тыс. рублей;

2023 год - 4 341,81136 тыс. рублей;

2024 год - 4 145,15873 тыс. рублей;

2025 год - 4 145,15873 тыс. рублей

".


4. В паспорте Подпрограммы 3 "Развитие водного транспорта":


1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:


"7) количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края";


2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 701 402,15692 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета -

2 694 695,09365 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей;

2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей;

2016 год - 103 107,15147 тыс. рублей;

2017 год - 83 032,69893 тыс. рублей;

2018 год - 181 967,31483 тыс. рублей;

2019 год - 307 622,00492 тыс. рублей;

2020 год - 130 383,47581 тыс. рублей;

2021 год - 317 378,41200 тыс. рублей;

2022 год - 379 569,49211 тыс. рублей;

2023 год - 487 571,72500 тыс. рублей;

2024 год - 178 106,10000 тыс. рублей;

2025 год - 178 106,10000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) -

6 707,06327 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей;

2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей;

2016 год - 1 643,82105 тыс. рублей;

2017 год - 1 460,01689 тыс. рублей;

2018 год - 341,34969 тыс. рублей;

2019 год - 333,92905 тыс. рублей;

2020 год - 391,81008 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие воздушного транспорта" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 10 862 824,14829 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета - 10 862 824,14829 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей;

2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей;

2016 год - 725 428,45009 тыс. рублей;

2017 год - 518 028,62944 тыс. рублей;

2018 год - 741 008,00000 тыс. рублей;

2019 год - 970 459,28885 тыс. рублей;

2020 год - 866 242,30741 тыс. рублей;

2021 год - 1 002 657,01272 тыс. рублей;

2022 год - 944 597,65900 тыс. рублей;

2023 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей;

2024 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей;

2025 год - 1 204 646,08900 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей

".


6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 2 926 054,18460 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 115 290,26850 тыс. рублей;

2015 год - 118 745,35221 тыс. рублей;

2016 год - 116 741,73100 тыс. рублей;

2017 год - 141 489,33080 тыс. рублей;

2018 год - 126 251,35000 тыс. рублей;

2019 год - 416 640,27483 тыс. рублей;

2020 год - 443 686,57605 тыс. рублей;

2021 год - 381 114,76268 тыс. рублей;

2022 год - 482 005,19253 тыс. рублей;

2023 год - 194 434,57200 тыс. рублей;

2024 год - 194 525,55200 тыс. рублей;

2025 год - 195 129,22200 тыс. рублей

".


7. Приложения 1 - 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям в Программу.


8. Приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям в Программу.


9. В части 16 приложения 12 к Программе слова "Министерством финансов Камчатского края" заменить словами "органами государственного финансового контроля".


10. В части 16 приложения 13 к Программе слова "Министерством финансов Камчатского края" заменить словами "органами государственного финансового контроля".



Приложение 1
к Изменениям в государственную
программу Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае", утвержденную
Постановлением Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 551-П



"Приложение 1
к Программе



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

Показатель (индикатор) наименование

Ед. изм.

Значения показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

2023 год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства"

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

42,03

13,68

13,15

20,21

10,97

22,98

0,00

30,68

0,00

1,448

0,00

32,06

3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

1,49

2,17

3,46

2,54

0,28

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

км.

49,70

49,70

49,70

49,70

49,70

49,70

49,70

0,00

6.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

31,2

32,5

34,0

41,6

42,0

43,2

43,4

45,3

47,8

50,06

51,13

52,87

7.

Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям

%

52

57

62

58,109

79

85

85

8.

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности

%

14,38

14,38

14

9.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

%

85

80

70

10.

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)

км

3,03

3,03

11.

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)

тыс. пог. м

0,058

0,1546

0,4387

12.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

%

74

79

85

13.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года - 27 ед.)

шт

32

37

42

47

52

57

14.

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Камчатского края

шт

0

0

0

0

0

1

15.

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (от базового значения 2017 года)

шт

0

0

0

0

1

2

16.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

чел

17

15

16,93

15,97

14,7

14,06

17.

Мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края

ед.

3

1

1

18.

Количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета

ед.

1

1

1

1

1

19.

Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"

20.

Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием

%

95

95

95

95

95

21.

Доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета

%

100

22.

Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования

ед.

11,05

11,05

10,80

10,20

9,70

10,20

10,70

11,20

11,50

11,70

11,90

12,00

23.

Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае

ед.

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

24.

Количество приобретенных транспортных средств общего пользования

ед.

29

1

1

2

1

1

1

25.

Количество не предотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры

ед.

0

0

0

0

0

0

26.

Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры

%

100

100

18

18

18

27.

Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта"

28.

Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе:

тыс. человек

4,04

14,47

14,35

15,06

1,30

13,50

15,65

1,80

0,75

0,55

0,65

0,75

29.

на межмуниципальных маршрутах

0,20

0,74

0,81

0,79

0,84

1,00

1,30

1,00

0,75

0,55

0,65

0,75

30.

на внутримуниципальных маршрутах

3,84

13,73

13,54

14,27

0,46

12,50

14,35

0,80

31.

Количество груза, перевезенного судами ГУП "Камчаттрансфлот"

тыс. тонн

0,0

0,0

100,2

108,8

125,3

130,0

150,0

200,0

10,8

12,7

15,0

17,0

32.

Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта

млн. тонн

0,0

0,0

1,4

2,9

3,2

2,7

2,7

3,2

3,3

4,6

3,8

4,0

33.

Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном сообщении

тыс. человек

0,695

1 390,00

0,8

103,2

105,0

110,0

1,3

34.

Количество приобретенных морских судов

шт

4

3

2

1

35.

Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде

%

70

75

85

85

90

36.

Количество объектов затонувшего имущества, удаленных из акватории, прилегающей к морскому побережью Камчатского края

ед.

1

30

37.

Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта"

38.

Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом

тыс. человек

614

573

637

659

697

715

785

750

758

800

1 000 000

1 200 000

39.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах

тыс. человек

54,4

54,4

53,0

55,4

57,0

57,5

58,5

56,0

55,0

58,4

57,1

63,0

40.

Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении

ед.

0

0

83

0

43

52

53

53

41.

Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей

ед.

1

1

1

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»