ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2022 года N 256-п


Об увеличении ассигнований и внесении изменений в постановление от 21.12.2018 N 530-п



1. Департаменту финансов Тюменской области:


увеличить ассигнования областного дорожного фонда на 1 548 559,321 тыс. рублей, из них 909 947,000 тыс. рублей - за счет положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся в 2021 году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании областного дорожного фонда, 638 612,321 тыс. рублей - за счет остатков средств областного дорожного фонда;


внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств;


подготовить и внести на рассмотрение в установленном порядке изменения в Закон Тюменской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".


2. Главному управлению строительства Тюменской области направить средства областного дорожного фонда в сумме 1 548 559,321 тыс. рублей на увеличение ассигнований государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры".


3. В постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 530-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:


приложения N 1, 2, 3 к Паспорту государственной программы Тюменской области изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение N 1
к постановлению
Правительства Тюменской области
от 22 апреля 2022 г. N 256-п



Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Целевые показатели

1.

Удельный вес населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, %, П

95,63

95,63

98,54

98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

Не менее 98,54

2.

Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта, тыс. чел., П

15 405,20

15 319,94

10 010,60

8 969,26

17 430,28

17 414,14

17 414,14

17 414,14

3.

Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания в пригородном и межмуниципальном сообщении по результатам социологического опроса, %, П <*>

89,00

91,30

80,40

94,00

Не менее 88

Не менее 88

Не менее 88

Не менее 88

4.

Удельный вес общественного пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта, %, П

2,69

3,99

6,81

7,32

7,32

8,19

9,05

9,91

Дополнительные показатели

5.

Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении, тыс. чел., П

11 850,64

11 622,42

7 228,99

5 151,23

13 205,86

13 205,86

13 205,86

13 205,86

в том числе:

Количество пассажиров, воспользовавшихся правом льготного проезда, тыс. чел., П

3 204,95

2 414,34

1 788,63

912,89

3 204,95

3 204,95

3 204,95

3 204,95

6.

Количество поездов курсирующих в пригородном сообщении, ед.

22

22

22

22

22

7.

Количество обучающихся образовательных организаций, воспользовавшихся правом льготного проезда на железнодорожном транспорте, тыс. чел., П

248,05

260,372

148,28

195,73

не менее 100,00

не менее 100,00

не менее 100,00

не менее 100,00

8.

Количество выполненных рейсов внутренним водным транспортом между населенными пунктами Тюменской области, ед.

90

90

90

90

90

9.

Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом в межмуниципальном, региональном сообщении, тыс. чел., П

1765,611

1840,175

1378,29

2259,62

2414,97

2242,68

2242,68

2242,68

10.

Количество выполненных рейсов по местным авиационным маршрутам ед., П

308

308

312

315

273

273

273

273

11.

Количество выполненных рейсов по региональным субсидируемым маршрутам, ед., П

1 307

1 280

1 320

1 377

2 796

1 920

1 920

1 920

в том числе:

по перспективным региональным и северным маршрутам ед., П

1307

304

0

105

0

0

0

0

по региональным маршрутам по специальным тарифам, ед., П

0

976

1 320

1 272

2 796

1 920

1 920

1 920

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Целевые показатели

12.

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %, П

61,72

61,92

62,12

62,37

62,62

62,99

63,31

63,51

13.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %, П

33,5

33,6

33,8

33,9

34,0

34,2

34,4

34,5

14.

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием, %, П

81,88

82,86

83,83

84,65

84,89

84,97

85,05

85,13

Дополнительные показатели

15.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ("очагов аварийности") на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области, ед., О <**>

13

21

11

10

9

8

7

6

16.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед., П

-

-

-

-

-

-

1

-


________________


* - Плановые значения установлены на уровне среднего значения данного показателя за предыдущие 5 лет.


** - Приведено плановое значение на 2021 год в связи с тем, что утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий происходит до 1 июля года, следующего за отчетным годом (п. 3 ст. 6 ФЗ от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ежегодное. Введено ФЗ от 03.07.2016 N 296-ФЗ).



Приложение N 2
к постановлению
Правительства Тюменской области
от 22 апреля 2022 г. N 256-п



Приложение N 2
к Паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

14 735 349,151

14 537 437,058

10 953 411,367

19 492 981,273

15 080 100,565

14 108 819,013

12 414 063,613

средства федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

1 523 158,500

1 541 586,400

0,000

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

12 948 156,926

12 337 437,058

10 183 411,367

18 420 857,773

13 556 942,065

12 567 232,613

12 414 063,613

в том числе расходы на управление

287 216,690

273 894,003

310 832,536

240 695,474

228 287,000

233 239,000

231 100,000

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

265 636,010

248 894,003

247 759,554

234 292,474

221 531,000

226 210,000

226 210,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

217 120,717

1 774,500

0,000

226 210,000

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

21 580,680

25 000,000

63 072,982

6 403,000

6 756,000

7 029,000

4 890,000

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

не предусмотрено

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта

Всего расходы по цели 1

2 617 021,233

2 196 281,433

2 157 059,467

2 937 643,006

2 779 392,644

2 831 465,613

2 831 465,613

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

4 966,62

2 466,124

2 194,500

4 375,000

4 375,000

4 375,000

4 375,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 669 953,1

1 507 866,515

1 539 007,155

1 978 100,526

2 036 380,186

2 075 595,613

2 075 595,613

ГУС ТО

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

335 946,59

32 904,865

31 070,628

107 971,000

32 257,000

32 257,000

32 257,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

492,63

74,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

265 564,19

368 612,354

293 709,231

348 360,297

371 139,000

379 962,000

379962

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

307 036,02

248 583,147

259 470,702

447 280,000

288 799,000

291 200,000

291 200,000

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

33 062,06

35 774,174

31 607,252

51 556,183

46 442,458

48 076,000

48 076,000

ГУС ТО

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

11 831 111,228

12 067 261,622

8 485 519,364

16 314 642,793

12 072 420,921

11 044 114,400

9 351 498,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 455 804,209

9 820 907,614

8 361 459,962

10 688 228,321

10 029 254,500

10 203 079,400

8 887 703,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

1 523 158,500

1 541 586,400

0,000

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

2 518 930,119

1 397 223,499

317 675,394

3 059 802,631

2 195 102,869

0,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

616 902,864

944 611,895

317 675,394

1 644 691,731

1 473 316,247

0,000

0,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

764 241,977

4 475 104,917

3 550 514,733

4 183 219,225

2 617 804,319

2 122 258,876

6 714 267,850

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

429 597,606

4 398 294,727

3 536 642,789

4 183 219,225

2 617 804,319

2 122 258,876

6 250 472,850

в т.ч. из средств федерального бюджета

70 000,000

474 113,100

474 113,100

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

407 704,874

370 208,410

390 651,870

480 890,966

425 304,800

552 053,950

444 385,150

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

350 898,349

370 208,410

390 651,870

480 890,966

425 304,800

552 053,950

444 385,150

в т.ч. из средств федерального бюджета

56 806,525

107 668,800

2.4

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

22 525,941

0,000

31 853,812

86 291,000

36 291,000

36 291,000

36 291,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

31 853,812

22 134,263

36 291,000

36 291,000

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

793 746,417

649 279,319

505 662,633

3 404 527,269

460 291,799

151 030,000

ГУС ТО

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

84 830,455

112 880,638

32 585,923

3 144 861,216

309 261,799

0,000

из них

Абатский район

0,000

Исетский район

21 462,627

0,000

Упоровский район

0,000

Тюменский район

0,000

13 707,898

г. Ишим

0,000

0,000

г. Тюмень

53 882,993

41 586,988

32 585,923

2 728 964,906

309 261,799

г. Тобольск

7 001,434

48 925,165

180 806,300

г. Ялуторовск

0,000

8 660,587

ГО Голышмановский

2 483,401

0,000

83 826,140

Тюменский район

151 263,870

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

708 915,962

487 187,251

473 076,710

105 681,911

0,000

0,000

из них

Абатский район

0,000

17 490,235

Аромашевский район

2 710,319

Армизонский район

4 812,168

0,000

Вагайский район

19 968,060

Ишимский район

18 863,849

12 243,896

Исетский район

8 848,973

20 197,275

Нижнетавдинский район

21 526,896

0,000

Омутинский район

50 945,620

Сорокинский район

2 034,950

0,000

19 140,674

Тобольский район

0,000

0,000

Тюменский район

79 389,626

0,000

59 230,918

Уватский район

0,000

Упоровский район

18 884,549

60 575,592

Юргинский район

24 600,000

Ярковский район

20 861,931

г. Ишим

104 041,321

2 198,813

713,152

г. Тюмень

281 957,671

170 473,434

334 899,583

г. Тобольск

58 550,914

153 923,437

76 888,383

г. Ялуторовск

128 889,594

0,000

ГО Заводоуковск

49 211,430

из них:

за счет средств дорожного фонда

395 475,175

79 015,461

151 030,000

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

87 727,360

104 568,359

51 892,441

166 052,630

20 910,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

51 892,441

121 725,603

5 310,000

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 973 779,475

2 156 553,613

2 100 410,411

2 358 403,797

2 156 554,000

2 156 554,000

2 156 554,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 795 950,325

1 193 469,077

2 100 410,411

2 358 403,797

2 156 554,000

2 156 554,000

2 156 554,000

2.8

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5 262 455,065

2 914 323,505

1 536 858,070

2 385 081,775

3 942 582,134

5 345 989,074

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 133 385,134

4 504 954,074

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

1 102 129,396

2 248 036,081

3 288 616,474

в том числе за счет средств федерального бюджета

407 636,900

831 465,400

1 216 337,600

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

684 929,175

673 136,956

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

2 385 081,775

3 942 582,134

5 345 989,074

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 133 385,134

4 504 954,074

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

1 102 129,396

2 248 036,081

3 288 616,474

в том числе за счет средств федерального бюджета

1 730 385,700

2 200 000,000

700 000,000

407 636,900

831 465,400

1 216 337,600

0,000

в том числе:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог

2 291 864,698

2 402 831,393

3 093 512,037

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 514 556,698

1 593 634,393

2 252 477,037

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

1 034 080,930

1 124 018,041

1 644 308,237

за счет средств федерального бюджета

382 468,289

415 732,700

608 168,800

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

684 929,175

673 136,956

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

232 401,439

232 401,366

Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений

93 217,077

1 539 750,741

2 252 477,037

из них:

за счет средств дорожного фонда

93 217,077

1 539 750,741

2 252 477,037

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

68 048,466

1 124 018,041

1 644 308,237

за счет средств федерального бюджета

25 168,611

415 732,700

608 168,800

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900 000,000

1 500 000,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

900 000,000

1 500 000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

900 000,000

1 500 000,000

из них субсидия городскому округу г. Тюмень

200 000,000

1 500 000,000

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 858,070

0,000

0,000

0,00000

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 858,070

0,000

0,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830 385,700

700 000,000

700 000,000

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

0,000

0,000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»