Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года N 031-06-960/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления администрации г. Иркутска от 30.12.2022 N 031-06-1046/22.
____________________________________________________________________



Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7, с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 28 ноября 2022 года N 031-06-883/22, следующие изменения:


1) строки "Сроки реализации Программы" и "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации программы

2018 - 2028 годы

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 14 381 396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 565 857,1 тыс. рублей;

2019 год - 648 989,8 тыс. рублей;

2020 год - 1 603 683,7 тыс. рублей;

2021 год - 1 738 009,8 тыс. рублей;

2022 год - 1 951 715,7 тыс. рублей;

2023 год - 1 335 281,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 167 371,8 тыс. рублей;

2025 год - 1 188 163,8 тыс. рублей;

2026 год - 1 270 674,5 тыс. рублей;

2027 год - 1 340 974,5 тыс. рублей;

2028 год - 1 570 674,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 487 145,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 304 372,0 тыс. рублей;

2019 год - 263 889,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 213 014,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 350 954,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 514 922,5 тыс. рублей;

2023 год - 1 329 756,4 тыс. рублей;

2024 год - 1 161 847,2 тыс. рублей;

2025 год - 1 182 639,2 тыс. рублей;

2026 год - 1 265 149,9 тыс. рублей;

2027 год - 1 335 449,9 тыс. рублей;

2028 год - 1 565 149,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 506 444,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 73 860,8 тыс. рублей;

2019 год - 69 228,3 тыс. рублей;

2020 год - 100 954,1 тыс. рублей;

2021 год - 111 204,3 тыс. рублей;

2022 год - 118 049,6 тыс. рублей;

2023 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2024 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2025 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2026 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2027 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2028 год - 5 524,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 387 806,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 187 624,3 тыс. рублей;

2019 год - 315 872,5 тыс. рублей;

2020 год - 289 715,1 тыс. рублей;

2021 год - 275 850,6 тыс. рублей;

2022 год - 318 743,6 тыс. рублей

";


2) строки "Сроки реализации подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Комфортная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации программы

2018 - 2028 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 11 910 431,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 565 857,1 тыс. рублей;

2019 год - 648 989,8 тыс. рублей;

2020 год - 1 360 864,6 тыс. рублей;

2021 год - 1 473 804,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 632 441,2 тыс. рублей;

2023 год - 1 057 333,4 тыс. рублей;

2024 год - 895 695,1 тыс. рублей;

2025 год - 913 829,3 тыс. рублей;

2026 год - 996 872,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 067 872,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 296 872,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 10 096 375,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 304 372,0 тыс. рублей;

2019 год - 263 889,0 тыс. рублей;

2020 год - 981 309,7 тыс. рублей;

2021 год - 1 104 939,5 тыс. рублей;

2022 год - 1 213 391,5 тыс. рублей;

2023 год - 1 057 333,4 тыс. рублей;

2024 год - 895 695,1 тыс. рублей;

2025 год - 913 829,3 тыс. рублей;

2026 год - 996 872,0 тыс. рублей;

2027 год - 1 067 872,0 тыс. рублей;

2028 год - 1 296 872,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 426 249,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 73 860,8 тыс. рублей;

2019 год - 69 228,3 тыс. рублей;

2020 год - 89 839,8 тыс. рублей;

2021 год - 93 014,8 тыс. рублей;

2022 год - 100 306,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 387 806,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2018 год - 187 624,3 тыс. рублей;

2019 год - 315 872,5 тыс. рублей;

2020 год - 289 715,1 тыс. рублей;

2021 год - 275 850,6 тыс. рублей;

2022 год - 318 743,6 тыс. рублей

";


3) строки "Сроки реализации подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Безопасная среда" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации программы

2020 - 2028 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 081 300,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 242 819,1 тыс. рублей;

2021 год - 264 204,9 тыс. рублей;

2022 год - 122 538,2 тыс. рублей;

2023 год - 80 694,6 тыс. рублей;

2024 год - 73 441,7 тыс. рублей;

2025 год - 74 575,5 тыс. рублей;

2026 год - 74 575,5 тыс. рублей;

2027 год - 73 875,5 тыс. рублей;

2028 год - 74 575,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 001 105,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 231 704,8 тыс. рублей;

2021 год - 246 015,4 тыс. рублей;

2022 год - 104 794,7 тыс. рублей;

2023 год - 75 170,0 тыс. рублей;

2024 год - 67 917,1 тыс. рублей;

2025 год - 69 050,9 тыс. рублей;

2026 год - 69 050,9 тыс. рублей;

2027 год - 68 350,9 тыс. рублей;

2028 год - 69 050,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 80 194,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 11 114,3 тыс. рублей;

2021 год - 18 189,5 тыс. рублей;

2022 год - 17 743,5 тыс. рублей;

2023 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2024 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2025 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2026 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2027 год - 5 524,6 тыс. рублей;

2028 год - 5 524,6 тыс. рублей

";


4) строки "Сроки реализации подпрограммы" и "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму" муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" изложить в следующей редакции:


"

Сроки реализации программы

2022 - 2028 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 1 389 664,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2022 год - 196 736,3 тыс. рублей;

2023 год - 197 253,0 тыс. рублей;

2024 год - 198 235,0 тыс. рублей.

2025 год - 199 759,0 тыс. рублей;

2026 год - 199 227,0 тыс. рублей;

2027 год - 199 227,0 тыс. рублей;

2028 год - 199 227,0 тыс. рублей

";


5) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению;


6) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению;


7) Приложение 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.


3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 15 декабря 2022 г. N 031-06-960/22



"Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование комфортной и
безопасной городской среды"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего по источникам финансирования

по годам реализации:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего, в том числе:

565 857,1

648 989,8

1 603 683,7

1 738 009,8

1 951 715,7

1 335 281,0

1 167 371,8

1 188 163,8

1 270 674,5

1 340 974,5

1 570 674,5

X

X

бюджет города

304 372,0

263 889,0

1 213 014,5

1 350 954,9

1 514 922,5

1 329 756,4

1 161 847,2

1 182 639,2

1 265 149,9

1 335 449,9

1 565 149,9

областной бюджет

73 860,8

69 228,3

100 954,1

111 204,3

118 049,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

федеральный бюджет

187 624,3

315 872,5

289 715,1

275 850,6

318 743,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда"

Всего, в том числе:

565 857,1

648 989,8

1 360 864,6

1 473 804,9

1 632 441,2

1 057 333,4

895 695,1

913 829,3

996 872,0

1 067 872,0

1 296 872,0

X

X

бюджет города

304 372,0

263 889,0

981 309,7

1 104 939,5

1 213 391,5

1 057 333,4

895 695,1

913 829,3

996 872,0

1 067 872,0

1 296 872,0

областной бюджет

73 860,8

69 228,3

89 839,8

93 014,8

100 306,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

187 624,3

315 872,5

289 715,1

275 850,6

318 743,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска

1.1

Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

Всего, в том числе:

565 857,1

648 989,8

579 258,0

628 388,9

760 546,4

461 215,3

75 731,3

75 731,3

124 507,0

145 507,0

224 507,0

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, аппарат администрации города Иркутска, КУМИ

бюджет города

304 372,0

263 889,0

199 703,1

259 523,5

341 496,7

461 215,3

75 731,3

75 731,3

124 507,0

145 507,0

224 507,0

областной бюджет

73 860,8

69 228,3

89 839,8

93 014,8

100 306,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

187 624,3

315 872,5

289 715,1

275 850,6

318 743,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Основное мероприятие 1.2. "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства"

Всего, в том числе:

-

-

217 250,6

277 943,6

264 076,7

230 679,2

236 717,0

238 219,0

253 719,0

303 719,0

453 719,0

Создание на территории города удобной и привлекательной среды

КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

-

-

217 250,6

277 943,6

264 076,7

230 679,2

236 717,0

238 219,0

253 719,0

303 719,0

453 719,0

1.3

Основное мероприятие 1.3. "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий"

Всего, в том числе:

-

-

165 738,0

206 333,8

229 886,9

196 757,0

198 243,8

199 927,0

218 694,0

218 694,0

218 694,0

КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, КЭ

бюджет города

-

-

165 738,0

206 333,8

229 886,9

196 757,0

198 243,8

199 927,0

218 694,0

218 694,0

218 694,0

1.4

Основное мероприятие 1.4. "Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий"

Всего, в том числе:

-

-

6 487,0

4 352,0

4 430,0

5 255,0

5 483,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

КГО, ОБЗ

бюджет города

-

-

6 487,0

4 352,0

4 430,0

5 255,0

5 483,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

5 691,0

1.5

Основное мероприятие 1.5. "Организация наружного освещения территории города"

Всего, в том числе:

-

-

139 890,0

181 001,6

175 417,1

70 554,9

184 232,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города

КГО

бюджет города

-

-

139 890,0

181 001,6

175 417,1

70 554,9

184 232,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

191 201,0

1.6

Основное мероприятие 1.6. "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии"

Всего, в том числе:

-

-

252 241,0

175 785,0

198 084,1

92 872,0

195 288,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

Повышение надежности работы системы наружного освещения

КГО

бюджет города

-

-

252 241,0

175 785,0

198 084,1

92 872,0

195 288,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

203 060,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда"

Всего, в том числе:

-

-

242 819,1

264 204,9

122 538,2

80 694,6

73 441,7

74 575,5

74 575,5

73 875,5

74 575,5

X

X

бюджет города

-

-

231 704,8

246 015,4

104 794,7

75 170,0

67 917,1

69 050,9

69 050,9

68 350,9

69 050,9

областной бюджет

-

-

11 114,3

18 189,5

17 743,5

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

Задача 1

Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска

2.1

Основное мероприятие 2.1. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"

Всего, в том числе:

-

-

159 624,0

159 899,5

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде

ОБЗ

Бюджет города

-

-

159 624,0

159 899,5

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"

Всего, в том числе:

-

-

13 400,0

12 026,0

-

-

-

-

-

-

-

Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города

ОБЗ, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска

бюджет города

-

-

13 400,0

12 026,0

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Основное мероприятие 2.3. "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

Всего, в том числе:

-

-

68 715,1

91 304,4

114 733,2

75 574,6

68 316,7

69 445,5

69 445,5

68 745,5

69 445,5

Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия

КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

-

-

57 600,8

73 114,9

96 989,7

70 050,0

62 792,1

63 920,9

63 920,9

63 220,9

63 920,9

областной бюджет

-

-

11 114,3

18 189,5

17 743,5

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

5 524,6

2.4

Основное мероприятие 2.4. "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры"

Всего, в том числе:

-

-

1 080,0

975,0

7 805,0

5 120,0

5 125,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения

КГО

бюджет города

-

-

1 080,0

975,0

7 805,0

5 120,0

5 125,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

5 130,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3: "Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

196 736,3

197 253,0

198 235,0

199 759,0

199 227,0

199 227,0

199 227,0

X

X

бюджет города

-

-

-

-

196 736,3

197 253,0

198 235,0

199 759,0

199 227,0

199 227,0

199 227,0

Задача 1

Создание эффективной системы общественной безопасности и защиты населения от факторов возможных опасностей

3.1

Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

15 096,5

19 048,0

19 368,0

20 139,0

20 139,0

20 139,0

20 139,0

Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города

ОБЗ МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска

бюджет города

-

-

-

-

15 096,5

19 048,0

19 368,0

20 139,0

20 139,0

20 139,0

20 139,0

3.2

Основное мероприятие 3.2. "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах"

Всего, в том числе:

-

-

-

-

181 639,8

178 205,0

178 867,0

179 620,0

179 088,0

179 088,0

179 088,0

Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде

ОБЗ

бюджет города

-

-

-

-

181 639,8

178 205,0

178 867,0

179 620,0

179 088,0

179 088,0

179 088,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»