АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2022 года N 031-06-394/22


О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0



В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2022 год муниципальной программы "Культура и молодежная политика", руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 31 мая 2022 года N 031-06-358/22, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 "Паспорт муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования - 6 022 672,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 921 170,4 тыс. рублей;

2021 год - 983 791,4 тыс. рублей;

2022 год - 1 049 029,0 тыс. рублей;

2023 год - 1 112 280,6 тыс. рублей;

2024 год - 975 011,4 тыс. рублей;

2025 год - 981 390,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 882 763,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 918 231,0 тыс. рублей;

2021 год - 979 412,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 018 684,8 тыс. рублей;

2023 год - 1 015 041,8 тыс. рублей;

2024 год - 970 003,1 тыс. рублей;

2025 год - 981 390,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования - 5 865 863,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 896 422,4 тыс. рублей;

2021 год - 959 643,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 021 670,0 тыс. рублей;

2023 год - 1 085 229,6 тыс. рублей;

2024 год - 947 811,4 тыс. рублей;

2025 год - 955 086,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города - 5 726 008,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет;

2020 год - 893 483,0 тыс. рублей;

2021 год - 955 319,7 тыс. рублей;

2022 год - 991 325,8 тыс. рублей;

2023 год - 987 990,8 тыс. рублей;

2024 год - 942 803,1 тыс. рублей;

2025 год - 955 086,0 тыс. рублей.

";


3) Приложение N 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.


3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 "О муниципальной программе "Культура и молодежная политика" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.


4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложением.


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение
к постановлению администрации
города Иркутска
от 14 июня 2022 г. N 031-06-394/22



"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура и молодежная политика"



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО по ПРОГРАММЕ, в том числе:

6 022 672,8

921 170,4

983 791,4

1 049 029,0

1 112 280,6

975 011,4

981 390,0

X

X

бюджет города

5 882 763,4

918 231,0

979 412,7

1 018 684,8

1 015 041,8

970 003,1

981 390,0

областной бюджет

113 495,4

2 247,0

1 026,9

15 683,0

93 286,4

1 252,1

0,0

федеральный бюджет

26 414,0

692,4

3 351,8

14 661,2

3 952,4

3 756,2

0,0

ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе:

5 865 863,0

896 422,4

959 643,6

1 021 670,0

1 085 229,6

947 811,4

955 086,0

X

X

бюджет города

5 726 008,4

893 483,0

955 319,7

991 325,8

987 990,8

942 803,1

955 086,0

областной бюджет

113 440,6

2 247,0

972,1

15 683,0

93 286,4

1 252,1

0,0

федеральный бюджет

26 414,0

692,4

3 351,8

14 661,2

3 952,4

3 756,2

0,0

Задача 1

Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

1.

Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечного обслуживания населения"

Всего, в том числе:

177 303,9

197 660,6

199 627,7

200 002,7

200 131,6

177 345,0

Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению

УК КСПК, МБУК "ГЦ", МБУК "ЦБС"

бюджет города

177 241,0

196 185,2

198 241,5

198 616,5

198 745,4

177 345,0

областной бюджет

62,9

373,9

346,6

346,6

346,6

0,0

федеральный бюджет

1 101,5

1 039,6

1 039,6

1 039,6

внебюджетные источники финансирования

2.

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение населения услугами музеев и театров"

Всего, в том числе:

116 912,0

120 956,0

123 267,0

125 423,0

125 910,0

117 385,0

Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра; удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения

УК КСПК, МБУК "ИГТНД", МБУК "МИГИ"

бюджет города

116 912,0

120 956,0

123 267,0

125 423,0

125 910,0

117 385,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

3.

Основное мероприятие 1.3 "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры"

Всего, в том числе:

85 682,9

67 815,8

116 423,0

201 558,6

60 093,0

54 017,0

Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске

УК КСПК, МБУК "ТК "Созвездие" МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко"

бюджет города

85 682,9

67 815,8

102 423,0

109 589,7

60 093,0

54 017,0

областной бюджет

14 000,0

91 968,9

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

4.

Основное мероприятие 1.4 "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений"

Всего, в том числе:

42 635,0

48 344,2

49 914,8

54 922,3

56 629,8

72 151,0

Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

КГСП; МКУ "УКС", КГО; КЭиСП; УК КСПК, МКУК "Дом Европы", МКУ г. Иркутска "Городская среда"

бюджет города

39 758,5

45 495,7

46 399,9

51 038,6

53 007,7

72 151,0

областной бюджет

2 184,1

598,2

878,7

970,9

905,5

федеральный бюджет

692,4

2 250,3

2 636,2

2 912,8

2 716,6

внебюджетные источники финансирования

5.

Основное мероприятие 1.5 "Проведение культурно-зрелищных мероприятий"

Всего, в том числе:

71 312,1

82 536,3

57 746,0

54 119,0

54 119,0

68 929,0

Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях

УК КСПК, МАУ "Праздник"

бюджет города

71 312,1

82 536,3

57 746,0

54 119,0

54 119,0

68 929,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

6.

Основное мероприятие 1.6 "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств"

Всего, в том числе:

385 332,5

426 262,7

454 688,5

431 404,0

433 128,0

449 264,0

Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах

УК КСПК, КГСП, МКУ "УКС", МБУ ДО

бюджет города

385 332,5

426 262,7

443 245,4

431 404,0

433 128,0

449 264,0

областной бюджет

457,7

федеральный бюджет

10 985,4

внебюджетные источники финансирования

7.

Основное мероприятие 1.7 "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств"

Всего, в том числе:

4 050,0

1 987,0

4 754,0

2 700,0

2 700,0

3 000,0

Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей

УК КСПК

бюджет города

4 050,0

1 987,0

4 754,0

2 700,0

2 700,0

3 000,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

8.

Основное мероприятие 1.8 "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях"

Всего, в том числе:

900,0

1 065,0

360,0

240,0

240,0

300,0

Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры

УК КСПК

бюджет города

900,0

1 065,0

360,0

240,0

240,0

300,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

9.

Основное мероприятие 1.9 "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры"

Всего, в том числе:

12 294,0

13 016,0

14 889,0

14 860,0

14 860,0

12 695,0

Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности

УК КСПК, МКУ "ЦБ"

бюджет города

12 294,0

13 016,0

14 889,0

14 860,0

14 860,0

12 695,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика":

156 809,8

24 748,0

24 147,8

27 359,0

27 051,0

27 200,0

26 304,0

X

X

бюджет города

156 755,0

24 748,0

24 093,0

27 359,0

27 051,0

27 200,0

26 304,0

областной бюджет

54,8

54,8

федеральный бюджет

Задача 1

Формирование у молодежи активной жизненной позиции

10.

Основное мероприятие 2.1 "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи"

Всего, в том числе:

772,0

540,0

652,0

660,0

668,0

772,0

Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни

УФКСиМП КСПК

бюджет города

772,0

540,0

652,0

660,0

668,0

772,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

11.

Основное мероприятие 2.2 "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи"

Всего, в том числе:

4 480,0

3 664,0

5 161,0

4 565,0

4 421,0

5 026,0

Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи

УФКСиМП КСПК

бюджет города

4 480,0

3 664,0

5 161,0

4 565,0

4 421,0

5 026,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

12.

Основное мероприятие 2.3 "Воспитание гражданственности и патриотизма"

Всего, в том числе:

19 496,0

19 943,8

21 546,0

21 826,0

22 111,0

20 506,0

Формирование у молодежи активной гражданской позиции

УФКСиМП КСПК, МКУ "Патриот"

бюджет города

19 496,0

19 889,0

21 546,0

21 826,0

22 111,0

20 506,0

областной бюджет

54,8

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»