ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2022 года N 1009-п


О внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 530-п



1. В постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 530-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:


приложения N 1, 2, 3, 4 к паспорту государственной программы Тюменской области изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.


2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение N 1
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1009-п



Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (Оценка)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Целевые показатели

1.

Удельный вес населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и/или воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, %, П <*>

95,63

95,63

98,54

98,54

98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

2.

Количество перевезенных пассажиров по всем субсидируемым маршрутам, тыс. чел., П

9 766,57

10 072,63

7 206,86

8 969,26

8 895,96

8 781,39

9 248,60

9 810,44

3.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по результатам социологического опроса, %, П

89,00

91,30

80,40

94,00

88,00

Не менее 88

Не менее 88

Не менее 88

4.

Удельный вес общественного пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта, %, П

2,69

3,99

6,81

7,32

9,14

Не менее 5%

Не менее 5%

Не менее 5%

Дополнительные показатели

5.

Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, тыс. чел., П

6 212,010

6 375,110

4 425,250

5 151,23

5 151,23

5 151,23

5 618,44

6 180,28

в том числе:

Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П

3 204,98

2 415,89

832,93

912,89

1 034,36

1 532,30

1 966,45

2 163,10

6.

Количество поездов, курсирующих в пригородном сообщении, ед., П

22

22

22

22

22

7.

Количество обучающихся образовательных организаций, воспользовавшихся правом льготного проезда на железнодорожном транспорте, тыс. чел., П

248,05

260,372

148,28

195,73

262,00

Не менее 150,00

Не менее 150,00

Не менее 150,00

8.

Количество выполненных рейсов внутренним водным транспортом между населенными пунктами Тюменской области, ед., П

90

90

90

90

90

9.

Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом в межмуниципальном, региональном сообщении, тыс. чел., П

1 765,61

1 840,18

1 378,29

2 259,62

2 410,92

2 242,68

2 242,68

2 242,68

10.

Количество выполненных рейсов по местным авиационным маршрутам ед., П

308

308

312

315

273

273

273

273

11.

Количество выполненных рейсов по региональным субсидируемым маршрутам, ед., П

1 307

1 280

1 320

1 377

1 334

1 920

1 920

1 920

в том числе:

по перспективным региональным и северным маршрутам ед., П

1307

304

0

105

44

0

0

0

по региональным маршрутам по специальным тарифам, ед., П

0

976

1 320

1 272

1 290

1 920

1 920

1 920

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Целевые показатели

12.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %, П

61,72

61,92

62,12

62,37

62,62

62,99

63,31

63,51

13.

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, %, П

81,88

82,86

83,83

84,65

84,89

84,97

85,05

85,13

Дополнительные показатели

14.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, ед., О <**>

13

21

11

13

9

8

4

4

15.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед., П

-

-

-

-

-

-

1

-


________________


* - Плановые значения установлены на уровне среднего значения данного показателя за предыдущие 5 лет.


** - Приведено плановое значение на 2021 год в связи с тем, что утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий происходит до 1 июля года, следующего за отчетным годом (п. 3 ст. 6 ФЗ от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ежегодное. Введено ФЗ от 03.07.2016 N 296-ФЗ).



Приложение N 2
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 28 декабря 2022 г. N 1009-п



Приложение N 2
к Паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

14 735 349,151

14 537 437,058

10 953 411,367

19 836 119,831

15 495 825,995

16 541 719,691

18 163 966,401

средства федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

942 315,400

1 289 045,100

2 843 249,400

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

12 948 156,926

12 337 437,058

10 183 411,367

18 763 996,331

14 553 510,595

15 252 674,591

15 320 717,001

в том числе расходы на управление

287 216,690

273 894,003

310 832,536

248 866,370

352 478,555

353 493,887

358 491,013

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

265 636,010

248 894,003

247 759,554

237 240,070

280 032,859

266 885,088

264 217,588

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

217 120,717

1 774,500

279 884,859

266 737,088

264 069,588

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

21 580,680

25 000,000

63 072,982

11 626,300

72 445,696

86 608,799

94 273,425

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

не предусмотрено

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Всего расходы по цели 1

2 617 021,233

2 196 281,433

2 157 059,467

3 272 610,668

3 094 312,788

3 141 830,29839

3 211 407,07839

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

4 966,615

2 466,124

2 194,500

3 853,324

4 375,000

4 375,000

4 375,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 669 953,139

1 507 866,515

1 539 007,155

2 205 238,560

2 041 057,178

2 079 784,268

2 138 200,268

ГУС ТО

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

335 946,590

32 904,865

31 070,628

107 971,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

492,630

74,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

265 564,185

368 612,354

293 709,231

343 716,679

408 681,630

411 811,310

421 093,190

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

307 036,017

248 583,147

259 470,702

560 274,921

591 254,530

594 690,900

594 527,070

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

33 062,057

35 774,174

31 607,252

51 556,183

48 944,450

51 168,820

53 211,550

ГУС ТО

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

11 831 111,228

12 067 261,622

8 485 519,364

16 314 642,793

12 049 034,652

13 046 395,506

14 594 068,309

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 455 804,209

9 820 907,614

8 361 459,962

10 688 228,321

9 444 438,583

10 192 740,512

14 120 090,709

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

942 315,400

1 289 045,100

2 843 249,400

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

2 518 930,119

1 397 223,499

317 675,394

3 042 225,876

2 195 102,000

0,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

616 902,864

944 611,895

317 675,394

1 627 114,976

1 517 507,800

0,000

0,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

764 241,977

4 475 104,917

3 550 514,733

4 183 219,225

1 637 818,088

1 951 284,500

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

429 597,606

4 398 294,727

3 536 642,789

4 183 219,225

859 520,018

1 660 926,906

0,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

70 000,000

474 113,100

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

407 704,874

370 208,410

390 651,870

480 890,966

439 100,400

455 824,450

471 026,250

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

350 898,349

370 208,410

390 651,870

480 890,966

439 100,400

455 824,450

471 026,250

в т.ч. из средств федерального бюджета

56 806,525

2.4

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

22 525,941

0,000

31 853,812

86 291,000

79 706,277

83 930,710

56 139,728

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

31 853,812

22 134,263

79 706,277

83 930,710

56 139,728

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

793 746,417

649 279,319

505 662,633

3 404 527,269

1 476 828,641

2 731 345,417

1 345 127,970

ГУС ТО

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

84 830,455

112 880,638

32 585,923

3 144 861,216

535 690,819

1 844 954,400

473 977,600

из них

Абатский район

0,000

8 559,650

Исетский район

21 462,627

0,000

Упоровский район

0,000

Тюменский район

0,000

13 707,898

г. Ишим

0,000

0,000

г. Тюмень

53 882,993

41 586,988

32 585,923

2 728 964,906

376 101,169

1 693 924,400

473 977,600

г. Тобольск

7 001,434

48 925,165

180 806,300

151 030,000

151 030,000

г. Ялуторовск

0,000

8 660,587

ГО Голышмановский

2 483,401

0,000

83 826,140

Тюменский район

151 263,870

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

708 915,962

487 187,251

473 076,710

105 681,911

941 137,822

886 391,017

871 150,370

из них

Абатский район

0,000

17 490,235

Аромашевский район

2 710,319

Армизонский район

4 812,168

0,000

Вагайский район

19 968,060

Ишимский район

18 863,849

12 243,896

Исетский район

8 848,973

20 197,275

Нижнетавдинский район

21 526,896

0,000

Омутинский район

50 945,620

Сорокинский район

2 034,950

0,000

19 140,674

Тобольский район

0,000

0,000

Тюменский район

79 389,626

0,000

59 230,918

Уватский район

0,000

Упоровский район

18 884,549

60 575,592

69 987,452

15 240,647

Юргинский район

24 600,000

Ярковский район

20 861,931

г. Ишим

104 041,321

2 198,813

713,152

г. Тюмень

281 957,671

170 473,434

334 899,583

871 150,370

871 150,370

871 150,370

г. Тобольск

58 550,914

153 923,437

76 888,383

г. Ялуторовск

128 889,594

0,000

ГО Заводоуковск

49 211,430

из них:

за счет средств дорожного фонда

395 475,175

79 015,461

1 167 566,842

1 037 421,017

871 150,370

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

87 727,360

104 568,359

51 892,441

183 629,385

20 910,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

51 892,441

139 302,357

20 910,000

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 973 779,475

2 156 553,613

2 100 410,411

2 358 403,797

2 169 775,765

2 180 396,329

2 191 221,062

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 795 950,325

1 193 469,077

2 100 410,411

2 358 403,797

2 169 775,765

2 180 396,329

2 191 221,062

2.8

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5 262 455,065

2 914 323,505

1 536 858,070

2 385 081,775

3 918 943,481

5 569 718,900

10 465 506,300

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 079 501,481

4 700 345,900

10 465 506,300

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

1 102 129,396

2 248 036,081

3 431 252,500

7 639 819,600

в том числе за счет средств федерального бюджета

1 730 385,700

2 200 000,000

700 000,000

407 636,900

831 465,400

1 269 093,400

2 825 686,700

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

684 929,175

673 136,956

СПРАВОЧНО

Бюджеты муниципальных образований

1 138 406,522

496 539,471

299 859,316

232 401,439

232 401,366

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

2 385 081,775

3 918 943,481

5 569 718,900

10 465 506,300

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 079 501,481

4 700 345,900

10 465 506,300

в том числе предельный уровень софинансирования расходов

1 102 129,396

2 248 036,081

3 431 252,500

7 639 819,600

в том числе за счет средств федерального бюджета

407 636,900

831 465,400

1 269 093,400

2 825 686,700

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

684 929,175

673 136,956

СПРАВОЧНО

Бюджеты муниципальных образований

232 401,439

232 401,366

в том числе:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900 000,000

1 500 000,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

900 000,000

1 500 000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

900 000,000

1 500 000,000

из них субсидия городскому округу г. Тюмень

200 000,000

1 500 000,000

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 858,070

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 858,070

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830 385,700

700 000,000

700 000,000

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

СПРАВОЧНО

Бюджеты муниципальных образований

1 138 406,522

496 539,471

299 859,316

2.9

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

190 373,500

110 850,000

73 895,200

65 047,000

ГУС ТО, ДИ ТО

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда

190 373,500

110 850,000

73 895,200

65 047,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

190 373,500

110 850,000

73 895,200

65 047,000

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

0,000

53 943,500

47 484,300

за счет средств федерального бюджета

190 373,500

110 850,000

19 951,700

17 562,700

иной межбюджетный трансферт городскому округу г. Тюмени

39 896,100

ГУС ТО

субсидия государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

13 476,220

ГУС ТО

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ГУС ТО

14 735 349,151

14 537 437,058

10 953 411,367

19 722 314,831

15 495 825,995

16 541 719,691

18 163 966,401

ДИ ТО

113 805,000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»