АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2022 года N 031-06-1030/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика"



В связи с пролонгацией сроков реализации муниципальной программы "Культура и молодежная политика", руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11(1), статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 года N 031-06-1002/22, следующие изменения:


2. в таблице 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика":


строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации Программы

2020 - 2028 годы

";


строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 9 334 922,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 921 170,4 тыс. рублей;

2021 год - 983 791,4 тыс. рублей;

2022 год - 1 105 265,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 165 945,8 тыс. рублей;

2024 год - 1 033 581,0 тыс. рублей;

2025 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2026 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 031 292,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 9 192 905,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 918 231,0 тыс. рублей;

2021 год - 979 412,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 072 814,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 068 707,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 028 572,7 тыс. рублей;

2025 год - 1 031 292,0 тыс. рублей.

2026 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 031 292,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 031 292,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 115 602,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 247,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 026,9 тыс. рублей;

2022 год - 17 789,8 тыс. рублей;

2023 год - 93 286,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 252,1 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 3 351,8 тыс. рублей;

2022 год - 14 661,2 тыс. рублей;

2023 год - 3 952,4 тыс. рублей;

2024 год - 3 756,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

";


3. в таблице 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика":


строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2028 годы

";


строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 9 109 132,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 896 422,4 тыс. рублей;

2021 год - 959 643,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 078 222,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 140 924,8 тыс. рублей;

2024 год - 1 008 703,0 тыс. рублей;

2025 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2026 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 006 304,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 8 967 170,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 893 483,0 тыс. рублей;

2021 год - 955 319,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 045 771,4 тыс. рублей;

2023 год - 1 043 686,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 003 694,7 тыс. рублей;

2025 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2026 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 006 304,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 006 304,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 115 547,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 247,0 тыс. рублей;

2021 год - 972,1 тыс. рублей;

2022 год - 17 789,8 тыс. рублей;

2023 год - 93 286,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 252,1 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 3 351,8 тыс. рублей;

2022 год - 14 661,2 тыс. рублей;

2023 год - 3 952,4 тыс. рублей;

2024 год - 3 756,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей.

";


4. в таблице 3 "Паспорт подпрограммы "Молодежная политика" муниципальной программы "Культура и молодежная политика":


строку "Сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2028 годы

";


строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 225 789,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 24 748,0 тыс. рублей;

2021 год - 24 147,8 тыс. рублей;

2022 год - 27 043,0 тыс. рублей;

2023 год - 25 021,0 тыс. рублей;

2024 год - 24 878,0 тыс. рублей;

2025 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2026 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 988,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 225 735,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 24 748,0 тыс. рублей;

2021 год - 24 093,0 тыс. рублей;

2022 год - 27 043,0 тыс. рублей;

2023 год - 25 021,0 тыс. рублей;

2024 год - 24 878,0 тыс. рублей;

2025 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2026 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2027 год - 24 988,0 тыс. рублей;

2028 год - 24 988,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 54,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2021 год - 54,8 тыс. рублей.

";


4) Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;


5) Приложение N 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.


2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 года N 031-06-1002/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика".


3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования.


4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести:


1) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях;


2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 23 декабря 2022 года N 031-06-1002/22 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика" информационную справку об утрате силы в связи с отменой настоящим Постановлением.


5. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее Постановление с приложениями.


6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 28 декабря 2022 г. N 031-06-1030/22



"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура и молодежная политика"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:

9334922,0

921170,4

983791,4

1105265,4

1165945,8

1033581,0

1031292,0

1031292,0

1031292,0

1031292,0

x

бюджет города

9192905,8

918231,0

979412,7

1072814,4

1068707,0

1028572,7

1031292,0

1031292,0

1031292,0

1031292,0

областной бюджет

115602,2

2247,0

1026,9

17789,8

93286,4

1252,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

26414,0

692,4

3351,8

14661,2

3952,4

3756,2

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе:

9109132,2

896422,4

959643,6

1078222,4

1140924,8

1008703,0

1006304,0

1006304,0

1006304,0

1006304,0

x

бюджет города

8967170,8

893483,0

955319,7

1045771,4

1043686,0

1003694,7

1006304,0

1006304,0

1006304,0

1006304,0

областной бюджет

115547,4

2247,0

972,1

17789,8

93286,4

1252,1

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

26414,0

692,4

3351,8

14661,2

3952,4

3756,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

1.

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечного обслуживания населения"

Всего, в том числе:

177303,9

197660,6

214774,9

211623,6

212320,6

211115,0

211115,0

211115,0

211115,0

Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению

УК КСПК,

МБУК "ГЦ",

МБУК "ЦБС"

бюджет города

177241,0

196185,2

213388,7

210237,4

210934,4

211115,0

211115,0

211115,0

211115,0

областной бюджет

62,9

373,9

346,6

346,6

346,6

федеральный бюджет

1 101,5

1039,6

1039,6

1039,6

внебюджетные источники финансирования

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения услугами музеев и театров"

Всего, в том числе:

116912,0

120956,0

137707,0

134108,0

135910,0

136368,0

136368,0

136368,0

136368,0

Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра;

удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения

УК КСПК,

МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ"

бюджет города

116912,0

120956,0

137707,0

134108,0

135910,0

136368,0

136368,0

136368,0

136368,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

3.

Основное мероприятие 1.3 "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры"

Всего, в том числе:

85682,9

67815,8

91393,4

206221,6

63846,0

63871,0

63871,0

63871,0

63871,0

Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске

УК КСПК,

МБУК "ТК "Созвездие",

МБУК "ГТК "Любимовка",

МБУК "ТДК "Солнышко"

бюджет города

85682,9

67815,8

77393,4

114252,7

63846,0

63871,0

63871,0

63871,0

63871,0

областной бюджет

14000,0

91968,9

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

4.

Основное мероприятие 1.4 "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), увековечение памяти о выдающихся личностях и событиях"

Всего, в том числе:

42635,0

48344,2

59597,6

54186,6

57345,4

54603,0

54603,0

54603,0

54603,0

Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

КГСП,

МКУ "УКС",

КГО,

КЭиСП,

УК КСПК,

МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

39758,5

45495,7

55175,9

50302,9

53723,3

54603,0

54603,0

54603,0

54603,0

областной бюджет

2184,1

598,2

1785,5

970,9

905,5

федеральный бюджет

692,4

2250,3

2636,2

2912,8

2716,6

внебюджетные источники финансирования

5.

Основное мероприятие 1.5 "Проведение культурно-зрелищных мероприятий"

Всего, в том числе:

71312,1

82536,3

69727,5

45706,0

46306,0

46306,0

46306,0

46306,0

46306,0

Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях

УК КСПК,

МАУ "Праздник"

бюджет города

71312,1

82536,3

69727,5

45706,0

46306,0

46306,0

46306,0

46306,0

46306,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

6.

Основное мероприятие 1.6 "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств"

Всего, в том числе:

385332,5

426262,7

483897,9

470879,0

474775,0

475841,0

475841,0

475841,0

475841,0

Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах

УК КСПК,

КГСП, МКУ "УКС",

МБУ ДО

бюджет города

385332,5

426262,7

471254,8

470879,0

474775,0

475841,0

475841,0

475841,0

475841,0

областной бюджет

1657,7

федеральный бюджет

10985,4

внебюджетные источники финансирования

7.

Основное мероприятие 1.7 "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств"

Всего, в том числе:

4050,0

1987,0

4664,1

1754,0

1754,0

1754,0

1754,0

1754,0

1754,0

Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей

УК КСПК

бюджет города

4050,0

1987,0

4664,1

1754,0

1754,0

1754,0

1754,0

1754,0

1754,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

8.

Основное мероприятие 1.8 "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях"

Всего, в том числе:

900,0

1065,0

740,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры

УК КСПК

бюджет города

900,0

1065,0

740,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

9.

Основное мероприятие 1.9 "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры"

Всего, в том числе:

12294,0

13016,0

15720,0

15666,0

15666,0

15666,0

15666,0

15666,0

15666,0

Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности

УК КСПК,

МКУ "ЦБ"

бюджет города

12294,0

13016,0

15720,0

15666,0

15666,0

15666,0

15666,0

15666,0

15666,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика":

225789,8

24748,0

24147,8

27043,0

25021,0

24878,0

24988,0

24988,0

24988,0

24988,0

x

x

бюджет города

225735,0

24748,0

24093,0

27043,0

25021,0

24878,0

24988,0

24988,0

24988,0

24988,0

областной бюджет

54,8

54,8

федеральный бюджет

Задача 1

Формирование у молодежи активной жизненной позиции

12.

Основное мероприятие 2.1 "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи"

Всего, в том числе:

772,0

540,0

524,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни

УФКСиМП КСПК

бюджет города

772,0

540,0

524,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

452,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

13.

Основное мероприятие 2.2 "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи"

Всего, в том числе:

4480,0

3664,0

4746,0

4861,0

4361,0

4361,0

4361,0

4361,0

4361,0

Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи

УФКСиМП КСПК

бюджет города

4480,0

3664,0

4746,0

4861,0

4361,0

4361,0

4361,0

4361,0

4361,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

14.

Основное мероприятие 2.3 "Воспитание гражданственности и патриотизма"

Всего, в том числе:

19496,0

19943,8

21773,0

19708,0

20065,0

20175,0

20175,0

20175,0

20175,0

Формирование у молодежи активной гражданской позиции

УФКСиМП КСПК,

МКУ "Патриот"

бюджет города

19496,0

19889,0

21773,0

19708,0

20065,0

20175,0

20175,0

20175,0

20175,0

областной бюджет

54,8

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»